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ISOTS16949技术规范(1)技术规范ISO/TS16949质量管理体系:汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求第二版2002-03-01本文件中方框内的文字是ISO90001:2000原文,受国际标准化组织ISO保护。方框外的文字由国际汽车推动小组首创,版权属于ANFIA,CCFA/FIEV,SMMT,VDA(见本页下方)和汽车制造商DaimlerChyislerA.G、FordMotorCampany、GeneralMotorsCorp.。在取得正式的书面许可之前,本技术规范及任何摘录不用许以任何方式或方法,...

ISOTS16949技术规范(1)
技术规范ISO/TS16949质量管理体系:汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求第二版2002-03-01本文件中方框内的文字是ISO90001:2000原文,受国际 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化组织ISO保护。方框外的文字由国际汽车推动小组首创,版权属于ANFIA,CCFA/FIEV,SMMT,VDA(见本页下方)和汽车制造商DaimlerChyislerA.G、FordMotorCampany、GeneralMotorsCorp.。在取得正式的书面许可之前,本技术规范及任何摘录不用许以任何方式或方法,包括电子版、影印、录音及其他,复制或传播。对复制和/或翻译方框外的文字的许可的申请应该得到以下机构的允许:internationalautomotiveoversightbureau(IAOB/USA)associazionenazionalefraindustrieautomobilistiche(ANFIA/ITALY)(CCFA/FANCE)(FIEV/FANCE)societyofmotormanufacturersandtraders(SMMT/UK)verbandderautomobilindustri–qulitimanagementcenter(VDA-QMC/GERMANY)目录前言有关认证的说明引言0.1总则0.2过程方法0.3与ISO9004的关系0.3.1IATF的ISO/TS16949:2002指南0.4与其他管理体系的相容性0.5本技术规范的目的质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求1.范围1.1总则1.2应用2.引用标准3.术语和定义3.1汽车行业的术语和定义4.质量管理体系4.1总要求4.1.1总要求—补充4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 4.2.3文件控制4.2.3.1工程规范4.2.4记录控制4.2.4.1记录保存5.管理职责5.1管理承诺5.1.1过程效率5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标—补充5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1质量管理体系绩效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入――补充5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3在职培训6.2.2.4员工激励6.3基础设施6.3.1工厂、设施和设备策划6.3.2应急计划6.4工作环境6.4.1确保员工安全以达到产品质量6.4.2生产现场的清洁7.产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划――补充7.1.2接收准则7.1.3保密7.1.4更改控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1与产品有关的要求的评审――补充7.2.2.2组织制造可行性7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通――补充7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方论证方法7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出――补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监测7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认――补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供方质量管理体系开发7.4.1.3经顾客批准的供方7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3.1进货产品的质量7.4.3.2供方监测7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防性和预测性维护7.5.1.5生产工装的管理7.5.1.6生产计划7.5.1.7服务信息反馈7.5.1.8与顾客的服务协议7.6监视和测量装置的控制7.6.1测量系统分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务提供过程的确认――补充7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1标识和可追溯性――补充7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客所有的生产工装7.5.5产品防护7.5.5.1储存和库存8.测量分析和改进8.1总则8.1.1统计工具的确定8.1.2基本统计概念知识8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1顾客满意――补充8.2.2内部审核8.