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仓库管理表格3-001  用料清单 用料清单 主件名称 主件图号 物料类别 物料号码 零件名称 图号 每件用量 材料规格 备注 ...

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3-001  用料清单 用料清单 主件名称 主件图号 物料类别 物料号码 零件名称 图号 每件用量 材料规格 备注 3-002  物料BOM清单 物料BOM清单 品名 规格 单位 经济产量 前置 天数 版本 新增日 更改日 工程 图号 品名 规格 机用 损耗率 供应 商号 版本 生效 日期 失效 日期 制程 说明 工程 图号 备注 3-003  存量基准设定表 存量基准设定表 序号 物料编号 名称 规格 单位 采购方法 去年平均月用量 设定月用量 安全存量 请购点 备注 数量 日期 数量 日期 审批:              复核:            制单:              日期: 3-004  产品零件一览表 产品零件一览表 产品名称 简图 产品型号 开发日期 客户 序号 材料名称 规格 计量单位 标准用量 损耗率 材料来源 单价 备注 确认:                  审核:                  制定: 3-005  产品用料明细表 产品用料明细表 产品名称 产品型号 产品料号 客户 阶数 料号 名称 规格 单位 标准 用量 标准 损耗率 来源 图号 确认:                审核:                制定: 3-006  存量控制卡 存量控制卡 品  名: 单位: 库号: 请购点: 采购前置时间: 规  格: 架位: 组立形式及数量: 请购量: 月拨发量: 件  号: 图号: 安全存量: 每月平均拨发量: 日 期 凭单 号码 摘 要 入库收/欠收 出库发/ 欠发 请(订) 购量 分    配 结存 数量 请购量 订购量 请求 交货 日期 总请 购量 总订 购量 分配 量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 使用日期 总分 配量 可利 用量 3-007  物料管制卡 物料管制卡 物料名称 料  号 储放位置 物料等级 □ A □B □ C 安全存量 订购点 最高存量 前置时间 日期 入库 出库 结存 签名 日期 入库 出库 结存 签名 3-008   物料保管卡(一) 物料保管卡(一) 物品名称 物品编号 物品规格及型号 标准单位 物品状态:  □成品  □半成品  □待检  □待处理  □不合格  □合格 供应商(存储商) 库存量 安全存量 仓管员 3-009   物料保管卡(二) 物料保管卡(二) 货位编号:                                    标示日期: 材料名称 用途 材料编号 主要供应商 估计年用量 订货期 经济定量 安全用量 代替品 月份 实际用量 需求计划 平均单价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 收发记录 日期 单据 号码 发出量 存量 收料量 退回 订货 记录 备注 3-010  物料保管卡(三) 物料保管卡(三) 编号: 来源 年    月    日 名称 到 货 通 知 单 到货日期 名称 验 收 情 况 型号 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 号 型号 规格 车号 规格 单位 运单号 件数 单 位 数 量 单 价 交货 情况 技术 条件 运输号 存放 地点 年 凭 证 号 摘 要 收入 付出 结存 备料 情况 月 日 件数 数量 金额 件数 数量 金额 件数 数量 金额 厂名 数 数 量 结存 3-011  ××产品材料耗用统计台账 ××产品材料耗用统计台账 产品名称:                            数量: 材料 类别 材料 编号 材料 名称 规格 型号 品质 等级 单位 计划 数量 耗用登记 合计 1日 2日 3日 4日 … 30日 31日 原材料 辅助 材料 包装 材料 低值 易耗品 其他 材料 复核:                                    统计: 3-012  订单耗用材料耗用总表 订单耗用材料耗用总表 材料 类别 材料 编号 材料 名称 规格 等级 单位 计划 用量 耗用批次 合计 1 2 3 4 5 6 7 五金件 电子 元器件 塑胶 材料 辅助 材料 包装 材料 低值 易耗品 备注 复核:                                  统计: 3-013  ××车间月物料耗用统计表 ××车间月物料耗用统计表 月份: 订单编号 产品代号 产品名称 生产数量 耗用物料 A B C D E F G H I 复核:                                    统计: 3-014  收货台账 收货台账 月份: 序号 物料 编号 物料 名称 规格 型号 单位 入仓 数量 入仓日期 实收 数量 品质 等级 采购 单号 入仓 人员 检验 员 收货 员 存储 位置 备 注 复核:                                    统计: 3-015  物料进销存账 物料进销存账 日期 材料 名称 摘要 入仓 出仓 结存 备注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 经理:                                记账: 3-016  物料发货台账 物料发货台账 日期 物料 编号 物料名称 单位 领用 数量 领料单编号 用途 领料 部门 领料员 备注 3-017  个人领料台账 个人领料台账 姓名:                  部门:                          职务: 日期 物料名称 规格型号 单位 用途 计划数 领用记录 合计 仓管员: 3-018  库存明细账 库存明细账 物料名称:          物料编号:      规格:      计量单位:    库区: 年 凭证 摘要 收入 发出 结存 月 日 种类 号数 批号 数量 批号 数量 批号 数量 3-019  物料分析表 物料分析表 分析人员:                                        分析日期: 客户 订单号 制单号 品名 型号 数量 交期 材料使用日 用料分析 项目 料号 A B C D E F G H … … 材料单位 单位用料量 备用率(%) 标准用量 库存数 订购方式 订单订购 存货订购 应申购数 预定标明 料日 实进料日 备注 说明:1.