3-001 用料清单
用料清单
主件名称
主件图号
物料类别
物料号码
零件名称
图号
每件用量
材料规格
备注
3-002 物料BOM清单
物料BOM清单
品名
规格
单位
经济产量
前置
天数
版本
新增日
更改日
工程
图号
品名
规格
机用
损耗率
供应
商号
版本
生效
日期
失效
日期
制程
说明
工程
图号
备注
3-003 存量基准设定表
存量基准设定表
序号
物料编号
名称
规格
单位
采购方法
去年平均月用量
设定月用量
安全存量
请购点
备注
数量
日期
数量
日期
审批: 复核: 制单: 日期:
3-004 产品零件一览表
产品零件一览表
产品名称
简图
产品型号
开发日期
客户
序号
材料名称
规格
计量单位
标准用量
损耗率
材料来源
单价
备注
确认: 审核: 制定:
3-005 产品用料明细表
产品用料明细表
产品名称
产品型号
产品料号
客户
阶数
料号
名称
规格
单位
标准
用量
标准
损耗率
来源
图号
确认: 审核: 制定:
3-006 存量控制卡
存量控制卡
品 名:
单位:
库号:
请购点:
采购前置时间:
规 格:
架位:
组立形式及数量:
请购量:
月拨发量:
件 号:
图号:
安全存量:
每月平均拨发量:
日
期
凭单
号码
摘
要
入库收/欠收
出库发/
欠发
请(订)
购量
分 配
结存
数量
请购量
订购量
请求
交货
日期
总请
购量
总订
购量
分配
量
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
使用日期
总分
配量
可利
用量
3-007 物料管制卡
物料管制卡
物料名称
料 号
储放位置
物料等级
□ A □B
□ C
安全存量
订购点
最高存量
前置时间
日期
入库
出库
结存
签名
日期
入库
出库
结存
签名
3-008 物料保管卡(一)
物料保管卡(一)
物品名称
物品编号
物品规格及型号
标准单位
物品状态: □成品 □半成品 □待检 □待处理 □不合格 □合格
供应商(存储商)
库存量
安全存量
仓管员
3-009 物料保管卡(二)
物料保管卡(二)
货位编号: 标示日期:
材料名称
用途
材料编号
主要供应商
估计年用量
订货期
经济定量
安全用量
代替品
月份
实际用量
需求计划
平均单价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
收发记录
日期
单据
号码
发出量
存量
收料量
退回
订货
记录
备注
3-010 物料保管卡(三)
物料保管卡(三)
编号:
来源
年 月 日
名称
到
货
通
知
单
到货日期
名称
验
收
情
况
型号
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
号
型号
规格
车号
规格
单位
运单号
件数
单
位
数
量
单
价
交货
情况
技术
条件
运输号
存放
地点
年
凭
证
号
摘
要
收入
付出
结存
备料
情况
月
日
件数
数量
金额
件数
数量
金额
件数
数量
金额
厂名
数
数
量
结存
3-011 ××产品材料耗用统计台账
××产品材料耗用统计台账
产品名称: 数量:
材料
类别
材料
编号
材料
名称
规格
型号
品质
等级
单位
计划
数量
耗用登记
合计
1日
2日
3日
4日
…
30日
31日
原材料
辅助
材料
包装
材料
低值
易耗品
其他
材料
复核: 统计:
3-012 订单耗用材料耗用总表
订单耗用材料耗用总表
材料
类别
材料
编号
材料
名称
规格
等级
单位
计划
用量
耗用批次
合计
1
2
3
4
5
6
7
五金件
电子
元器件
塑胶
材料
辅助
材料
包装
材料
低值
易耗品
备注
复核: 统计:
3-013 ××车间月物料耗用统计表
××车间月物料耗用统计表
月份:
订单编号
产品代号
产品名称
生产数量
耗用物料
A
B
C
D
E
F
G
H
I
复核: 统计:
3-014 收货台账
收货台账
月份:
序号
物料
编号
物料
名称
规格
型号
单位
入仓
数量
入仓日期
实收
数量
品质
等级
采购
单号
入仓
人员
检验
员
收货
员
存储
位置
备
注
复核: 统计:
3-015 物料进销存账
物料进销存账
日期
材料
名称
摘要
入仓
出仓
结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
经理: 记账:
3-016 物料发货台账
物料发货台账
日期
物料
编号
物料名称
单位
领用
数量
领料单编号
用途
领料
部门
领料员
备注
3-017 个人领料台账
个人领料台账
姓名: 部门: 职务:
日期
物料名称
规格型号
单位
用途
计划数
领用记录
合计
仓管员:
3-018 库存明细账
库存明细账
物料名称: 物料编号: 规格: 计量单位: 库区:
年
凭证
摘要
收入
发出