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2制造过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内部审核员资格8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1制造过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1尺寸检验和功能试验8.2.4.2外观件8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制――补充8.3.2返工产品的控制8.3.3 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 顾客8.3.4顾客放弃8.4数据分析8.4.1数据的分析和使用8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2制造过程改进8.5.2纠正措施8.5.2.1解决问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的方法8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施的影响8.5.2.4退货产品试验分析8.5.3预防措施附录A标准化的控制计划前言国际标准化组织(ISO)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。制定国际标准工作通常由ISO的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣,均有权参加该委员会的工作。与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可参加有关工作。ISO与国际电工委员会(IEC)在电工技术标准化方面保持密切合作的关系。国际标准是根据ISO/IEC导则第3部分的规则起草的。由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决,需取得了至少3/4参加表决的成员团体的同意,国际标准草案才能作为国际标准正式发布。在其它情况下,特别是当存在对标准化文件的紧急市场需求时,技术委员会可以决定发布其它类型的标准化文件:-ISO公布的可获得的规范(ISO/PAS)代表一项由ISO工作组内的技术专家达成的协议并以获得公众承认,如果它已获得至少50%委员会成员的通过。-ISO技术规范(ISO/TS)代表一项由一个技术委员会成员并以获得公众承认,如果它已获得至少2/3委员会成员的表决通过。ISO/PAS或ISO/TS每三年进行一次评审并决定是否可以转换国际标准。ISO/TS16949:2002由国际汽车推动小组(IATF)和日本汽车制造商协会(JMMA),在ISO/TC176,质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定的。第二版ISO/TS16949第二版取代经技术性修订第一版(ISO/TS16949:1999)。方框内的文字是ISO9001:2000的原文。方框外的部分是行业特殊补充要求。在技术规范中,“必须”表示强制性要求。标有“注”的段落是对有关标准的指导性解释或阐述。在标有“注”的段落中出现的“应该”只是指导性对的。所有用“例如”引出的建议都只是有指导性作用。有关认证的说明按照IATF的认证计划获得本技术规范的认证,包括顾客特殊要求(如果有),将获得IATF顾客成员的承认。(见《获得IATF认可的规则》)详细情况可以从以下的国际汽车推动小组的监督机构处获得:internationalautomotiveoversightbureau(IAOB/USA)Website:www.iaob.orge-mail:hhodder@iaob.orgassociazionenazionalefraindustrieautomobilistiche(ANFIA/ITALY)Website:www.anfia.ite-mail:anfia@anfia.it(FIEV/FANCE)(CCFA/FANCE)Website:www.iatf.france.come-mail:iatf@iatf.france.comsocietyofmotormanufacturersandtradersLtd.(SMMT/Ltd.)Website:www.smmt.co.uke-mail:quality@smmt.co.ukverbandderautomobilindustri(VDA)qulitimanagementcenter(QMC)Website:www.vda-qmc.dee-mail:info@vda-qmc.de引言0.1总则采用质量管理体系应该是组织的一项战略性决策。组织的质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体的目标、所提供的产品、所采用的过程以及组织的规模和结构的影响。本标准无意统一质量管理体系的结构或文件。本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。“注”是理解和澄清有关要求的指南。本标准能用于内部和外部(包括认证机构)评价组织满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力。本标准的制定已经考虑了ISO9004-2000中所阐明的质量管理原则。0.2过程方法本标准鼓励在制定、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足顾客要求,增强顾客满意。为使组织有效运行,必须识别和管理众多相互关联的活动。通过利用资源和管理,将输入转化为输出的一项活动,可以视为一个过程。通常,一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。组织内过程系统的应用,连同这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为“过程方法”。过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。过程方法在质量管理体系中应用时强调以下方面的重要性:a)理解和满足要求;b)需要从增值的角度考虑过程;c)获得过程业绩和有效性的结果;d)基于客观的测量,持续改进过程。图1所反映的基于质量管理体系的过程模式展示了4-8章中所提出的过程联系。这种展示反映了在规定输入要求时,顾客起着重要的作用。顾客满意的监视需评价顾客对组织是否满足其要求的感知的相关信息。该模式虽覆盖了本标准的所有要求,但却未详细地反映各过程。注:此外,称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下:P-策划:根据顾客的要求和组织的方针,建立提供结果所必要的目标和过程;D-做:实施过程;C-检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果;A-行动:采取措施,以持续改进过程业绩。0.3与ISO9004的关系ISO9001-2000和ISO9004-2000已制定为一对协调一致的质量管理体系标准,这两项标准相互补充,但也可单独使用。虽然两项标准具有不同的适用范围,但具有相似的结构,以有助于他们作为协调一致的一对标准的应用。ISO9001-2000规定了质量管理体系要求,可供组织内部使用,也可用于认证或 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 目的。