依据订单及BOM表分析用料 2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×1.2 3-020  物料计划表 物料计划表 物料 类别 物料编号 物料名称 规格型号 单位 质量等级 计划数量 到位要求 备注 第一批 第二批 第三批 五金件 塑料件 电子元器件 包装材料 审批:        复核:        物控经理:        物控员:        日期: 3-021  ××产品物料计划表 ××产品物料计划表 物料 编号 物料 名称 规格 型号 单位 计划 数量 到位要求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注 审批:                复核:                制表:              日期: 3-022        订单物料计划总表 订单物料计划总表 物料计划单编号:                                  生产计划单编号: 物料 名称 物料 规格 单位 各产品(A、B、C……)所需物料的数量 合计 备注 A B C D E F G H 审批:                复核:              制单:              日期: 3-023  低值易耗品及劳保用品月用量计划表 低值易耗品及劳保用品月用量计划表 部门: 编码 名称及规格 单位 定额用量 人数 产品数量 应发合计 备注 审批:              复核:              制单:              日期: 3-024  常备性材料        周需求计划表 常备性材料        周需求计划表 料号:          型号/规格:              日期:                共  页第  页 项次 产品 品名 单位 用量 第    周 … 第  周 备注 批号 批量 需求量 … 批号 批量 需求量 批准:                      审核:                      编制: 3-025  常备性材料      月需求计划 常备性材料      月需求计划 项次 品名 规格 前月库存 上月 本月 备注 仓库 未验收 已购未入 库存 计划用量 结存 计划请购 库存 计划用量 结存 日期:                编制:              审核:              批准: 3-026  专用性物料需求计划表 专用性物料需求计划表 订单号:            生产批号:            批量:            日期: 项次 品名 规格 单位 用量 单位 购备 时间 预计 用量 调整量 请购量 需用 日期 备注 批准:                      审核:                    编制: 3-027  物料请购单 物料请购单 制造单位:                请购单号:              请购日期: 产品名称 生产数量 生产日期 序号 材料 名称 规格 料号 标准 用量 库存 数量 本批采购数量 请购 数量 批准 数量 备注 批准:                                      请购人: 3-028  物料验收单 物料验收单 公司名称:                                  年    月    日 订单 号码 厂商 姓名:        地址: 发票 号码 送货单(装箱单)号码 运输方式 □自提 □送货 物料编号 品名 规格 单位 数量 验收结果 允收 拒收 特采 备注: 3-029  物料供应变更联络单 物料供应变更联络单 发出部门:            接收部门:          日期:              No.: 订单号 供应商 品名 型号/规格 数量 交期 原因 原定 更改 发出部门 经办: 接收部门 经办/日期: 主管: 主管/日期: 3-030   物料供应进度修订通知单 物料供应进度修订通知单 接收:                                              日期:  年  月  日 订单号 品名 类别 投料/日期 完工/日期 数量 修订日期 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 物控主管:                                    物控员: 3-031    物料供应延误报告单 物料供应延误报告单 日期:                                                        No.: 订单号 品名 延误数量 原因 补救措施 预定 完工期 责任单位 物控经理:                  物控主管:                  物控员: 3-032  材料入仓单 材料入仓单 (共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联) 厂商名称__________                                        No.: 厂商编号__________                                        日期__________ 订单 号码 物料 编号 品名 规格 单位 送货 数量 检验 损耗 品管 判定 实收 数量 备 注 PMC__________            IQC__________                    仓管员__________ 3-033  发料单 发料单 制造单号________  产品名称________                              No.: 生产批量_______  _生产车间________      □材料  □半成品        日期__________ 物料 编号 品 名 规  格 单 位 单机 用量 需求 数量 标准 损耗 实发 数量 备 注 生产领料员__________          仓管员__________              PMC__________ 3-034  领  料  单 领  料  单 制造单号:                产品名称:                          No.: 生产批量:                生产车间:      □物料  □半成品    日期: 序号 料号 品名 规格 单位 计划 用量 标准 损耗 实领 数量 备注 生产领料员:                    仓管员:                      PMC: 说明:共四联,PMC联、货仓联、生产联、财务联。 