结存
月
日
种类
号数
批号
数量
批号
数量
批号
数量
3-019 物料分析表
物料分析表
分析人员: 分析日期:
客户
订单号
制单号
品名
型号
数量
交期
材料使用日
用料分析
项目
料号
A
B
C
D
E
F
G
H
…
…
材料单位
单位用料量
备用率(%)
标准用量
库存数
订购方式
订单订购
存货订购
应申购数
预定标明
料日
实进料日
备注
说明:1.依据订单及BOM表分析用料
2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×1.2
3-020 物料计划表
物料计划表
物料
类别
物料编号
物料名称
规格型号
单位
质量等级
计划数量
到位要求
备注
第一批
第二批
第三批
五金件
塑料件
电子元器件
包装材料
审批: 复核: 物控经理: 物控员: 日期:
3-021 ××产品物料计划表
××产品物料计划表
物料
编号
物料
名称
规格
型号
单位
计划
数量
到位要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注
审批: 复核: 制表: 日期:
3-022 订单物料计划总表
订单物料计划总表
物料计划单编号: 生产计划单编号:
物料
名称
物料
规格
单位
各产品(A、B、C……)所需物料的数量
合计
备注
A
B
C
D
E
F
G
H
审批: 复核: 制单: 日期:
3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表
低值易耗品及劳保用品月用量计划表
部门:
编码
名称及规格
单位
定额用量
人数
产品数量
应发合计
备注
审批: 复核: 制单: 日期:
3-024 常备性材料 周需求计划表
常备性材料 周需求计划表
料号: 型号/规格: 日期: 共 页第 页
项次
产品
品名
单位
用量
第 周
…
第 周
备注
批号
批量
需求量
…
批号
批量
需求量
批准: 审核: 编制:
3-025 常备性材料 月需求计划
常备性材料 月需求计划
项次
品名
规格
前月库存
上月
本月
备注
仓库
未验收
已购未入
库存
计划用量
结存
计划请购
库存
计划用量
结存
日期: 编制: 审核: 批准:
3-026 专用性物料需求计划表
专用性物料需求计划表
订单号: 生产批号: 批量: 日期:
项次
品名
规格
单位
用量
单位
购备
时间
预计
用量
调整量
请购量
需用
日期
备注
批准: 审核: 编制:
3-027 物料请购单
物料请购单
制造单位: 请购单号: 请购日期:
产品名称
生产数量
生产日期
序号
材料
名称
规格
料号
标准
用量
库存
数量
本批采购数量
请购
数量
批准
数量
备注
批准: 请购人:
3-028 物料验收单
物料验收单
公司名称: 年 月 日
订单
号码
厂商
姓名: 地址:
发票
号码
送货单(装箱单)号码
运输方式
□自提
□送货
物料编号
品名
规格
单位
数量
验收结果
允收
拒收
特采
备注:
3-029 物料供应变更联络单
物料供应变更联络单
发出部门: 接收部门: 日期: No.:
订单号
供应商
品名
型号/规格
数量
交期
原因
原定
更改
发出部门
经办:
接收部门
经办/日期:
主管:
主管/日期:
3-030 物料供应进度修订通知单
物料供应进度修订通知单
接收: 日期: 年 月 日
订单号
品名
类别
投料/日期
完工/日期
数量
修订日期
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
物控主管: 物控员:
3-031 物料供应延误报告单
物料供应延误报告单
日期: No.:
订单号
品名
延误数量
原因
补救措施
预定
完工期
责任单位
物控经理: 物控主管: 物控员:
3-032 材料入仓单
材料入仓单
(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联)
厂商名称__________ No.:
厂商编号__________ 日期__________
订单
号码
物料
编号
品名
规格
单位
送货
数量
检验
损耗
品管
判定
实收
数量
备 注
PMC__________ IQC__________ 仓管员__________
3-033 发料单
发料单
制造单号________ 产品名称________ No.:
生产批量_______ _生产车间________ □材料 □半成品 日期__________
物料
编号
品 名
规 格
单 位
单机
用量
需求
数量
标准
损耗
实发
数量
备 注
生产领料员__________ 仓管员__________ PMC__________
3-034 领 料 单
领 料 单
制造单号: 产品名称: No.:
生产批量: 生产车间: □物料 □半成品 日期:
序号
料号
品名
规格
单位
计划
用量
标准
损耗
实领
数量
备注
生产领料员: 仓管员: PMC:
说明:共四联,PMC联、货仓联、生产联、财务联。
3-035 限额领料单
限额领料单
编号:
领料部门
仓库
日期
至
物品用途
计划生产量
实际生产量
物品
名称
物品
编号
规格
单位
领用
限额
调整后限额
实际耗用
数量
单价
金额
领料记录
领料
日期
请领
数量
实发
退料
限额
结余
数量
发料人
领料人
数量
发料人
领料人
计划部门: 供应部门: 仓管员: 领料部门(人):
3-036 非限额领料单
非限额领料单
编号:
领料部门
仓库
领料日期
物品用途
物品
名称
物品
编号
规格
单位
请发
数量
实发
数量
备注
生产主管: 仓库主管: 领料人: 发料人:
说明:此领料单一式四联,一般只填写一种物品,以便分类和统计。
3-037 委托加工物品领料单
委托加工物品领料单
加工企业: 发料日期: 发料仓库:
合同编号
加工后材料名称规格
计量单位
数量
加工要求
交货日期
材料编号
材料名称
计量单位
数量
材料成本
加工费
运输费
实际成本
合计
单价
金额
记账: 发料: 制单:
3-038 退料单
退料单
生产单号________产品名称________ No.:
生产批量________退料部门________ □材料□半成品 日期__________
物料
编号
品 名
规 格
单 位
退料
数量
退料
原因
品管
鉴定
实退
数量
备 注
仓管员__________ 品管员__________ 退料员__________
3-039 退料缴库单
退料缴库单
编号: 制表日期: 年 月 日
退料单位
检验判定
会计
物料编 号
品名
规格
数量(A)
单位
报废(B)
不良(C)
良品(D)
分析
单价(E)
总价(F)
制造部:
物料部:
品管部:
(1)A=B+C+D
(2)F=E×D
(3)呆料与超发物料务必分开单独缴
3-040 补料单
补料单
生产单号________产品名称________ No.:
生产批量________生产车间________ □材料 □半成品 日期__________
物料
编号
品 名
规 格
单位
单机
用量
标准
损耗
实际损耗
损耗
原因
补发
数量
备 注
生产领料员__________ 仓管员__________ PMC__________
3-041 半成品/成品入仓单
半成品/成品入仓单
(共4联:生产联、PMC联、货仓联、财务联)
生产部门__________ No.:
生产单号__________ □半成品 □成品 日期__________
物料
编号
品名
规格
单位
生产
批量
入仓
数量
品管
判定
实收
数量
备 注
仓管员__________ 品管员__________ 生产物料员__________
3-042 半成品/成品出仓单
半成品/成品出仓单
(共4联:生产联、PMC联、货仓联、财务联)
No.:
生产单号__________ 日期__________
订单
号码
物料
编号
品 名
规 格
单 位
生产
批量
入仓
数量
出仓
数量
备 注
PMC__________ OQC__________ 仓管员__________
3-043 废料处理申请单
废料处理申请单
No.:
日期__________
物品
名称
物料编号
数 量
处理
方式
□废弃 □转售 □改造 □转作其它用途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
处理
方式
□废弃 □转售 □改造 □转作其它用途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
处理
方式
□废弃 □转售 □改造 □转作其它用途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
审核__________ 经办人__________
3-044 半成品报废单
半成品报废单
No.:
日期__________
制造号码
产品名称
报废单位
报
废
品
项
目
半成品名称
物料编号
规 格
原 因 说 明
处理方式:
审核__________ 填表__________
3-045 进货日报表
进货日报表
日期__________
供应
厂商
材料
名称
物料
编号
订单
号码
订单
数量
今日
入仓
累计
入仓
差额
备注
制表人__________
3-046 材料收发日报表
材料收发日报表
日期__________
物料名称
物料编号
订单数量
本日进货
累计进货
未进数量
本日出货
本日出货
出货累计
库存
退货
本日
累
计
制表人__________
3-47 材料库存日报表
材料库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