在满足顾客要求方面,ISO9001-2000所关注的是质量管理体系的有效性。与ISO9001-2000相比,ISO9004-2000对质量管理体系更宽范围的目标提供了指南。除了有效性,该标准还特别关注持续改进一个组织的总体业绩与效率。为最高管理者希望通过追求业绩持续改进而超越ISO9001-2000要求的那些组织,ISO9004-2000推荐了指南。然而,用于认证或合同不是ISO9004-2000目的。ISO900:2000和ISO9004:2000涉及的八项管理原则的知识及其应用,应该由最高管理者在组织内展现和传递。0.3.1IATF的ISO/TS16949:2002指南《IATF的ISO/TS16949:2002指南》是一项推荐性文件,包括了汽车行业符合本技术规范的实践、范例、图解、解释,及实施帮助。IATF指南的目的不是获得认证合同目的。0.4与其他管理体系的相容性为了使用者的利益,本标准与ISO14001-1996相互趋近,以增强两类标准的相容性。本标准不包括针对其他管理体系的特定要求,例如环境管理、职业健康与安全管理、财务管理或风险管理有关的特定要求。然而本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求结合或一体化。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系,可能会改变现行的管理体系。图1过程方法模式0.5本技术规范的目的本技术规范的目的在于在供应链中提供持续改进、加强缺陷预防和减少变差及浪费的质量管理体系的开发。本技术规范与适当的顾客特殊要求相结合,定义了签署这项文件的组织的基本质量管理体系要求。本技术规范是为了避免重复认证,并为汽车生产件和相关的服务组织,提供了质量管理体系的共同方法。质量管理体系:汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求1范围1.1总则本标准为同时有下列需求的组织规定了质量管理体系要求:a)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;b)通过体系的有效应用,包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。注:在本标准中,术语”产品”仅适用于提供的预期产品,不适用于非预期的副产品。本技术规范与ISO9001:2000相结合,规定了用于与汽车相关产品的设计开发、生产、安装和服务(若有关时)的质量管理体系要求。本技术规范适用于组织的顾客指定生产件和服务件的制造现场。现场或外部的支持功能,例如设计中心、公司总部和配送中心,构成现场审核的一部分,但不能独立获得关于本技术规范的认证。本技术规范适用于整个汽车供应链。1.2应用本标准规定的所有要求是通用的,意在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。当本标准的任何要求由于组织及其产品的特点而不适用时,可以考虑进行删减。除非删减仅限于第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求,否则不能声称符合本标准。本技术规范中,当组织没有产品设计和开发职责,只有7.3中有关的部分是允许的排除。允许的排除不包括制造过程的设计。2引用标准通过在本标准中的引用,下列标准包含了构成本标准规定的内容。对版本明确的引用标准,该标准的增补或修订不适用。但是,鼓励使用本标准的各方探讨使用下列标准最新版本的可能性。对于未标时间的引用标准,有关最新版本是适用的。ISO及IEC成员保持现有有效的国际标准的注册地位。ISO9000-2000质量管理体系—基础和术语(idtISO9000:2000)3术语和定义本标准采用ISO9000-2000给出的术语和定义。本标准描述供应链所使用的以下术语经过了更改,以反映当前的使用情况:供方组织顾客本标准中的术语“组织”用以取代ISO9001-1994所使用的术语“供方”,术语“供方”用以取代术语“分承包方”。本标准中所出现的术语“产品”,也可指“服务”。3.1汽车行业的术语和定义针对本技术规范的目的,适用ISO9000:2000和以下给出的术语和定义。3.1.1控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。3.1.2具有设计职责的组织组织有权限建立新的或更改现有的产品规范。注本职责包括按顾客制定方法进行设计性能的试验和验证。3.1.3防错生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。3.1.4实验室进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施。3.1.5实验室范围包括以下内容的受控文件:·实验室有资格进行的规定试验、评价和校准;·用来进行上述活动的设备清单;·进行上述活动的方法和标准的清单;3.1.6制造制造或装配以下事项的过程·生产原材料·生产件或服务件·装配,或·热处理、焊接、喷漆、电镀或其它最终服务。3.1.7预测性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。3.1.8预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动,是制造过程设计的输出。3.1.9超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用。注因方法、数量、非计划或延迟交付而导致。3.1.10外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所。3.1.11现场增值制造过程发生的场所。3.1.12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。4质量管理体系4.1总要求组织必须按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进。组织应:a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见1.2);b)确定这些过程的顺序和相互作用;c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法;d)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;e)测量、监视和分析这些过程;f)实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。组织必须按本标准的要求管理这些过程。注:上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程,组织必须确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。4.1.1总要求――补充确保控制外包过程不能免除组织对符合所有顾客要求的职责。