3-035  限额领料单 限额领料单 编号: 领料部门 仓库 日期 至 物品用途 计划生产量 实际生产量 物品 名称 物品 编号 规格 单位 领用 限额 调整后限额 实际耗用 数量 单价 金额 领料记录 领料 日期 请领 数量 实发 退料 限额 结余 数量 发料人 领料人 数量 发料人 领料人 计划部门:          供应部门:          仓管员:          领料部门(人): 3-036  非限额领料单 非限额领料单 编号: 领料部门 仓库 领料日期 物品用途 物品 名称 物品 编号 规格 单位 请发 数量 实发 数量 备注 生产主管:            仓库主管:            领料人:            发料人: 说明:此领料单一式四联,一般只填写一种物品,以便分类和统计。 3-037  委托加工物品领料单 委托加工物品领料单 加工企业:                发料日期:                发料仓库: 合同编号 加工后材料名称规格 计量单位 数量 加工要求 交货日期 材料编号 材料名称 计量单位 数量 材料成本 加工费 运输费 实际成本 合计 单价 金额 记账:                    发料:                    制单: 3-038  退料单 退料单 生产单号________产品名称________                              No.: 生产批量________退料部门________    □材料□半成品            日期__________ 物料 编号 品  名 规  格 单  位 退料 数量 退料 原因 品管 鉴定 实退 数量 备 注 仓管员__________            品管员__________            退料员__________ 3-039  退料缴库单 退料缴库单                                                                                               编号:                                          制表日期:  年  月  日 退料单位 检验判定 会计 物料编 号 品名 规格 数量(A) 单位 报废(B) 不良(C) 良品(D) 分析 单价(E) 总价(F) 制造部: 物料部: 品管部: (1)A=B+C+D (2)F=E×D (3)呆料与超发物料务必分开单独缴 3-040  补料单 补料单 生产单号________产品名称________                            No.: 生产批量________生产车间________    □材料  □半成品        日期__________ 物料 编号 品 名 规 格 单位 单机 用量 标准 损耗 实际损耗 损耗 原因 补发 数量 备 注 生产领料员__________          仓管员__________            PMC__________ 3-041  半成品/成品入仓单 半成品/成品入仓单                 (共4联:生产联、PMC联、货仓联、财务联) 生产部门__________                                      No.: 生产单号__________        □半成品  □成品              日期__________ 物料 编号 品名 规格 单位 生产 批量 入仓 数量 品管 判定 实收 数量 备 注 仓管员__________          品管员__________            生产物料员__________ 3-042  半成品/成品出仓单 半成品/成品出仓单               (共4联:生产联、PMC联、货仓联、财务联)                                                 No.: 生产单号__________                              日期__________ 订单 号码 物料 编号 品 名 规 格 单 位 生产 批量 入仓 数量 出仓 数量 备 注 PMC__________              OQC__________              仓管员__________ 3-043  废料处理申请单 废料处理申请单                                                     No.: 日期__________ 物品 名称 物料编号 数  量 处理 方式 □废弃    □转售    □改造      □转作其它用途 处置 说明 损失 分析 帐面价值 处置收入 处置支出 损失金额 处理 方式 □废弃    □转售    □改造      □转作其它用途 处置 说明 损失 分析 帐面价值 处置收入 处置支出 损失金额 处理 方式 □废弃    □转售    □改造      □转作其它用途 处置 说明 损失 分析 帐面价值 处置收入 处置支出 损失金额 审核__________              经办人__________ 3-044  半成品报废单 半成品报废单                                                     No.: 日期__________ 制造号码 产品名称 报废单位 报 废 品 项 目 半成品名称 物料编号 规  格 原  因 说 明 处理方式: 审核__________                  填表__________ 3-045  进货日报表 进货日报表 日期__________ 供应 厂商 材料 名称 物料 编号 订单 号码 订单 数量 今日 入仓 累计 入仓 差额 备注 制表人__________ 3-046  材料收发日报表 材料收发日报表 日期__________ 物料名称 物料编号 订单数量 