今日
进仓
今日
出仓
今日
结存
安全
存量
订购点
备注
制表人__________
3-48 半成品库存日报表
半成品库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
今日
进仓
今日
出仓
今日
结存
生产单
汇 总
累计
差额
备注
制表人__________
-049 成品库存日报表
成品库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
今日
进仓
今日
出仓
今日
结存
订单
总量
累计
发出
备注
制表人__________
3-050 呆料库存月报表
呆料库存月报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
规格
入库
日期
单位
发生
拟处理方式
本月处理数量
本月结存数量
数量
日期
制表人__________
3-051呆料月报表
呆料月报表
年 月 日
物料
编号
物料
名称
未使用
月份(1)
累计
耗用
$(7)
存量
(2)
存货
金额
(3)
累计
存货
金额(4)
占总
存货
%(5)
累计
(6)
说 明:
1.按未使用月份(1)由大到小排列或按累计耗用$(7)由小到大排列。
2.(3)/(7)>(6)的或未使用月份>(6)的均印出。
用 途:供开发、生产管理及采购部门参考,设法使用。
使用部门:总经理室,开发、生产管理、采购部门。
3-052 废料处理清单
废料处理清单
物料
名称
规格
型号
物料
状况
报废
原因
预计
残值(元)
实际
收入
备注
仓管员:
3-053 废料处理跟催表
废料处理跟催表
处理部门: 填表: 年 月 日
材料
编号
名称
规格
处理表
编号
应完成
期限
未处理
数量
未能如期完成原因
重拟处理方式
出售
期限
利用
数量
具体
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
说明
滞料处理人
处理记录
日期
方式
单价
数量
金额
纪 要
处理部门主管: 组长: 滞料处理人:
3-054 废料报表
废料报表
制表: 日期:
物料
编号
物料
名称
单位
单价
废料
数量
本期废料金额
累计废料金额
累计废料率
产生废料原因
责任
归属
3-055 物料报废申请表
物料报废申请表
制表: 日期:
品名
规格
报废申
请原因
拟处理
方式
数量
单价
金额
如变卖预计回收
金额
备注
合计
总经理
厂长
生产
仓库主管
审核
财务副总
经理
技术/开发
品保
制表人
3-056 送货日报表
送货日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
客户
订单
总量
送货
数量
累计
送货
累计
差额
货仓
库存
备注
制表人__________
3-057 退料月报表
退料月报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
规 格
退料
数量
退料
原因
补料
数量
厂商
交换
货仓
库存
备注
制表人__________
3-058 成品入库单
成品入库单
编号:
投产
批号
编 号
品 名
型号/规格
配 备
单位
数 量
备 注
合同号: 客户名称: 年 月 日
入库单位/人: 检验员: 仓管员:
3-059 成品出库单
成品出库单
编号:
投产
批号
编 号
品 名
型号/规格
配 备
单位
数 量
科目号
备 注
合同号: 收货单位: 年 月 日
出库单位/人: 检验员: 仓管员:
3-060 材料去向一览表
材料去向一览表
日期: 年 月 日
序号
日期
编号
品名
数量
用途
领用人
备注
说明:
(1)该表每月月底统计一次,核销差异数目
(2)使用者必须向材料管理者口头声明,由管理者记录
(3)若材料无法归还,使用者要亲笔签名留底
(4)每次超出10个以上者,需有科长盖章
确认: 记录:
3-061 材料移动表
材料移动表
TO:生产管理部
CC:仓管部 日期: 年 月 日
顺序
编号
品名
数量
移动日
移动场所
备注
说明:
(1)需有双方主管的签名才有效
(2)需注明转移具体时间,电脑系统按此时间记录
主管: 责任人:
3-062 辅料进出管理台账
辅料进出管理台账
名称: 数量:
型号: 日期:
入 库 栏
出 库 栏
日期
来源
数量
订单号
日期
去向
数量
领用人
剩余
责任人
说明
(1)每次进出库都及时记录
(2)每月盘点一次,核对账面和实数的差异
(3)除“领用人”一栏签名之外,其他栏目由辅料管理人员填写
3-063 辅料新领申请单
辅料新领申请单
申请部门: 日期:
辅料名称
需要数量
申请人
上司确认
说明
(1)该表由申请人填写,经上司确认后,交仓库收回存底备查
(2)职务为科长以上者,才有权力审批新辅料