注见7.4.1和7.4.1.34.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件应包括:a)形成文件的质量方针和质量目标声明;b)质量手册;c)本标准所要求的形成文件的程序;d)组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件;e)本标准所要求的质量记录(见4.2.4)。注1:本标准出现“形成文件的程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。注2:不同组织的质量管理体系文件的详略程度取决于:a)组织的规模和活动的类型;b)过程及其相互作用的复杂程度;c)人员的能力。注3:文件可采用任何形式或类型的媒体。4.2.2质量手册组织必须编制和保持质量手册,质量手册包括:a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见1.2);b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;c)质量管理体系过程的相互作用的表述。4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。质量记录是一种特殊类型的文件,应依据条款4.2.4的要求进行控制。必须编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分的;b)必要时对文件进行评审、更新并再次批准;c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件;e)确保文件保持清晰、易于识别;f)确保外来文件得到识别,并控制其分发;g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。4.2.3.1工程规范组织必须建立过程以保证及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及基于顾客要求时间进度的更改。应该尽快进行及时的评审,时间必须不能超过两个工作周。组织必须保存每项更改在生产实施的日期的记录。实施必须包括对所有适当文件的更新。注当设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准程序的文件(例如,控制计划、FMEA等)时,这些标准/规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新。4.2.4质量记录的控制必须制定并保持质量记录,以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。质量记录应保持清晰、易于识别和检索。必须编制形成文件的程序,以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。注1:上述“处置”包括废弃注2:“质量记录”也包括顾客指定的记录5管理职责5.1管理承诺最高管理者必须通过以下活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据:a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;b)制定质量方针;c)确保质量目标的制定;d)进行管理评审;e)确保资源的获得。5.1.1过程效率最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程,以确保它们的有效性和效率。5.2以顾客为中心最高管理者必须以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。5.3质量方针最高管理者必须确保质量方针:a)与组织的宗旨相适应;b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;c)提供制定和评审质量目标的框架;d)在组织内得到沟通和理解;e)在持续适宜性方面得到评审。5.4策划5.4.1质量目标最高管理者必须确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容(见7.1a)。质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。5.4.1.1质量目标――补充最高管理者必须确定质量目标和衡量方法,并必须包含在业务计划中,以开展质量方针。注质量目标应该考虑顾客期望并在规定的时间内达到。5.4.2质量管理体系策划最高管理者必须确保:a)对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及条款4.1的要求。b)在对质量管理体系的更改进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限最高管理者必须确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。5.5.1.1质量职责不符合规范要求的产品或过程,必须迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者。负责产品质量的人员,为了纠正质量问题,必须有权停止生产。所有班次的生产操作,必须指定负责人员,或委派代表,以确保产品质量。5.5.2管理者代表最高管理者必须指定一名管理人员,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c)确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。注:管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2.1顾客代表最高管理者必须指定人员职责和权限,以确保满足顾客需求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。5.5.2内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.6管理评审5.6.1总则最高管理者必须按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审必须包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。必须保持管理评审的记录(见4.2.4)。5.6.1.1质量管理体系绩效作为持续改进过程的重要内容,评审必须包括质量管理体系的所有要求及绩效趋势。管理评审必须包括质量目标监视,和不良质量成本的定期报告和评估(见8.4.1和8.5.1)。必须记录管理评审的结果,并至少包含以下业绩证据:――业务计划中规定的质量目标,和――顾客对提供的产品的满意度。