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上海浦东新区中医医院2016单位决算

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上海浦东新区中医医院2016单位决算上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算 第一部分    上海市浦东新区中医医院概况 一、主要职责 上海市浦东新区中医医院创建于1980年8月,总院坐落于浦东蕴含文化历史的川沙新镇平川路399号(原地址绣川路340号),分院设在万德路49号,是一所集医、教、研于一体的二级甲等综合性中医医院,是全国首批示范性中医医院、上海市卫生系统文明单位。 医院中医技术力量雄厚,2016年底共有职工479人,中高级职称占50%。拥有全国名老中医药专家传承工作室建设项目专家1人,上海市名中医1名,浦东新区名中医5名,浦东新区中医...

上海浦东新区中医医院2016单位决算
上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算 第一部分    上海市浦东新区中医医院概况 一、主要职责 上海市浦东新区中医医院创建于1980年8月,总院坐落于浦东蕴含文化历史的川沙新镇平川路399号(原地址绣川路340号),分院设在万德路49号,是一所集医、教、研于一体的二级甲等综合性中医医院,是全国首批示范性中医医院、上海市卫生系统文明单位。 医院中医技术力量雄厚,2016年底共有职工479人,中高级职称占50%。拥有全国名老中医药专家传承工作室建设项目专家1人,上海市名中医1名,浦东新区名中医5名,浦东新区中医医院院内名中医1人。随着医院的发展,大量的人才在这里聚集,其中包括上海市优秀青年中医临床人才2人,上海市杏林优青人才6人,上海市中医药(传统中医)专门人才1人,浦东新区中医领军型人才2人,浦东新区卫生系统中青年骨干27人,浦东新区中医中青年骨干11人,浦东新区中医继承人才培养12人。 医院开放床位达275张,临床科室齐全,设有以中医为特色的心血管科、呼吸科、脾胃病科、神经内科、内分泌科、肿瘤科、普外科、肛肠科、妇科、儿科、针灸科、伤推科、皮肤科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科等专科24个、专病特色门诊22个, 年门诊近100万;医疗设备齐全,有核磁共振、CT、钼靶、腹腔镜、电子胃肠镜、动态血压仪、24小时心电监护、肺功能仪等,能提供中西医一体化综合医疗服务。 医院以“医道精诚 仁爱普救”为宗旨,倡导“厚德、博爱、敬业、传承”的院训管理,充分发扬中医药的优势,为人民健康提供全方位的医疗,保健,康复,体检,咨询等健康服务。 二、机构设置 上海市浦东新区中医医院设28个内设机构,包括:党政办公室、医务科、中医发展与科教办公室、医疗质量控制办公室、护理部、计算机信息管理中心、人事科、财务科、医疗装备管理科、后勤保障科、内科、外科、肛肠科、妇科、儿科、骨伤科、针灸科、口腔科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、药剂科、放射科、功能科、检验科、麻醉科、内窥镜室、病理科。 第二部分    上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3,681.15 一、一般公共服务支出   其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出   二、上级补助收入   三、国防支出   三、事业收入 29,733.75 四、公共安全支出   四、经营收入   五、教育支出   五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出   六、其他收入 325.72 七、文化体育与传媒支出     八、社会保障和就业支出 89.50   九、医疗卫生与 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育支出 33,335.88   十、节能环保支出     十一、城乡社区支出     十二、农林水支出     十三、交通运输支出     十四、资源勘探信息等支出     十五、商业服务业等支出     十六、金融支出     十七、援助其他地区支出     十八、国土海洋气象等支出     十九、住房保障支出 336.86   二十、粮油物资储备支出     二十一、其他支出   本年收入合计 33,740.62 本年支出合计 33,762.24 用事业基金弥补收支差额   结余分配 4.58 年初结转和结余 427.08 年末结转和结余 400.88 总计 34,167.70 总计 34,167.70         2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3,681.15  一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 3,677.40  3,677.40  十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,681.15  本年支出合计 3,677.40  3,677.40  年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 3.75  3.75  一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3,681.15  总计 3,681.15  3,681.15              2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 210      医疗卫生与计划生育支出 3,677.40 3,047.37 630.03 210  02  公立医院 3,677.40 3,047.37 630.03 210 02 02 中医(民族)医院 3,677.40 3,047.37 630.03                                                         合计 3,677.40 3,047.37 630.03               2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301   工资福利支出 157.25 157.25   301 01 基本工资       301 02 津贴补贴       301 03 奖金 157.25 157.25   301 04 其他社会保障缴费       301 06 伙食补助费       301 07 绩效工资       301 08 机关 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 基本养老保险缴费       301 09 职业年金缴费       301 99 其他工资福利支出       302   商品和服务支出 2,890.12   2,890.12 302 01 办公费       302 02 印刷费       302 03 咨询费       302 04 手续费       302 05 水费       302 06 电费       302 07 邮电费       302 08 取暖费       302 09 物业管理费       302 11 差旅费       302 12 因公出国(境)费用       302 13 维修(护)费       302 14 租赁费       302 15 会议费       302 16 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 费       302 17 公务接待费       302 18 专用材料费 2,890.12   2,890.12 302 24 被装购置费       302 25 专用燃料费       302 26 劳务费       302 27 委托业务费       302 28 工会经费       302 29 福利费       302 31 公务用车运行维护费       302 39 其他交通费用       302 40 税金及附加费用       302 99 其他商品和服务支出       303   对个人和家庭的补助       303 01 离休费       303 02 退休费       303 03 退职(役)费       303 04 抚恤金       303 05 生活补助       303 07 医疗费       303 08 助学金       303 09 奖励金       303 11 住房公积金       303 12 提租补贴       303 13 购房补贴       303 99 其他对个人和家庭的补助支出       310   其他资本性支出       310 02 办公设备购置       310 03 专用设备购置       310 07 信息网络及软件购置更新       310 13 公务用车购置       310 19 其他交通工具购置       310 99 其他资本性支出       合计 3,047.37 157.25 2,890.12             2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数                                                     【注:本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。】 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项                                                         合计                     【注:本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。】 第三部分  上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算情况说明 一、关于2016年度收入支出总体情况说明 2016年度本单位收入总计为34,167.70万元、支出总计为34,167.70万元。与2015年度相比,收入总计增加1,615.25万元,支出总计增加1,615.25万元。主要原因:门诊和住院人次 增加,相应收入、支出同步增加。 二、关于2016年度收入决算情况说明 2016年度本单位收入合计33,740.62万元,其中:财政拨款收入3,681.15万元,占10.91%;事业收入29,733.75万元,占88.12%;其他收入325.72万元,占0.97%。 三、关于2016年度支出决算情况说明 2016年度本单位支出合计33,762.24万元,其中:基本支出32,939.88万元,占97.56%;项目支出822.36万元,占2.44%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位2016年度财政拨款收支总决算3,681.15万元。与2015年度相比,财政拨款收入减少541.50万元,降低12.82%。主要原因:财政拨款基本收入3047.37万元,与2015年度相比,增加732.96万元,财政拨款项目收入633.78万元,与2015年度相比,减少1274.46万元。
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分类:小学体育
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