(3)多增加使用数量,视为新领
3-064 辅料废弃申请表
辅料废弃申请表
名称
型号
数量
废弃理由
经办人
认可
3-065 入库单
入库单
编号:
入库单位: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
送交
实收
确认
品管
制单
备注:此单一单多用,对内作业时,铸造毛坏\机加品\抛光品\装配成品入库时均使用此单,由生产部门填写,品管签名,仓管员确认。公司自制刀模夹具入库亦用此单。对外作业时,凡采购件(含办公品、工具类、五金等)、委外加工产品入库时均用此单,由仓管员制单,品管(或指定专业性人员)签名,厂家确认。
3-066 出库单
出库单
单据编号:
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联提货单位
提货单位: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
确认
仓库主管
制单
备注:此单一单多用,主要用于物料外发加工、成品出库、废铁\废木\废纸类出售等。
3-067 领料单
领料单
单据编号:
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联领料部门
领料部门: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
备注
请领
实发
确认
审核
制单
备注:生产工单领料、办公品按请购单发放、劳保品按定额发放、刀夹具由使用部门领用等正常状况领料时不需审核签名,但跨科挪领其它部门使用物品、超额\超单发放、样品领用等异常状况时,需由领用部门主管或由仓库主管问明情况后签名审核方可领用。
3-068 退料单
退料单
单据编号:
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联退料部门
退料部门: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请退
实收
确认
品管
制单
备注:生产余料、换单物料、清拆后良品、刀夹具退库、非生产部门良品物料(样品等),退回仓库时均用此单,由退料部门制单,经品管签名后,由仓库验收确认,间接部门退料时由仓库提供单据并协助处理完成。
3-069 退 货 单
退 货 单
退料单位: 年 月 日
序号
编 号
名 称
规 格
单 位
退料
数量
退货原因/
备 注
科目号
经办人: 检验员: 仓 管:
3-070 换料单
换料单
单据编号:
白色联仓库 蓝色联存根 黄色联生产部门
换料部门: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
不良原因
描述
备注
仓管员
品管
制单
备注:本单仅用于装配车间的不良品换料时使用。
3-071 材料标示卡
材料标示卡
编号:
供应商: 材料名称:
规 格: 牌 号:
特 性: 负责人:
3-072 磅码单
磅码单
单位: 日期: 年 月 日
序号
品名规格
单位
毛重
皮重
净重
备注
确认
制单
备注:此单用于需过磅物料进出库时做原始记录,此单为非正式单据,不可单独使用。只能作为仓管员开具出、入库单或领,退料单的数字依据。
3-073 报废单
报废单
单据编号:
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联存根
申报部门: 日期: 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
不良品原因
描述
备注
核准: 审核: 品管: 仓库主管: 制单:
3-074 半成品入库单
半成品入库单
年 月 日
序号
编号
品名
规格/图号
单位
数量
备注
入库单位/人: 检验员: 仓管员:
3-075 成品入库单
成品入库单
编号:
合同号: 客户名称: 年 月 日
投产
批号
编 号
品 名
型号/规格
配 备
单 位
数 量
备 注
入库单位/人: 检验员: 仓管员:
3-076 成品出库单
成品出库单
编号:
合同号: 收货单位: 年 月 日
投产
批号
编 号
品 名
型号/规格
配 备
单 位
数 量
科目号
备 注
出库单位/人: 检验员: 仓管员:
3-077 产品、物资标签
产品、物资标签
编号:
产品/物资名称
代号/型号规格
客户/订单号
质 量 状 态
数量/重量
生产者/供应点
合格□ 不合格□ 待定□
3-078 工具仓领料单
工具仓领料单
领料位: 年 月 日
序 号
领取人姓名
工具名称
规 格
请领数量
实发数量
准领人
经办人: 批 准: 仓 管:
3-079 工具请购单
工具请购单
年 月 日
序 号
名 称
型 号 规 格
请 购 数 量
购 买
期 限
备 注
单 位
数 量
请购部门
申 请 人
审 批
3-080 仓库物料出入管制卡