本日进货 累计进货 未进数量 本日出货 本日出货 出货累计 库存 退货 本日 累 计 制表人__________ 3-47  材料库存日报表 材料库存日报表 日期__________ 物料 名称 物料 编号 昨日 结存 今日 进仓 今日 出仓 今日 结存 安全 存量 订购点 备注 制表人__________ 3-48  半成品库存日报表 半成品库存日报表 日期__________ 物料 名称 物料 编号 昨日 结存 今日 进仓 今日 出仓 今日 结存 生产单 汇  总 累计 差额 备注 制表人__________ -049  成品库存日报表 成品库存日报表 日期__________ 物料 名称 物料 编号 昨日 结存 今日 进仓 今日 出仓 今日 结存 订单 总量 累计 发出 备注 制表人__________ 3-050  呆料库存月报表 呆料库存月报表 日期__________ 物料 名称 物料 编号 规格 入库 日期 单位 发生 拟处理方式 本月处理数量 本月结存数量 数量 日期 制表人__________  3-051呆料月报表 呆料月报表 年  月  日 物料 编号 物料 名称 未使用 月份(1) 累计 耗用 $(7) 存量 (2) 存货 金额 (3) 累计 存货 金额(4) 占总 存货 %(5) 累计 (6) 说  明: 1.按未使用月份(1)由大到小排列或按累计耗用$(7)由小到大排列。 2.(3)/(7)>(6)的或未使用月份>(6)的均印出。 用    途:供开发、生产管理及采购部门参考,设法使用。 使用部门:总经理室,开发、生产管理、采购部门。 3-052  废料处理清单 废料处理清单 物料 名称 规格 型号 物料 状况 报废 原因 预计 残值(元) 实际 收入 备注 仓管员: 3-053  废料处理跟催表 废料处理跟催表 处理部门:                                                填表:  年  月  日 材料 编号 名称 规格 处理表 编号 应完成 期限 未处理 数量 未能如期完成原因 重拟处理方式 出售 期限 利用 数量 具体 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 说明 滞料处理人 处理记录 日期 方式 单价 数量 金额 纪      要 处理部门主管:                组长:                滞料处理人: 3-054  废料报表 废料报表 制表:                                                  日期: 物料 编号 物料 名称 单位 单价 废料 数量 本期废料金额 累计废料金额 累计废料率 产生废料原因 责任 归属 3-055  物料报废申请表 物料报废申请表 制表:                                                日期:        品名 规格 报废申 请原因 拟处理 方式 数量 单价 金额 如变卖预计回收 金额 备注 合计 总经理 厂长 生产 仓库主管 审核 财务副总 经理 技术/开发 品保 制表人 3-056  送货日报表 送货日报表 日期__________ 物料 名称 物料 编号 客户 订单 总量 送货 数量 累计 送货 累计 差额 货仓 库存 备注 制表人__________ 3-057  退料月报表 退料月报表 日期__________ 物料 名称 物料 编号 规 格 退料 数量 退料 原因 补料 数量 厂商 交换 货仓 库存 备注 制表人__________ 3-058 成品入库单 成品入库单                                                       编号: 投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位 数 量 备 注     合同号:              客户名称:                            年  月    日 入库单位/人:              检验员:                  仓管员: 3-059  成品出库单 成品出库单                                                     编号: 投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位 数 量 科目号 备 注 合同号:            收货单位:                              年    月    日 出库单位/人:              检验员:                  仓管员: 3-060  材料去向一览表 材料去向一览表 日期:  年  月  日 序号 日期 编号 品名 数量 用途 领用人 备注 说明: (1)该表每月月底统计一次,核销差异数目 (2)使用者必须向材料管理者口头声明,由管理者记录 (3)若材料无法归还,使用者要亲笔签名留底 (4)每次超出10个以上者,需有科长盖章 确认:                                  记录: 3-061  材料移动表 材料移动表 TO:生产管理部                          CC:仓管部                                            日期:  年    月  日 顺序 编号 品名 数量 移动日 移动场所 备注 说明: (1)需有双方主管的签名才有效 (2)需注明转移具体时间,电脑系统按此时间记录 主管:                                    责任人: 3-062  辅料进出管理台账 辅料进出管理台账 名称:                            数量: 型号:                            日期:                入 库 栏 出 库 栏 日期 来源 数量 订单号 日期 去向 数量 领用人 剩余 责任人 说明 (1)每次进出库都及时记录 (2)每月盘点一次,核对账面和实数的差异 (3)除“领用人”一栏签名之外,其他栏目由辅料管理人员填写 3-063  辅料新领申请单 辅料新领申请单 申请部门:                                            日期:                辅料名称 需要数量 申请人 上司确认 说明 (1)该表由申请人填写,经上司确认后,交仓库收回存底备查 (2)职务为科长以上者,才有权力审批新辅料 (3)多增加使用数量,视为新领 3-064  辅料废弃申请表 辅料废弃申请表 名称 型号 数量 废弃理由 经办人 认可 3-065    入库单 入库单                                 编号:            入库单位:                                          日期:    年  月  日 序号 料号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 送交 实收 确认 品管 制单 备注:此单一单多用,对内作业时,铸造毛坏\机加品\抛光品\装配成品入库时均使用此单,由生产部门填写,品管签名,仓管员确认。