5.6.2评审输入管理评审的输入必须包括以下方面的信息:a)审核结果;b)顾客反馈;c)过程的业绩和产品的符合性;d)预防和纠正措施的状况;f)以往管理评审的跟踪措施;g)可能影响质量管理体系的策划的变更;改进的建议。5.6.2.1评审输入――补充管理评审的输入必须包括对实际的和潜在的现场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响。5.6.3评审输出管理评审的输出必须包括与以下方面有关的任何决定和措施:a)质量管理体系及其过程有效性的改进;b)与顾客要求有关的产品的改进;c)资源需求。6资源管理6.1资源的提供组织必须确定并提供所需的资源,以a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;b)通过满足顾客要求,增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经历,从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。6.2.2能力、意识和培训组织必须:a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力;b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求;c)评价所采取措施的有效性;d)确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献;e)保持教育、培训、技能和经历的适当记录(见4.2.4)。6.2.2.1产品设计技能组织必须确保负有产品设计职责的人员有能力达到设计要求并熟练的掌握适用的工具和技术。组织必须识别适用的工具和技术。6.2.2.2培训组织必须建立并保持形成文件的程序,识别培训需求,所有从事对产品质量有影响的工作的人员具有能力。从事特定工作的人员的资格,必须特别关注是否按满足顾客要求并被考核。注1本要素适用于组织内影响质量的所有级别员工。注2顾客特殊要求的实例:例如使用数学数据。6.2.2.3在职培训对所有影响产品质量的工作,组织必须对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训。包括合同工和代理工作人员。必须告知其工作如何影响质量及不符合顾客质量要求的后果。6.2.2.4员工激励组织必须建立一个促进员工实现质量目标,进行持续改进,和建立促进创新的环境的过程。该过程必须包括促进整个组织对质量和技术的认知。组织必须具有衡量过程,衡量员工是否意识到他们的活动与对如何达到质量目标所做贡献之间的关系和重要性(见6.2.2d)。6.3基础设施组织必须确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。基础设施包括,如:a)建筑物、工作场所和相关的设施;b)过程设备,包括硬件和软件;c)支持性服务,如运输或通讯。6.3.1工厂设施及设备策划组织必须采用多方论证的方法(见7.3.1.1)来制定工厂、设施及设备计划。工厂的平面布置必须尽量减少材料的搬运,优化对场地空间的增值使用,促进材料的同步流动。必须制定和实施监测现有操作和过程有效性的方法。注这些要求应该关注于精益制造原则,并与质量体系的有效性相联系。6.3.2应急计划组织必须准备应急计划(如供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和市场退货等)以在紧急情况下满足顾客需求。6.4工作环境组织必须确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境。6.4.1确保人员安全以达到产品质量组织必须考虑产品安全和员工潜在风险最小化的方法,特别是在设计和开发过程和制造活动过程中。6.4.2生产现场的清洁组织必须保持生产现场处于有序、清洁的状态,并按产品和制造过程需求进行维护。7产品实现7.1产品实现的策划组织必须策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划必须与质量管理体系其他过程的要求相一致(见4.1)。在对产品进行策划时,组织必须在适当时确定以下方面的内容:a)产品的质量目标和要求;b)针对产品确定过程、文件和资源的需求;c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式必须适于组织的运作方式。注1:对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源作出规定的文件可称之为质量计划。注2:组织也可将条款7.3的要求应用于产品实现过程的开发。注有些顾客将项目管理或产品质量先期策划作为一种产品实现的方法,产品质量先期策划与缺陷探测不同,包括了防错和持续改进的理念,并且基于多方论证的方法。7.1.1产品实现的策划――补充作为质量计划的一部分,产品实现的策划必须包括顾客要求,和对技术规范的参考。7.1.2接收准则接收准则必须由组织定义,要求时,必须由顾客批准。对于计数型数据抽样,接收水平必须是零缺陷(见8.2.3.1)。7.1.3保密组织必须确保顾客合同的产品、正在开发的项目和有关产品信息的保密。7.1.4更改控制组织必须有对影响产品实现的更改,进行控制和反应的过程。任何更改的影响(包括由任何供方引起的更改),必须被评定和验证,确认的活动必须被定义,以确保与顾客的要求相一致。更改在执行前必须被确认。具有专利权的设计,如果影响外形、配合和功能(包括性能和/或耐久性),必须由顾客评审,以适当地评价所有影响。当顾客要求时,额外地验证/识别要求,例如新产品说明书地要求,必须被满足。注1任何影响顾客要求的产品实现更改要求通知顾客,并征得顾客同意。注2以上要求适用于产品和制造过程更改。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定组织应确定:a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;b)顾客虽然没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;c)与产品有关的法律法规要求;d)组织确定的任何附加要求。注1邮寄交付活动包括作为顾客合同,或采购订单一部分的任何产品售后服务都作为产品要求注2本要求包括再循环、考虑环境影响和根据组织对产品和制造过程的知识识别的特性(7.3.2.3)。注3与条款(C)的一致性包括所有适用的政府、安全和环境法规,适用于材料的获得、储存、搬运、消除或处理。7.2.1.1顾客指定的特殊特性组织必须在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明与顾客要求相一致。7.2.2与产品有关的要求的评审组织必须评审与产品有关的要求。