仓库物料出入管制卡
物料名称:
规格:
供方名称:
单位: 有效期: 月
序号
入库数
日期
签名
出库数
日期
库存数
签 名
备 注
3-081 物料安全库存表
物料安全库存表
序号
物料名称、规格
单位
半月安全库存量
备注
制表:_______________ 审核:_______________
3-082 物料消耗表
物料消耗表
序号
本月
产量
物料
名称
单位
上月
结存
本月
领料
实物
盘点
本月
耗用
单价
金额
备注
制表: 审核:
3-083 发货单
发货单
编号:
发货单位 : 年 月 日
物料编号
物料名称
发货数
箱 数
3-084 收货单
收 货 单
编号:
发货单位: 年 月 日
物料编号
物料名称
收 数
退 数
箱 数
发货人: 收货人:
3-085 盘点单
盘点单
类 年 月 日 字第 号
差异理由
(1)计算错误;(2)衡量错误;(3)现品不符;(4)转记错误;(5)漏失;(6)遗失;
(7)损耗; (8)度量衡器不良;(9)换算差误;(10)累积磅差;(11)生锈脱落
物料编号
名称
规格
储存场所
单位
实盘数量
料架签结存数
差异数量
差异原因
单位
金额
备考
审核单位主管: 复检人: 盘点人:
3-086 物料盘点签
物料盘点签
3-087 盘点票
盘 点 票
编号:
日期__________
□ 材料 □半成品 □成品 □总务办公用品 □固定设备
□A类 □B类 □C类
型 号:______________________________________________
编 号:______________________________________________
品名规格:_____________________________________________
数 量:_____________________________________________
_________________ 单 位:__________________
盘 点 人:_____________________________________________
复盘数量:_____________________________________________
签 名:_____________________________________________
抽盘数量:_____________________________________________
签 名:_____________________________________________
备 注:_____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3-088 盘点记录单
盘点记录单
仓位区域号: 仓位地点: 盘点日期:
仓位编号
料号
账上存量
包装
单位
量/单位
数量
实际存货数量
待整
理
不良
品
废料
包装
破损
备注
抽验
数量
工作说明: 抽验人: 盘点人:
3-089 盘点盈亏表
盘点盈亏表
日期__________
盘点
票号
物料
编号
品名
规格
单位
实盘
数量
帐目
数量
差异
数量
差异
原因
单价
差异
金额
制表人__________
3-090 盘点差异分析表
盘点差异分析表
盘点日: 年 月 日
物料
编号
仓位
号码
单位
原有
数量
实盘
数量
差异
数量
差异
%
单价
金额
差异
原因
累计盘
盈亏
数量
累计盘
盈亏
金额
建议
处理
对策
合计
合计
3-091 盘点异动报告表
盘点异动报告表
制表日期: 页数: 总累计盘盈(亏)金额:
盘点
日期
物料
编号
名称
盘盈
数量
盘亏
数量
盘盈(亏)
金额
盘点前
库存
盘点后
库存
累计盘
盈亏数量
单价
累计盘盈
亏金额
3-092 物料盘点数量盈亏及价格增减更正表
物料盘点数量盈亏及价格增减更正表
年 月 日
物料
编号
单位
账面
实存
数量
价格
差异
原因
责任归属
备
注
数
量
单
价
金
额
数
量
单
价
金
额
盘盈
盘亏
增价 减价
数量
金额
数量
金额
单价
金额
单价
金额
3-093 货仓5S规范表
货仓5S规范表
序号
项目
规 范 内 容
1
整理
把呆废滞料进行处理。
把一个月生产计划内不用的物品放到指定位置。
把一周生产计划内要用的物品放到易取位置。
2
整顿
应有货仓总体规划图,并按规划图进行区域标识。
物品按规划进行放置,物品放置位置也应规划。
物品放置要整齐、容易收发。
物品在显著位置要有明显的标识,容易辨认。
货仓通道要畅通,不能堵塞。
使用的运输工具使用后应摆放整齐。
消防器材要容易拿取。
3
清扫
地面、墙上、天花板、门窗要打扫干净,不能有灰尘。
物品不能裸露摆放,包装外表要清扫干净。
运输工具要定期进行清理、加油。
物品贮存区要通风,光线要好。