公司自制刀模夹具入库亦用此单。对外作业时,凡采购件(含办公品、工具类、五金等)、委外加工产品入库时均用此单,由仓管员制单,品管(或指定专业性人员)签名,厂家确认。 3-066   出库单 出库单                                             单据编号:            白色联仓库 蓝色联财务 黄色联提货单位 提货单位:                                              日期:    年  月  日 序号 料号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 备注 确认 仓库主管 制单 备注:此单一单多用,主要用于物料外发加工、成品出库、废铁\废木\废纸类出售等。 3-067   领料单 领料单                                         单据编号:            白色联仓库 蓝色联财务 黄色联领料部门 领料部门:                                            日期:    年  月  日 序号 料号 品名 规格 单位 数量 备注 请领 实发 确认 审核 制单 备注:生产工单领料、办公品按请购单发放、劳保品按定额发放、刀夹具由使用部门领用等正常状况领料时不需审核签名,但跨科挪领其它部门使用物品、超额\超单发放、样品领用等异常状况时,需由领用部门主管或由仓库主管问明情况后签名审核方可领用。 3-068    退料单 退料单                                         单据编号:            白色联仓库 蓝色联财务 黄色联退料部门 退料部门:                                            日期:    年  月  日 序号 料号 品名规格 单位 数量 备注 请退 实收 确认 品管 制单 备注:生产余料、换单物料、清拆后良品、刀夹具退库、非生产部门良品物料(样品等),退回仓库时均用此单,由退料部门制单,经品管签名后,由仓库验收确认,间接部门退料时由仓库提供单据并协助处理完成。 3-069    退 货 单 退 货 单 退料单位:                                                年    月    日 序号 编 号 名 称 规 格 单 位 退料 数量 退货原因/ 备 注 科目号 经办人:                检验员:                仓 管:        3-070    换料单 换料单                                             单据编号:            白色联仓库 蓝色联存根 黄色联生产部门 换料部门:                                              日期:    年  月  日 序号 料号 品名规格 单位 数量 不良原因 描述 备注 仓管员 品管 制单 备注:本单仅用于装配车间的不良品换料时使用。 3-071  材料标示卡 材料标示卡 编号: 供应商:                          材料名称: 规 格:                          牌 号: 特 性:                          负责人: 3-072  磅码单 磅码单 单位:                                        日期:      年   月  日 序号 品名规格 单位 毛重 皮重 净重 备注 确认 制单   备注:此单用于需过磅物料进出库时做原始记录,此单为非正式单据,不可单独使用。只能作为仓管员开具出、入库单或领,退料单的数字依据。 3-073  报废单 报废单                                         单据编号:            白色联仓库 蓝色联财务 黄色联存根 申报部门:                                            日期:    年  月  日 序号 料号 品名规格 单位 数量 不良品原因 描述 备注 核准:          审核:          品管:          仓库主管:          制单: 3-074    半成品入库单 半成品入库单     年  月  日        序号 编号 品名 规格/图号 单位 数量 备注                                           入库单位/人:              检验员:                    仓管员:    3-075  成品入库单 成品入库单                                               编号:              合同号:                客户名称:                          年    月    日 投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单 位 数 量 备 注 入库单位/人:              检验员:                  仓管员: 3-076  成品出库单 成品出库单                                         编号:            合同号:                收货单位:                        年    月    日 投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单 