评审必须在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如:提交标书、接受合同或订单及接收合同或订单的更改),并必须确保:a)产品要求得到规定;b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;c)组织有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引发的措施的记录应予保持(见4.2.4)。若顾客提供的要求没有形成文件,组织在接收顾客要求前必须对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更,组织必须确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求。注:在某些情况中,如网上销售,对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的,而代之评审有关的产品信息,如产品目录、产品广告内容等。7.2.2.1与产品有关的要求的评审――补充以上注中的对正式评审的要求的放弃,必须要求顾客授权。7.2.2.2组织在进行预期产品的合同评审时,必须研究、确认并文件化该产品的制造可行性,包括风险分析。7.2.3顾客沟通组织必须对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:a)产品信息;b)问询、合同或订单的处理,包括对其的修改;c)顾客反馈,包括顾客投诉。7.2.3.1顾客沟通――补充组织必须具有顾客使用的语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力(例如:计算机辅助设计数据、电子数据交换等)。7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划组织必须对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时,组织必须确定:a)设计和开发阶段;b)适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;c)设计和开发的职责和权限。组织必须对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理,以确保有效的沟通,并明确职责分工。策划的输出必须随设计和开发的进展,在适当时予以更新。7.3.1.1多方论证方法组织必须采用多方论证的方法,进行产品实现的准备工作,包括:-特殊特性的开发/最终确定和监测;-FMEAS的开发和评审,包括采取降低潜在风险的措施,和-控制计划的开发和评审。注典型的多方论证的方法包括组织的设计、制造、工程、质量、生产和其他适当的人员。7.3.2设计和开发输入必须确定与产品要求有关的输入,并保持记录(见4.2.4)。包括:a)功能和性能要求;b)适用的法律法规要求;c)适用时,以前类似设计提供的信息;d)设计和开发所必需的其他要求。对这些输入的充分性必须进行评审。要求必须完整、清楚,并且不能自相矛盾。注特殊特性(见7.2.1.1)包含在这个要求中。7.3.2.1产品设计输入组织必须对产品设计输入要求进行识别、形成文件并进行评审,包括:-顾客要求(合同评审),例如:特殊特性(见7.2.1.1)、标识、可追溯性和包装;-信息的使用:组织必须有过程从以前的设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、市场数据和其他相关资源中获得的信息,以开展现在或将来的类似项目;-产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维护性、时间计划和成本目标。7.3.2.2制造过程设计输入组织必须对过程设计输入要求进行识别、形成文件并进行评审,包括:-产品设计输出数据,-生产率、过程数据及成本目标,-如果有,顾客要求,和,-以往的开发经验。注制造过程设计包括防错方法的使用,按问题的大小,和所遭遇的风险的程度适当进行。7.3.2.3特殊特性组织必须识别特殊特性(见7.3.3d)和-在控制计划中包含所有特殊特性;-与顾客规定的定义和符号相一致,和-识别过程控制文件,包括图样、FMEAS、控制计划及作用指导书,必须标明顾客的特殊特性符号,或组织的等效;或记号,以包括对特殊特性有影响的过程步骤。注特殊特性可包括产品特性和过程特性。7.3.3设计和开发输出设计和开发的输出必须以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出,并必须在放行前得到批准。设计和开发输出必须:a)满足设计和开发输入的要求;b)为采购、生产和服务提供适当的信息;c)包含或引用产品接收准则;d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.3.1产品设计输出――补充产品设计输出必须以能根据产品设计输入的要求,进行验证和确认的方式来表示,产品设计输出必须包括:-设计FMEA,可靠性结果;-产品特殊特性,规范;-产品防错,适当时;-产品定义,包括图样、数学数据;-产品设计评审结果,和-诊断指南,适当时。7.3.3.2制造过程设计输出过程设计输出必须以能根据产品设计输入的要求,进行验证和确认的方式来表示,过程设计输出必须包括:-规范及图纸,-制造过程流程图/场地平面布置图,-制造过程FMEAS,-控制计划,-作业指导书(见4.9.2),-过程批准接收准则,-有关质量、可靠性、可维护性,及可测量性的数据,-适当时,防错活动的结果,和,-产品/制造过程不合格的快速探测和反应方法。7.3.4设计和开发评审在适宜的阶段,必须依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审,以便:a)评价设计和开发的结果满足要求的能力;b)识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者必须包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录必须予以保存(见4.2.4)。7.3.4.1监测在设计和开发特殊阶段的测量必须被定义、分析,并以概要结果的形式报告,作为管理评审的输入。注这些测量包括质量风险、成本、准备时间、关键路径和其他,适当时。7.3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出以满足输入的要求,必须依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录必须予以保存(见4.2.4)。7.3.6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求,必须按所策划的安排(见7.3.1)对设计和开发进行确认。只要可行,确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录必须予保持(见4.2.4)。注1确认过程通常包括类似产品的市场报告的分析。注2上述要求7.3.5和7.3.6适用于产品和制造过程。