仓库管理
规范
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仓库管理规范
本规范重点讲述了我司仓库管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程,包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容,并根据我司人员配置状况,特将部分工作内容合并或者剔除。本规范还规定了物控管理的动作实务,包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。
仓管职责:
、帐一致。仓库物品摆放负责5S要求。 1, 物、卡
2, 合理划分区域:原材料库存区、半成品(良品库存区)、成品(良品)库存区、外购产品库存区、不良品库存区(原材料、 半成品、成品、外购物品)、呆料库存区、收料区、配料区。
3,负责提供仓库库存数据,分别有:原材料库存数据;半成品(良品)库存数据;成品(良品)库存数据;外购物品库存数据;不良品(原材料、半成品、成品、外购物品)数据;报废品数据;呆料数据。
4,根据生产需求,合理调剂使用仓库物料。
5,及时更新项目执行表,确保数据准确性。
主要内容:
1、物料储存保养需遵守的原则
(1) 仓储部门应按存货性质,将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品,以便于管理。
(2) 储存设计的基本原则应考虑下列四项,以便于接收和发放工作的进行。
? 流动性:
较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运的区域,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。
? 相似性:
常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。
? 物品大小:
储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。 ? 安全性
物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。
(3) 每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位来放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位
是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。
2、物料搬运作业需遵守的原则
物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他
方法
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,并遵守以下原则:
(1) 搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。
(2) 视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如手推车等。
(3) 零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污,以确保其精密度,放置时必须轻拿轻
放。
3、物料存储注意事项
物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般
标准
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如下:
(1) 高度:
堆放总高度一般限制3米以下,置放料架时每层不超过0.5米。
(2) 重量:
在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存放物料时发生意外。
(3) 集成电路(IC)及易碎品的储存规定:
? 流动性:
较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运的区域,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。
?相似性:
常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。
?物品大小:
储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。 ?安全性:
物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。
(4) 每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位业放放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储
位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。
4.收料区的区域划分
(1) 进料待检区
仓库的收料人员,收到物料后,将物料放置在此区域,而且不同的物料要分开摆放,不能混全放在一起。
(2) 进料合格区
经由仓库人员检验合格后的物料,放置在此区域,等待仓管核实后入库。
(3) 检验退货区
检验不合格的物料放置在此区域,及时通知采购人员,等待其处理。
5(收料、进料、入库作业流程
(1) 仓库要有一特定的收料区暂放采购人员所采购的物料,等待检验及入库,不得随意放置。
(2) 仓库人员接收货运公司送货人员或供应商或采购人员所送的物料后,将物料放置在待验区,然后
按照采购人员所提供的资料核对所收到的物料品名、规格、料号、数量,无误后开立“入库单”:如所送的物料与采购人员所提供的资料不符合时,将物料放置于进料验退区,及时
通知采购人员,等待采购人员处理。
(3) 仓库人员填写“入库单”,并将物料放置于该物料的固定储位,而在放置前必须在物料的箱子或盒
子上标示物料名称、规格型号,并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、入库单号、数量等资料,以便于日后追踪。
(4) “入库单”一式三联,分别如下:
第一联:存根联。
第二联:仓库登录物料后按照编号存档。
第三联:交由采购部门存档。
6(进料作业流程图
7(仓库发料作业流程
(1) 仓库按照生管部门所制发的“生产制令单”(生管部门提供)后,应按照BOM表制定发料清单,而
在备料过程中,物料的搬移必须遵守搬运的规则。备完料后必须在“发料单”上备注清楚本批使用的替代料,经仓库主管签核后送交生管部门并通知领料。
(2) 物料的发放必须以先入先出为原则,以保持物料的适用性。
(3) 仓库人员在配料时,需将已配妥的物料放置于固定的区域(发料区),不得随便放置;不同产品的
配料要分开摆放,不可混放在一起;而且每一批物料需标示出名称、规格、生产制令编号、批量,以免发生配错料或者发错料或其它的错误。
(4) 生产部门在接收到仓库所制发的发料单后,,安排外协工厂前来领料或者安排仓库直接发往指定的
外协工厂或者其他生产单位。
(5) 部分物料(如IC),可能因数量不足而需使用和BOM表不一样的料件时,需有技术部门所承认的文