位 数 量 科目号 备 注 出库单位/人:              检验员:                  仓管员: 3-077  产品、物资标签 产品、物资标签 编号: 产品/物资名称 代号/型号规格 客户/订单号 质 量 状 态 数量/重量 生产者/供应点 合格□      不合格□      待定□ 3-078  工具仓领料单    工具仓领料单 领料位:                                                年    月    日 序 号 领取人姓名 工具名称 规  格 请领数量 实发数量 准领人 经办人:                  批 准:                仓 管: 3-079  工具请购单 工具请购单 年  月   日                                    序 号 名  称 型  号  规 格 请 购 数 量 购 买 期 限 备  注 单 位 数 量 请购部门 申 请 人 审  批 3-080  仓库物料出入管制卡 仓库物料出入管制卡 物料名称: 规格: 供方名称: 单位:                      有效期:          月 序号 入库数 日期 签名 出库数 日期 库存数 签 名 备 注                                                                                                             3-081  物料安全库存表 物料安全库存表 序号 物料名称、规格 单位 半月安全库存量 备注                                                   制表:_______________                        审核:_______________            3-082  物料消耗表 物料消耗表 序号 本月 产量 物料 名称 单位 上月 结存 本月 领料 实物 盘点 本月 耗用 单价 金额 备注                                                                                                                 制表:                                                    审核:                3-083  发货单 发货单 编号: 发货单位 :                                          年    月    日 物料编号 物料名称 发货数 箱 数 3-084  收货单 收  货  单                                             编号: 发货单位:                                            年  月  日 物料编号 物料名称 收 数 退 数 箱 数 发货人:                  收货人:                 3-085    盘点单 盘点单       类                        年  月  日                字第    号 差异理由 (1)计算错误;(2)衡量错误;(3)现品不符;(4)转记错误;(5)漏失;(6)遗失; (7)损耗; (8)度量衡器不良;(9)换算差误;(10)累积磅差;(11)生锈脱落 物料编号 名称 规格 储存场所 单位 实盘数量 料架签结存数 差异数量 差异原因 单位 金额 备考 审核单位主管:                复检人:                盘点人: 3-086  物料盘点签                              物料盘点签 3-087  盘点票 盘 点 票                                                     编号:                                                     日期__________ □ 材料  □半成品  □成品  □总务办公用品  □固定设备 □A类  □B类    □C类 型  号:______________________________________________ 编  号:______________________________________________ 品名规格:_____________________________________________ 数    量:_____________________________________________         _________________ 单    位:__________________ 盘 点 人:_____________________________________________ 复盘数量:_____________________________________________ 签    名:_____________________________________________ 抽盘数量:_____________________________________________ 签    名:_____________________________________________ 备    注:_____________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3-088  盘点记录单 盘点记录单 仓位区域号:                仓位地点:                  盘点日期: 仓位编号 料号 账上存量 包装 单位 量/单位 数量 实际存货数量 待整 理 不良 品 废料 包装 破损 备注 抽验 数量 工作说明:                    抽验人:                盘点人:    3-089  盘点盈亏表 盘点盈亏表 日期__________ 盘点 票号 物料 编号 品名 规格 单位 实盘 数量 帐目 数量 差异 数量 差异 原因 单价 差异 金额 制表人__________ 3-090  盘点差异分析表 盘点差异分析表 盘点日:  年  月  日 物料 编号 仓位 号码 单位 原有 