7.3.6.1设计和开发确认――补充设计和开发确认必须与顾客要求一致,包括项目时间。7.3.6.2样件计划当顾客要求时,组织必须制定样件计划和控制计划。组织必须尽可能使用与正式生产相同的供方、工装和制造过程。必须监督所有的性能试验活动,及时完成并符合要求。当这些服务被分包时,组织必须对外包服务负责,包括提供技术指导。7.3.6.3产品批准过程组织必须符合顾客认可的产品和过程批准程序。注产品批准应该是制造过程验证的后续步骤。产品和过程批准程序同样适用于供方。7.3.7设计和开发更改的控制必须识别设计和开发的更改,并保持记录。在适当时,必须对设计和开发的更改进行评审、验证和确认,并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成部分的影响。更改评审结果及任何必要措施的记录必须予保持(见4.2.4)。注设计和开发更改包括产品项目寿命内的所有更改。7.4采购7.4.1采购过程组织必须确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。组织必须根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。必须制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录必须予保持(见4.2.4)。注1:上述采购产品包括所有影响顾客要求的所有产品和服务,例如:子装配、运输、分类挑选、返工和校准服务。注2:当与供方存在合并、兼并或从属关系时,组织应该验证供方质量管理体系的延续性和有效性。7.4.1.1法规的符合性用于产品中的所有采购产品或材料,均必须满足适用的法规的要求。7.4.1.2供方质量管理体系开发组织必须以供方符合本技术规范为目的,进行供方质量体系开发。符合ISO9001:2000是达到这一目的的第一步。注供方开发的优先顺序由供方的质量绩效和所供应产品的重要性决定。除非顾客规定其他方式,组织的供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001:2000认证。7.4.1.3经顾客批准的供方若合同(如顾客工程图样、规范)中有规定,组织必须从经顾客批准的供方处采购产品、材料和服务。采购顾客指定的供方(包括工装和量具供方)不能免除组织确保采购的零件、材料和服务质量的责任。7.4.2采购信息采购信息必须表述拟采购的产品,适当时包括:a)产品、程序、过程和设备批准的要求:b)人员资格的要求;c)质量管理体系的要求。在与供方沟通前,组织必须确保规定的采购要求是充分的。7.3.3采购产品的验证组织必须建立并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时,组织必须在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.4.3.1进货产品的质量组织必须有程序确保采购产品的质量(见7.4.3),可以采用下列的一种或多种方法:-组织对收到的产品的统计数据加以评价;-进货检验和/或试验,例如基于性能的抽样;-结合已交付的可接受的产品质量记录,由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审核;-由指定的实验室评价零件-顾客同意的其他方法;7.4.3.2供方监测必须通过下列指标对供方表现进行监测:-以交付产品的质量;-顾客中断,包括市场退货;-交付时间表现(包括发生的超额运费);-与质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知;组织必须促进供方监测制造过程表现。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制组织必须策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件应包括:a)获得表述产品特性的信息;b)获得作业指导书;c)使用适宜的设备;d)获得和使用监视和测量装置;e)实施监视和测量;f)放行、交付和交付后活动的实施。7.5.1.1控制计划组织必须-针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次商开发控制计划(见附录A),包括流程性制造的散装材料的过程,和-有考虑了设计FMEA和制造过程FMEA的试生产和生产控制计划;控制计划必须-列出用于制造过程控制的控制方法;-包括监测由顾客和组织共同定义的特殊特性控制(见7.3.2.3)的方法;-若在,包括顾客要求的信息,和-当过程不稳定或不具有统计能力时启动明确的反应计划(见8.2.3.1)。当如何影响产品、制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA的更改发生时,必须重新评审和更新控制计划。注评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。7.5.1.2作业指导书组织必须为所有负责影响产品质量的过程操作人员,提供文件化的作业指导书。这些指导书必须在作业现场易于得到。这些指导书必须来源于适当的文件,如质量计划、控制计划及产品实现过程。7.5.1.3作业准备验证无任何时实施(如作业的初步运行、材料的改变、作业更改),均必须进行作业准备验证。作业准备人员必须易于得到作业指导书。适用时,组织必须使用统计方法进行验证。注推荐采用首末件(批)比较的方法。7.5.1.4预防性和预测性维护组织必须标识关键过程设备,为机器/设备的维护提供适当的资源,并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统。这个系统至少必须包括:-有计划的维护活动,-设备、工装和量具的包装和防护,-关键生产设备备件的可获得性,-文件化、评估和改进维护的目标。供方必须利用预测性维护方法以持续改进生产设备的有效性和效率。7.5.1.5生产工装的管理组织必须为工具和量具的设计、制造和验证活动提供适当的技术资源。组织必须建立和实施生产工装管理的系统,包括:-维护及修理的设施和人员;-储存与修复;-工装准备;-易损工具的更换计划;-工具设计的变更文件化,包括工程更改等级;-适当时,工具的调整及其文件的修订;-工装确定,明确其状态,如生产、修理或报废。如果任何工作被外包,组织必须建立监视这些活动的系统。注该要求同样适用于车辆服务零件的工装。7.5.1.6生产计划为满足顾客要求,必须进行生产计划,如由信息系统支持的准时化生产,该信息系统允许在过程的关键阶段使用生产信息,并且是订单驱动的。7.5.1.7服务信息反馈必须建立并保持服务问题信息与制造、工程和设计部门沟通的过程。注将“服务问题”增加导这个要素,其目的是为了保证组织了解发生在组织以外的不合格。7.5.1.8与顾客的服务协议当与顾客达成服务协议时,组织必须验证以下项目的有效性:-组织任何的服务中心-任何特殊用途的工具和测量设备,和-服务人员的培训。