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存货管理流程图存货管理流程图 存 货 采 购 流 程 图 相 关 单 位 与 作 业 流 程 程序说明 权责人 相关表单 申请单位 会签单位 董事长 开始 一、申请单位 提出采购申请 申请人 采购申请单 1. 由仓管人提出采购申请。 入库单 申请部门主管 出库单 2. 由所在主管和采购部初步审核。 部门主管、采购部初审 材料领用单 二、会签单位 财务部会计 1. 财务部会计会签意见。 财务部会计复核 财务部主管 2. 财务部负责人会签意见。 财务部总监审批 三、核决 Y 董事长 1. 单笔超过500元的款...

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存货管理流程图 存 货 采 购 流 程 图 相 关 单 位 与 作 业 流 程 程序说明 权责人 相关表单 申请单位 会签单位 董事长 开始 一、申请单位 提出采购申请 申请人 采购申请单 1. 由仓管人提出采购申请。 入库单 申请部门主管 出库单 2. 由所在主管和采购部初步审核。 部门主管、采购部初审 材料领用单 二、会签单位 财务部会计 1. 财务部会计会签意见。 财务部会计复核 财务部主管 2. 财务部负责人会签意见。 财务部总监审批 三、核决 Y 董事长 1. 单笔超过500元的款项由董事董事长签批 是否超过500元 长签批。 N 四、执行 财务部出纳 1. 出纳办理付款。 出纳办理付款 仓库保管员 2. 购回时,仓库保管员验收入库。 购回时,仓库保管员验收入库
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