数量 实盘 数量 差异 数量 差异 % 单价 金额 差异 原因 累计盘 盈亏 数量 累计盘 盈亏 金额 建议 处理 对策 合计 合计 3-091  盘点异动报告表 盘点异动报告表 制表日期:                页数:            总累计盘盈(亏)金额: 盘点 日期 物料 编号 名称 盘盈 数量 盘亏 数量 盘盈(亏) 金额 盘点前 库存 盘点后 库存 累计盘 盈亏数量 单价 累计盘盈 亏金额 3-092  物料盘点数量盈亏及价格增减更正表 物料盘点数量盈亏及价格增减更正表 年  月  日 物料 编号 单位 账面 实存 数量 价格 差异 原因 责任归属 备 注 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 盘盈 盘亏 增价  减价 数量 金额 数量 金额 单价 金额 单价 金额 3-093  货仓5S规范表 货仓5S规范表 序号 项目 规 范 内 容 1 整理 把呆废滞料进行处理。 把一个月生产计划内不用的物品放到指定位置。 把一周生产计划内要用的物品放到易取位置。 2 整顿 应有货仓总体规划图,并按规划图进行区域标识。 物品按规划进行放置,物品放置位置也应规划。 物品放置要整齐、容易收发。 物品在显著位置要有明显的标识,容易辨认。 货仓通道要畅通,不能堵塞。 使用的运输工具使用后应摆放整齐。 消防器材要容易拿取。 3 清扫 地面、墙上、天花板、门窗要打扫干净,不能有灰尘。 物品不能裸露摆放,包装外表要清扫干净。 运输工具要定期进行清理、加油。 物品贮存区要通风,光线要好。 一些水源污染、油污管等要进行修护。 4 清洁 每天上下班花3分钟做5S工作。 随时自我检查,互相检查,定期或不定期进行检查。 对不符合的情况及时纠正。 整理、整顿、清扫保持得非常好。 5 素养 员工戴厂牌,穿厂服且整洁得体,仪容整齐大方。 员工言谈举止文明有礼,对人热情大方。 员工工作精神饱满。 员工运输货物时小心谨慎,以防碰伤。 员工有团队精神,互帮互助,积极参加5S活动。 员工时间观念强。 3-094  日用商储仓库安全检查表 日用商储仓库安全检查表 序号 项目 内容 合格 不合格 整改 情况 1 围墙 砌筑封闭围墙。市区主要路段围墙高2.5米,一般路段不低于1.8米。       2 库区 01.库区内要有醒目的禁止烟火标志及消防安全警示标语。       02.设报警装置及警铃。       03.库区与生活区分开,库区禁止火种和明火作业。       04.按照消防技术规范,配备消防设施和器材: ①每120m2设3-4台灭火器。 ②大型仓库及重点部位须设置消防水栓、消防水带、枪头、扳手、消防桶、黄砂等器材。 ③消防装备应完好有效,取用方便,并定期检查养护,不圈占、埋压、挪用。       3 仓库 01.库房仓间标明库号,货区挂储存商品的类别标志。       02.库内不准设办公室、休息室,不准违章搭建货栅。       03.面积达5000 m2的大型仓库须设消防水池,配备电动消防水泵及水管。       04.面积达5000 m2的仓库须设消防室,配备推车式灭火器、消防梯、消防斧、钩、桶等器具。       05.库房内禁止使用移动照明灯具、碘钨灯、超过60W以上的白炽灯及各种电气设备。库区使用防潮灯,但每个库房外要有独立的开关箱。所有铺设的配电线路应穿管保护。       4 商品 储存 01.库存商品应当按照商品大类和商品性能,分库、分类、分垛储存。       02.每垛占地面积不宜大于是100 m2。留足"五距": 垛与垛间距不少于1m 垛与灯距不少于0.5 m 垛与墙距不少于0.5 m 垛与梁的间距不少于0.3m。主要通道的宽度不少于是2m。       03.堆垛上下垂直,左右成行,无倒置,垛层标明:底×层=总数。       04.危险品(乒乓球、樟脑丸、火柴、发胶、摩丝、丁烷气体等)要分别单独存放,并要防高温,防日照光射,通风散热要好。       05.火柴入库应分散储存,垛与垛之间必须保持1.8m,垛与仓壁需保持0.5m的距离,高度不超过10件,每垛不超过500件。       5 库内 管理 01.应根据商品的性能,对商品保持通风及养护。       02.勤翻仓、勤整理,合理堆放,对季节性商品及有问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 商品要及时处理。       03.库内卫生清洁整齐,保持走道畅通。       04.废旧纸箱及垫木杂物集中存放指定位置。       6 消防 安全 01.库区制定消防安全防火预案及应急措施。       02.消防安全工作有专人负责处理日常工作,并组织制定消防安全管理责任制和各项安全措施。       03.建立义务消防队组织,定期进行业务训练,提高自防自救能力。       04.消防安全管理工作需建立台帐,并由有关部门组织定期检查。       05.库区内禁止吸烟及使用电热器具。       06.消防器具、设备配置应种类合适,数量充足,位置合理,性能可靠。       07.动用明火须报保卫或安全部门批准,操作现场须有专人监护,周围10m范围内无可燃物,且配足灭火器材,作业结束后检查现场,消除火种。       7 安全 管理 01.警卫室制定警卫 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ,按时到班,不准脱岗。做好值班记录和交接班手续,遇有情况或急事及时处理。       02.电梯使用要有专人负责,持证上岗,按时年检,严禁超载及违反操作规程,不能带病行驶,防止发生事故。       03.电线和电器设备安装、检查、保养、维修等必须由持有电工合格证的电工进行;用电量不超负荷,没有乱拉乱接的临时线路和老化电线。       04.配电房须专人负责并持证上岗,室内保持整洁,不准放杂物,并配有消防器材。       05.生活后勤用电:禁止使用大功率、超负荷电器。       8 车辆 管理 01.安全行车,严格做到"十个不": 不闯红灯 不越线 不酒后驾车 不疲劳驾驶 不超速行驶 不超载行驶 不违章超车 不开带病车 不违章变道 不乱停乱放车辆。       02.车辆行驶中必须遵守交通规则,做到文明行车。       03.做好车辆的检查维修与保养,强化交通法规意识,严防交通事故。       9 生活 后勤 01.饮食卫生:食堂生熟操作间分开,有防蚊、防蝇设施。       02.环境卫生:垃圾有专门位置堆放,及时清理。       03.保证供应卫生饮用水,指定专人负责。       04.