一些水源污染、油污管等要进行修护。
4
清洁
每天上下班花3分钟做5S工作。
随时自我检查,互相检查,定期或不定期进行检查。
对不符合的情况及时纠正。
整理、整顿、清扫保持得非常好。
5
素养
员工戴厂牌,穿厂服且整洁得体,仪容整齐大方。
员工言谈举止文明有礼,对人热情大方。
员工工作精神饱满。
员工运输货物时小心谨慎,以防碰伤。
员工有团队精神,互帮互助,积极参加5S活动。
员工时间观念强。
3-094 日用商储仓库安全检查表
日用商储仓库安全检查表
序号
项目
内容
合格
不合格
整改
情况
1
围墙
砌筑封闭围墙。市区主要路段围墙高2.5米,一般路段不低于1.8米。
2
库区
01.库区内要有醒目的禁止烟火标志及消防安全警示标语。
02.设报警装置及警铃。
03.库区与生活区分开,库区禁止火种和明火作业。
04.按照消防技术规范,配备消防设施和器材:
①每120m2设3-4台灭火器。
②大型仓库及重点部位须设置消防水栓、消防水带、枪头、扳手、消防桶、黄砂等器材。
③消防装备应完好有效,取用方便,并定期检查养护,不圈占、埋压、挪用。
3
仓库
01.库房仓间标明库号,货区挂储存商品的类别标志。
02.库内不准设办公室、休息室,不准违章搭建货栅。
03.面积达5000 m2的大型仓库须设消防水池,配备电动消防水泵及水管。
04.面积达5000 m2的仓库须设消防室,配备推车式灭火器、消防梯、消防斧、钩、桶等器具。
05.库房内禁止使用移动照明灯具、碘钨灯、超过60W以上的白炽灯及各种电气设备。库区使用防潮灯,但每个库房外要有独立的开关箱。所有铺设的配电线路应穿管保护。
4
商品
储存
01.库存商品应当按照商品大类和商品性能,分库、分类、分垛储存。
02.每垛占地面积不宜大于是100 m2。留足"五距":
垛与垛间距不少于1m
垛与灯距不少于0.5 m
垛与墙距不少于0.5 m
垛与梁的间距不少于0.3m。主要通道的宽度不少于是2m。
03.堆垛上下垂直,左右成行,无倒置,垛层标明:底×层=总数。
04.危险品(乒乓球、樟脑丸、火柴、发胶、摩丝、丁烷气体等)要分别单独存放,并要防高温,防日照光射,通风散热要好。
05.火柴入库应分散储存,垛与垛之间必须保持1.8m,垛与仓壁需保持0.5m的距离,高度不超过10件,每垛不超过500件。
5
库内
管理
01.应根据商品的性能,对商品保持通风及养护。
02.勤翻仓、勤整理,合理堆放,对季节性商品及有问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
商品要及时处理。
03.库内卫生清洁整齐,保持走道畅通。
04.废旧纸箱及垫木杂物集中存放指定位置。
6
消防
安全
01.库区制定消防安全防火预案及应急措施。
02.消防安全工作有专人负责处理日常工作,并组织制定消防安全管理责任制和各项安全措施。
03.建立义务消防队组织,定期进行业务训练,提高自防自救能力。
04.消防安全管理工作需建立台帐,并由有关部门组织定期检查。
05.库区内禁止吸烟及使用电热器具。
06.消防器具、设备配置应种类合适,数量充足,位置合理,性能可靠。
07.动用明火须报保卫或安全部门批准,操作现场须有专人监护,周围10m范围内无可燃物,且配足灭火器材,作业结束后检查现场,消除火种。
7
安全
管理
01.警卫室制定警卫
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
,按时到班,不准脱岗。做好值班记录和交接班手续,遇有情况或急事及时处理。
02.电梯使用要有专人负责,持证上岗,按时年检,严禁超载及违反操作规程,不能带病行驶,防止发生事故。
03.电线和电器设备安装、检查、保养、维修等必须由持有电工合格证的电工进行;用电量不超负荷,没有乱拉乱接的临时线路和老化电线。
04.配电房须专人负责并持证上岗,室内保持整洁,不准放杂物,并配有消防器材。
05.生活后勤用电:禁止使用大功率、超负荷电器。
8
车辆
管理
01.安全行车,严格做到"十个不":
不闯红灯
不越线
不酒后驾车
不疲劳驾驶
不超速行驶
不超载行驶
不违章超车
不开带病车
不违章变道
不乱停乱放车辆。
02.车辆行驶中必须遵守交通规则,做到文明行车。
03.做好车辆的检查维修与保养,强化交通法规意识,严防交通事故。
9
生活
后勤
01.饮食卫生:食堂生熟操作间分开,有防蚊、防蝇设施。
02.环境卫生:垃圾有专门位置堆放,及时清理。
03.保证供应卫生饮用水,指定专人负责。
04.厕所有男女界别,有冲洗设备。
检查人员
监督检查(分)站(章)
检查的意见和建议:
单位: 负责人签字:
年 月 日
3-095 工业安全(仓库)检查表
工业安全(仓库)检查表
检查
类别
检查
时间
检查人
受检
单位
受检
部位
受检人
序号
主要
项目
检查内容
检查结果
说明
合格√
不合格×
1
消防栓
消防栓保养卡是否按时执行