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,组织必须对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才变得明显的过程。确认必须证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织必须规定确认这些过程的安排,适用时包括:a)为过程的评审和批准所规定的准则;b)设备的认可和人员资格的鉴定;c)使用特定的方法和程序;d)记录的要求(见4.2.4);e)再确认。7.5.2.1生产和服务提供过程的确认――补充(7.5.2)的要求必须适用于所有生产和服务提供过程。7.5.3标识和可追溯性适当时,组织必须在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。组织必须针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合,组织必须控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。注在正常生产流程中所处的位置,并不体现其是否处于适当的检验、试验状态,除非产品本身状态明显(如:自动化生产传递过程中的材料)。如果试验状态标识清晰、形成了文件且达到了指定的目的,允许采用分区法来标识。7.5.3.1标识和可追溯性――补充以上7.5.3中的适当时必须不适用。7.5.4顾客财产组织必须爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织必须识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,必须报告顾客,并保持记录(见4.2.4)。注:顾客财产可包括知识产权。注这个条款包括顾客所有的可重复使用的包装。7.5.4.1顾客所有的生产工装顾客所有的工具,用于制造、试验、检验的工装必须永久性标识,以使每个项目的所有权关系清晰可见,并可以确定。7.5.5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间,组织必须针对产品的符合性提供防护,这种防护必须包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也必须适用于产品的组成部分。7.5.5.1储存和库存必须按策划的适当时间间隔检查库存品状况,以便及时发现变质情况。组织必须使用库存管理系统,以优化库存周转期,确保货物周转,如“先进先出(FIFO)”。废旧产品必须按对待不合格品的类似方法进行控制。7.6监视和测量装置的控制组织必须确定需实施的监视和测量,以及为产品符合确定的要求(见7.2.1)提供证据所需的监视和测量装置。组织必须建立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。当有必要确保有效结果时,测量设备必须:a)对照能溯源到国际或国家基准的测量基准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。当不存在上述基准时,必须记录校准或验证的依据;b)必要时进行调整或再调整;c)得到识别,以确定其校准状态;d)防止可能使测量结果失效的调整;e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效;此外,当发现设备不符合要求时,组织必须对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织必须对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持(见4.2.4)。当用于规定要求的监视和测量时,计算机软件满足预期用途的能力应予以确认。确认必须在初次使用前进行,并在必要时予以重新确认。注:作为指南,参见ISO10012-1和ISO10012-2。注能追溯到装置校准记录的编号或其它标识满足了上述要求c)的意图。7.6.1测量系统分析为分析各种测量和试验设备系统测量结果存在的变差,必须进行适当的统计研究。此要求必须适用于在控制计划提出的测量系统。所用的分析方法及接收准则,必须与顾客关于测量系统分析的参考手册相一致。如果得到顾客的批准,也可采用其它分析方法和接收准则。7.6.2校准/验证记录用以证明产品符合规定的要求的所有量具、测量和试验设备,包括员工自备和顾客所有的设备,其校准/验证活动记录必须包括:·设备鉴定,包括设备校准的测量标准;·由工程更改所发生的修订;·在校准/验证时获得的任何偏离规范的读数;·对规范以外情况的影响的评估;·在校准/验证后,有关符合规范的说明;·如果可疑材料或产品已被发运,对顾客的通知。7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室组织的内部实验室设施必须定义范围,包括进行的检验、试验或校准服务的能力。实验室范围必须包括在质量管理体系文件中。实验室至少必须为以下事项明确规定和实施技术要求:·实验室程序的充分性;·实验室人员的资格;·产品试验;·根据相关过程标准(例如ASTM,EN等),正确实施这些服务的能力;·相关记录的评审。注通过ISO/IEC17025资格认可可以证明供方内部实验室符合这个要求,但并不强制。7.6.3.2外部实验室为组织提供检验、试验或校准服务的外部/商业/独立实验室必须有确定的范围,包括有能力进行的检验、试验或校准服务和·必须有证据证明外部实验室可以被顾客接受,或·实验室必须通过ISO/IEC17025或国家等同的标准认可。注1这些证据可以由顾客评定,如顾客批准的第二方评定证明实验室满足ISO/IEC17025或相应国家标准的意图。注2当给定的设备、校准服务无法在有资格的实验室进行时,可以由原始设备制造者实施。这种情况下,组织应该确保满足要求7.6.3.1。8测量、分析和改进8.1总则组织必须策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程,以便:a)证实产品的符合性;b)确保质量管理体系的符合性;c)持续改进质量管理体系的有效性。这必须包括对适用方法及应用程度的确定,包括统计技术。8.1.1统计工具的确定在质量先期策划中必须确定每一过程适用的统计工具,并包括在控制计划中。8.1.2基本统计概念知识整个组织必须了解和使用基本的统计概念,如变差、控制(稳定性)、过程能力和过度调整。8.2监视和测量8.2.1顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量,组织必须监视顾客对组织是否满足其要求的感知的有关信息。获取和利用这种信息的方法必须予以确定。8.2.1.1顾客满意度――补充组织的顾客满意度必须通过对实现过程性能的持续评价加以监测。绩效指标必须基于但不限于下列的目标数据:-已交付零件的质量绩效;-对顾客造成的中断干扰,包括市场退货;-交付表现(包括发生
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