厕所有男女界别,有冲洗设备。       检查人员   监督检查(分)站(章) 检查的意见和建议:                                        单位:                                            负责人签字:                          年  月  日    3-095  工业安全(仓库)检查表 工业安全(仓库)检查表 检查 类别   检查 时间   检查人   受检 单位   受检 部位   受检人   序号 主要 项目 检查内容 检查结果 说明 合格√ 不合格× 1 消防栓 消防栓保养卡是否按时执行       消防栓各配件是否能正常使用       消防栓管道是否有消防水       消防栓前是否堆放货物堵塞       员工是否会使用消防栓器材       2 灭火器 灭火器保养卡是否按时执行       灭火器各配件是否能正常使用       灭火器压力表压力指针是否在正常状态       灭火器前是否堆放货物堵塞       灭火器是否配备显目地方且离地面约1米内       仓库灭火器配备30㎡/个,并需吊式灭火器       员工是否会使用灭火器灭火       3 用电 安全 电器开关前是否保留0.8m 的空地       电器设备是否有警告标示       电线路是否有私拉乱接       电线有无绝缘破损、无穿管敷设或裸线       插座有无破损、炭化       刀闸、开关接线桩头是否接触不良、裸露       配电箱有无封闭,能否正常打开       配电箱有无三级漏电保护       漏电保护器选用有无不合适或失效;有无熔丝用铜线等代替       货物堆放是否与灯管电线有0.5m的距离       库区内是否禁止吸烟及使用电热器具(应禁止)       设备检修,必须停机、切断电源,并在开关上挂“有人检修、禁止合闸”标示牌,必要时设专人监护。       库房内是否禁止使用移动照明灯具、碘钨灯、超过60W以上的白炽灯及各种电气设备(库区使用防潮灯,但每个库房外要有独立的开关箱。所有铺设的配电线路应穿管保护)。可燃物品库房,照明灯开关应设在库外。       4 设备 机动叉车是否有登记证、年度检验证、司机人员操作证       叉车货叉上是否站人(禁止站人)       叉车在车间内行驶时车速是否过快(车间内限速3KM/H)。       叉车燃料油、发动机油、齿轮油、波箱油、液压油及水箱水位、电池水是否足够       叉车叉不易稳定之对象,如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或对象必须绑上绳索,绑紧后方可运输       手动叉车是否有人站在叉车上滑行(禁止滑行)。       电梯是否有登记证、年度检验证、司机人员操作证       序号 主要 项目 检查内容 检查结果   合格√ 不合格×   5 逃生 标示 应急灯是否能正常使用       安全出口是否有标示       每个大门口是否有逃生图       消防信道是否有明显的逃生线路标示       库区内是否有醒目的禁止烟火标志及消防安全警示标语。       6 作业 场所 作业场所的员工在职场是否按要求佩戴符合要求的劳保防护用品       作业场所是否配备医药箱且药品齐全放于工作现场       医药用品员工领用是否有记录       作业场所内的空气.温度、湿度是否有记录和测试       作业现场员工是否按规定着装       窗户墙边是否隔0.5m信道       安全信道安全出口是否堵塞       每垛占地面积不宜是否大于是100 m2。是否留足"五距":垛与垛间距不少于1m,垛与灯距不少于0.5 m,垛与墙距不少于0.5 m,垛与梁的间距不少于0.3m。主要信道的宽度不少于是2m       高空货架堆放货物时是否不安全措施确保人员安全(2M以上系高空作业,需防护措施)。       普通物资仓库不允许存放危险化学品,危险化学品必须储存在专用仓库内,由专人管理。       动用明火是否须报安全部门批准,操作现场须有专人监护,周围10m范围内无可燃物,且配足灭火器材,作业结束后检查现场,消除火种。       7 管道 暖气设备(取暖片)及管道安全距离是否≧0.5M       管道上的阀门是否启闭灵活,关闭严密不漏(流量表、安全阀等均应完好,无泄漏现象)。       问题及整改 要求   复查情况      复查时间   复查人   受查人 3-096 仓库安全检查表 仓库安全检查表 序号 项目 检查内容 检查 结果 1 安全组织 是否健全,是否有名单,定期开展活动。   2 安全制度 是否健全,是否公布,检查落实。   3 检查记录 是否有安全活动记录,危险因素整改记录。   4 通道 是否有足够宽度的人行道车道,是否畅通。   5 物资存放 材料、半成品、成品码放是否整齐安全。分类存放   6 起重设备 是否已年审、其安全限位装置是否灵敏可靠。   7 电气设备 其接地,绝缘是否安全可靠,符合防爆要求   8 通道、照明 是否符合安全规定。   9 消防设施 是否齐全有效。   10 5Hv设备管理资源网 易燃、易爆 剧毒物资5Hv设备管理资源网 是否露天存放,存放运输是否符合安全规程。   11 安全标志 是否有标志,是否显目。   检查意见:    5Hv设备管理资源网  5Hv设备管理资源5Hv设备管理资源网 检查人:    5Hv设备管理资源网  5Hv设备管理资源网5Hv设备管理资源网  5Hv设备管理资源网                         日期:5Hv设备管理资源网 3-097  仓库温度、湿度记录表 仓库温度、湿度记录表 库号:           放置位置:        储存物品: 安全温度:         安全相对湿度: 日期 上午 下午 备注 天 气 干 球 ℃ 湿 球 ℃ 相对 湿度 (%) 绝对湿度(g/m3) 调节 措施 记 录 时 间 天气 干球℃ 湿球℃ 相对 湿度(%) 绝对湿度(g/m3) 调节 措施 记录时间 库 内 库 外 库 内 库 外 1 2 3 4 5 6 7 8 3-098  仓库检查记录表 仓库检查记录表 检查项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 库房清洁 作业通道 用具归位 货物状态 库房温度 相对湿度 照明设备 消防设备 消防通道 防盗 托盘维护 检查人
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