件证明(《变更确认单》)可使用才可代用,否则不得发料。注:在变更确认单后需注明此变更是临时变更,还是永久变更。
(6) 仓库人员在发料的同时,在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查账料是否相符,如有差异时
需马上检查是哪里发生问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,并将错误修正,还要预防下次不得再发生类似错误。
(7) 如遇到需要补发少量物料的情况,则填写出库单,附在发料单后面。
(8) 发料单一般有一式三联,发料后,由仓库分发如下:
第一联:存根;
第二联:仓管登录物料账后连同“生产制令单”按照编号顺序存档备查;
第三联:连同物料一起发往外协工厂或者其他生产单位;
8、发料作业流程图
9、仓库退料作业流程
(1) 外协工厂或其他生产单位因生产结束时有料件剩余、生产变更等状况而必须办理退料时应填写“退
料单“,内容需注明日期、退料部门或单位、产品名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等,由仓库接收退料。C类物料存放在外协工厂的,外协工厂需在退料单上予以备注,而我司仓库定期核实C类物料的使用情况。
(2) 仓库按照“进料检验规范”的规定加以检验,如有不良品,通知生产部门,了解造成不良品之原
因,另填“不良品处理单”按照“不良品处理流程“处理不良品;如为良品,则按正常退料流程办理退料手续。
仓库接收经检验后的退料品及退料单,核对无误后,在退料单上填写实退量,并将物料存放于适当的储位,退料单一式三联,分送如下:第一联:存根;第二联:仓储部门据以登录材料账或办理补料;其
后续作业详见“补料作业“;第三联:送生产部门存档备查或据以办理领料。
10、退料作业流程图
(1) 生产部门发生不良品退料时,应填写“不良品处理单“,经部门主管签核后,由仓库检验并注明
不良原因,损坏程度及拟处理方式,连同不良品送交仓库。
(2) 仓库收到经检验后的不良品及不良品处理单核对无误后,将不良品放置于不良品区,不良品处理
单一式三联,分别如下:第一联:存根;第二联:仓库存档备查;第三联:送生产部门存档或据以办理领料,如是采购不良,则需增发一份给采购部门。
(3) 仓库应按照“不良品处理单“每月编制”不良品统计表“,注明编号、日期、料品品名及规格、
数量、不良品处理单号码。如为原件不良,应再知会采购部门签注索赔或交换等处理。
(4) 不良品统计表一式三联,经批准后分送如下:第一联:存根;第二联:仓库存档备查;第三联:
送生产部门存档或据以办理领料。如是采购不良,则需增发一份给采购部门。
(1) 补料适用于因生产部门退料或缺发物料等原因而发生缺料的情况时。
(2) 仓库收到“退料单”或“不良品处理单”核对无误后,送部门主管签核后发料,并在出库单上填
写实发量。“出库单”一式三联,分别如下:第一联:存根;第二联:仓库登录台账后存档;第三联:随物料一同发往生产单位。
15、生产产品入库作业流程
16、仓库进行盘点流程
(1) 本流程适用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盘点作业。
? 仓库的原材料、在制品、半成品及成品,除每年二次的年度盘点外,应按照原物料、在制品、半
成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。
? 仓库每月应定期自行盘点存货,生管部门要随时抽查。
? 料品在抽查及盘点时,被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发,料品保管人员在其经管料品
进行抽查或盘存时,不得擅自离开工作岗位,并必须妥为准备、协助盘点。
? 库存料件经抽查或盘存发现不符,并经查无特殊原因者,按照存货调整方法进行处理。
(2) 公司每年应至少举行一次存货全面盘点作业。
? 生管部门应于盘点前确定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资料后召开第一
次盘点会议。
? 成立盘点小组,并拟定盘存
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
及日程表。
? 拟定的盘存计划及日程表,应经第二次盘点会议确定,以作为盘点人员编组的依据。 ? 确定后的盘点计划及日程表应由生管部门通知财务部门。
? 生管部门应于盘点前召开盘点说明会详细说明盘点注意事项。
? 财务部门按照盘点结果编制“盘点清册”,审核部门就差异的处理召开第三次盘点会议,提出盘
点报告。
? 盘点清册一式三份,分送如下:
a、 一份交财务部门存查:
b、 一份交生管部门存查;
c、 一份交仓储部门按照存货调整作业办理。
18、盘点作业流程图
19、存货调整流程
(1) 本项目适用于存货盘盈(亏)及其他因素导致实际库存数与账目数量发生差异时的调整。
(2) 各部门将盘存差异原因查明后,由财务部门汇总编制“存货盘盈(亏)明细表”,应注明料品编号、
品名规格、账目库存数量、差异数、调整原因及其他有关资料呈部门主管签字。
(3) “存货盘盈亏明细表”一式三联,由财务部门分送如下:
第一联:财务部门据以入账后按照编号存档;
第二联:送仓储部门据以更正材料账及物料卡后按照编号存档。
第三联:申请部门存档备查。
21、呆滞料处理流程
(1) 本项目适用于库存期间逾期未使用或已经不使用的呆滞料处理程序。
(2) 仓库每半年提报库存期间逾期未使用或已经不使用的物料编制“呆料品库存报表”,注明日期、料
号、品名规格、部门、现有存量等资料,经部门主管签核后,品管、生管、营业等有关部门会签拟处理方式的意见,专门提交部门主管。
(3) 部门主管收到“呆料品库存报表”应即召集相关部门人员讨论如何处理呆滞料,并将拟处理方式
填入“呆滞品库存报表”,并按照权限送签,决定处理方式。
(4) “呆料品库存报表”一式二联,经核准后,分送如下:
第一联:仓库按照核定处理方式处理呆料品;
第二联:财务部门按照核定的处理方式入账。
(1)发货前作业
在接到产品部经理的发货通知后,安排发货事宜,包括:准备产品;准备和核实单据;选择物流方式。审核测试部门提供的装配清单及其他装箱清单,以市场部门提供的项目配置清单和市场订单为依据对相应单据进行审核。 (2)包装作业
测试人员按照市场部门提供的项目配置清单进行测试作业,按照其配置要求打包,待发货。在封箱前由测试项目负责人进行检验,做好检验记录单,确保其配置、附件的准确性和完整性。 (3)包装后作业
仓管负责记录相应单据,并保证箱体唛头的准确性;仓管负责填写发货清单,在包装作业时交予包装人员放入包装箱中。 (4)发货作业
所有货物打包完毕后,由仓管安排发货事宜。具体发货方式按照产品部经理的要求进行处理。
(5)发货完毕后
将快递单号及预期到货时间通知公司相应人员;将发货费用单据填写完整经部门经理审核后交予相应人员。
(5) 项目补发物品
此种情况发生在项目分批发货的情况下,项目物品补发仍按照正常发货流程作业。
25、仓库作业的常用表单
(1) 物料库存卡
(2) 退料单
(3) 不良品处理单
(4) 不良品统计表
(5) 发料单
(6) 生产入库单
(7) 存货盘点清册
(8) 盘盈(亏)明细表
(9) 市场项目订单
(10) 项目配置清单
(11) 发货清单
(12) 项目执行表
(13) 送货单