消防栓各配件是否能正常使用
消防栓管道是否有消防水
消防栓前是否堆放货物堵塞
员工是否会使用消防栓器材
2
灭火器
灭火器保养卡是否按时执行
灭火器各配件是否能正常使用
灭火器压力表压力指针是否在正常状态
灭火器前是否堆放货物堵塞
灭火器是否配备显目地方且离地面约1米内
仓库灭火器配备30㎡/个,并需吊式灭火器
员工是否会使用灭火器灭火
3
用电
安全
电器开关前是否保留0.8m 的空地
电器设备是否有警告标示
电线路是否有私拉乱接
电线有无绝缘破损、无穿管敷设或裸线
插座有无破损、炭化
刀闸、开关接线桩头是否接触不良、裸露
配电箱有无封闭,能否正常打开
配电箱有无三级漏电保护
漏电保护器选用有无不合适或失效;有无熔丝用铜线等代替
货物堆放是否与灯管电线有0.5m的距离
库区内是否禁止吸烟及使用电热器具(应禁止)
设备检修,必须停机、切断电源,并在开关上挂“有人检修、禁止合闸”标示牌,必要时设专人监护。
库房内是否禁止使用移动照明灯具、碘钨灯、超过60W以上的白炽灯及各种电气设备(库区使用防潮灯,但每个库房外要有独立的开关箱。所有铺设的配电线路应穿管保护)。可燃物品库房,照明灯开关应设在库外。
4
设备
机动叉车是否有登记证、年度检验证、司机人员操作证
叉车货叉上是否站人(禁止站人)
叉车在车间内行驶时车速是否过快(车间内限速3KM/H)。
叉车燃料油、发动机油、齿轮油、波箱油、液压油及水箱水位、电池水是否足够
叉车叉不易稳定之对象,如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或对象必须绑上绳索,绑紧后方可运输
手动叉车是否有人站在叉车上滑行(禁止滑行)。
电梯是否有登记证、年度检验证、司机人员操作证
序号
主要
项目
检查内容
检查结果
合格√
不合格×
5
逃生
标示
应急灯是否能正常使用
安全出口是否有标示
每个大门口是否有逃生图
消防信道是否有明显的逃生线路标示
库区内是否有醒目的禁止烟火标志及消防安全警示标语。
6
作业
场所
作业场所的员工在职场是否按要求佩戴符合要求的劳保防护用品
作业场所是否配备医药箱且药品齐全放于工作现场
医药用品员工领用是否有记录
作业场所内的空气.温度、湿度是否有记录和测试
作业现场员工是否按规定着装
窗户墙边是否隔0.5m信道
安全信道安全出口是否堵塞
每垛占地面积不宜是否大于是100 m2。是否留足"五距":垛与垛间距不少于1m,垛与灯距不少于0.5 m,垛与墙距不少于0.5 m,垛与梁的间距不少于0.3m。主要信道的宽度不少于是2m
高空货架堆放货物时是否不安全措施确保人员安全(2M以上系高空作业,需防护措施)。
普通物资仓库不允许存放危险化学品,危险化学品必须储存在专用仓库内,由专人管理。
动用明火是否须报安全部门批准,操作现场须有专人监护,周围10m范围内无可燃物,且配足灭火器材,作业结束后检查现场,消除火种。
7
管道
暖气设备(取暖片)及管道安全距离是否≧0.5M
管道上的阀门是否启闭灵活,关闭严密不漏(流量表、安全阀等均应完好,无泄漏现象)。
问题及整改
要求
复查情况
复查时间
复查人
受查人
3-096 仓库安全检查表
仓库安全检查表
序号
项目
检查内容
检查
结果
1
安全组织
是否健全,是否有名单,定期开展活动。
2
安全制度
是否健全,是否公布,检查落实。
3
检查记录
是否有安全活动记录,危险因素整改记录。
4
通道
是否有足够宽度的人行道车道,是否畅通。
5
物资存放
材料、半成品、成品码放是否整齐安全。分类存放
6
起重设备
是否已年审、其安全限位装置是否灵敏可靠。
7
电气设备
其接地,绝缘是否安全可靠,符合防爆要求
8
通道、照明
是否符合安全规定。
9
消防设施
是否齐全有效。
10
5Hv设备管理资源网
易燃、易爆
剧毒物资5Hv设备管理资源网
是否露天存放,存放运输是否符合安全规程。
11
安全标志
是否有标志,是否显目。
检查意见:
5Hv设备管理资源网
5Hv设备管理资源5Hv设备管理资源网
检查人:
5Hv设备管理资源网
5Hv设备管理资源网5Hv设备管理资源网
5Hv设备管理资源网
日期:5Hv设备管理资源网
3-097 仓库温度、湿度记录表
仓库温度、湿度记录表
库号: 放置位置: 储存物品:
安全温度: 安全相对湿度:
日期
上午
下午
备注
天
气
干
球
℃
湿
球
℃
相对
湿度
(%)
绝对湿度(g/m3)
调节
措施
记
录
时
间
天气
干球℃
湿球℃
相对
湿度(%)
绝对湿度(g/m3)
调节
措施
记录时间
库
内
库
外
库
内
库
外
1
2
3
4
5
6
7
8
3-098 仓库检查记录表
仓库检查记录表
检查项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
库房清洁
作业通道
用具归位
货物状态
库房温度
相对湿度
照明设备
消防设备
消防通道
防盗
托盘维护
检查人