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财务报销票据粘贴.

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财务报销票据粘贴.财务部一、费用报销种类及发票 二、报销凭证票据粘贴原则及方法 三、报销费用的填制要求 四、报销单据的审核 五、报销审批流程 六、费用给付 七、报销单据的保管目录一、费用报销种类及发票1、差旅费:火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、加油费、过路过桥费、租车费、公交车票。2、招待费:餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费。3、交通费:打车票、汽车票、地铁票。4、车辆费用:加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票(带明细)、保养费(带明细)、车辆保险。5、培训费:培训...

财务报销票据粘贴.
财务部一、费用报销种类及发票 二、报销凭证票据粘贴原则及方法 三、报销费用的填制要求 四、报销单据的审核 五、报销审批流程 六、费用给付 七、报销单据的保管目录一、费用报销种类及发票1、差旅费:火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、加油费、过路过桥费、租车费、公交车票。2、招待费:餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费。3、交通费:打车票、汽车票、地铁票。4、车辆费用:加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票(带明细)、保养费(带明细)、车辆保险。5、培训费:培训费发票、培训费收据(国家机关 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 专用)、资料费发票。6、电话费:电话费发票、手机费发票。7、网络费:网络费发票、网络服务发票。8、低值易耗品及备品备件:办公耗材发票(普通发票或增值税专用发票)、办公维修及零配件发票。一、费用报销种类及发票9、采购:增值税专用发票(带明细)、普通销售发票(带明细)、采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、采购订单。10、咨询费:咨询费发票(含咨询 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 )。11、会议费:会议费发票(会议决议)12、租赁费:房屋出租专用发票、其他租赁发票。13、运费:运输业专用发票、装卸费发票。14、办公用品:办公用品发票(带明细)。15、劳保费:劳保用品发票。16、邮寄费:邮电业专用发票、服务业发票。17、广告、宣传费:广告费发票(合同)18、制作费(含印刷):增值税专用发票(带合同)注:差旅费、会议费、打车费、招待费、培训费还要填写申请1、费用报销要求a)费用经办人应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,要求每周四到财务管理部办理费用核销手续,特殊情况可另行处理。b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d)采购类经营费用,须凭有效的《采购申请单》和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将入库单附在报销单据的后面。e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。f)外出培训费凭《培训 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》办理报销手续。二、报销凭证票据粘贴原则及方法(一)在实际工作中原始凭证种类繁多,为便于装订和保管,在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。(二)票据粘贴方法多样,粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小,选择合适的方法。但是首先是分类汇总。以整个单据平整、美观为准。(三)粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅。(四)类别相同,纸张大小、金额相同的票据贴在一起。(五)大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。(六)过窄过短或过多的票据,应将票据先粘贴在空白粘贴单上,再附在单据封面后。2、报销票据粘贴的原则二、报销凭证票据粘贴原则及方法二、报销凭证票据粘贴原则及方法3、报销票据粘贴方法二、报销凭证票据粘贴原则及方法报销票据粘贴示例粘贴要点:每一张发票都和粘贴单相粘二、报销凭证票据粘贴原则及方法报销票据粘贴示例此区域内容必须填写完整二、报销凭证票据粘贴原则及方法报销票据粘贴示例二、报销凭证票据粘贴原则及方法二、报销凭证票据粘贴原则及方法三、报销费用的填制要求费用报销汇总表的填写根据发票内容填写大小写金额一致a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。b)主管会计应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。四、报销单据的审核什么样的发票是有效发票一、发票抬头必须开具“*****有限公司”。二、发票必须加盖“发票专用章”;加盖其他公司章无效。三、增值税专用发票必须同时提供抵扣联和记账联两份发票,发票内容为批次开具的必须提供对应的发票清单,并加盖发票专用章。四、虚假发票不得报销(可以到所属税务局网站查询真伪)。四、报销单据的审核1.500元以内付款(报销)流程五、报销审批流程2.500元以上付款(报销)流程五、报销审批流程a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处领取报销费用。b)报销金额在200元以下(含200元)的报销费用,出纳可以现金或电汇方式支付。c)报销金额在200元以上的报销费用,出纳以电汇方式支付。d)各费用发生前借支备用金的,由会计作冲减备用金处理。六、费用的给付费用报销单据及付款凭证由出纳粘贴完毕交会计按顺序编制记账凭证。b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存七、报销单据的保管And谢谢!
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