首页 ISO内审检查记录表--管理部内审检查表

ISO内审检查记录表--管理部内审检查表

举报
开通vip

ISO内审检查记录表--管理部内审检查表内 审 检 查 记 录 表 受审核部门:管理部 审核日期: 年 月 日 审核员: 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 5.5.1 职责权限 请介绍部门的工作职责和权限,与有关文件的描述进行对照,是否有遗漏、是否有新增加的职责和权限,如有,是否在公司内部进行了沟通? 5.4.1 质量目标 请介绍部门...

ISO内审检查记录表--管理部内审检查表
内 审 检 查 记 录 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 受审核部门:管理部 审核日期: 年 月 日 审核员: 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 5.5.1 职责权限 请介绍部门的工作职责和权限,与有关文件的描述进行对照,是否有遗漏、是否有新增加的职责和权限,如有,是否在公司内部进行了沟通? 5.4.1 质量目标 请介绍部门设置的质量目标及其近一年来的完成情况。 如有未完成之项目且有较大的差距时,是否有措施(包括对该目标项的评审) 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 4.2.3 文件控制 询问如何确保文件的更改和修订状态得到识别;抽查文件清单或发放记录,核查现场在用文件3份-5份是否与文件清单标识一致。 抽查2-3个重要岗位是否获得了现行、有效文件。 抽查作废文件采取的管理措施,是否符合规定的要求? 查外来文件是否建立了清单,如何控制其识别、分发和更新。外来文件是否包括了适用的法律、法规? 是否规定了文件评审的时机、方式? 了解并抽查文件更改状态标识、文件更改批准是否是原审批部门或被授权。 查文件更改是否符合规定的要求? 4.2.4 记录控制 查是否已编制记录控制程序。查记录控制清单是否规定了保存期限?期限规定得是否合理? 查看现场记录的收集、装订、贮存、保管的场所是否能确保不被损坏、丢失、虫蛀、鼠咬; 抽查记录的填写是否完整,清楚,有否擅自更改或撕毁。 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 6.2 人力资源 查是否制定了与质量有关岗位工作人员任职要求,是否涵盖了与质量有关的所有岗位。 查公司人员招聘上岗任用条件是否体现上述任职要求。 如何对人员能力考核。 了解公司 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 计划 抽查培训计划的实施记录 询问如何评价培训有效性及实施情况。 抽查特殊过程人员、关键过程人员的培训和资格认可记录。 抽查法规规定的工作人员(电工、叉车工、锅炉工等)资格证书。 6.3 基础设施 公司基础设施(厂房、消防安全、办公、通讯、网络设施及控制软件等)配置情况是否能满足需要。 查是否建立有设施档案和检修保养维护 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。 查依规定对基础设施进行了维护保养、维持其持续的适宜性。 抽查办公、通讯设施和消防设施的实际保养状况是否能正常运行和符合规定的要求。 6.4 工作环境 是否依据相关文件的规定对厂区和办公区与所需环境条件实施了适宜的管理和维护? 现场查验环境管理维护情况是否符合规定的要求。 PAGE 1
本文档为【ISO内审检查记录表--管理部内审检查表】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_156121
暂无简介~
格式:doc
大小:42KB
软件:Word
页数:3
分类:企业经营
上传时间:2010-07-19
浏览量:57