B3100GQAQ(2002)051
QG510004
QG
上海汽车股份有限公司
汽车齿轮总厂企业
标准
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QG510004-2002
代替QG510004-1997
外购外协件质量检验管理
2002-06-14发布
2002-06-20实施
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布
前 言
QG510004-2002
本标准是根据GB/T 1.1-2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规定》和QG000101-2002《管理标准编制规则》的基本规定和格式要求进行制定的。
本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。
本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。
本标准起草单位:上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂质量保证部。
本标准主要起草人:潘峰。
本标准历次版本的发布情况:
——QG/SQC 10-03-94《外购外协件检验控制
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
》;
——QG510004-1997。
3
√
GF02-23
潘峰
02.06.06
金健
02.06.07
宣向阳
02.06.12
朱华仁
02.06.14
2
√
GF97-02
李峰
97.09.02
金健
97.10.15
周志凡
97.10.16
冯自强
97.10.18
1
√
--
李峰
94.03.10
宣向阳
94.03.10
周志凡
94.03.10
陈因达
94.03.10
序号
制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编 号
编 制
或更改
日 期
校 核
日 期
审 定
日 期
批 准
日 期
编 制 方 式
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历
外购外协件质量检验管理
QG510004-2002
1 范围
本标准规定了本企业所有外购、外协件(包括工艺性协作件)的送检、检验、抽样方式和数量、责任及其他有关事项。
本标准适用于本企业外购外协件(包括工艺性协作件)的质量检验控制。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成
协议
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的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
QG520024 《检验和试验程序》
QG520029 《质量记录控制程序》
3 术语和定义
(无)
4 职责
4.1 采购部对入厂的外购、外协件向质量保证部报验。
4.2 质量保证部接到报验单后在规定期限内对外购、外协件进行检验。并出具检验报告。
4.3 财务部根据质量保证部盖验收合格章的报验单,向供货单位付款。
5
管理内容与方法
5.1 送检
5.1.1 外购、外协件入厂必须经供方单位质量检验部门检验合格,并提供产品出厂合格凭证后方可送入我厂采购部。
5.1.2 外购、外协件供方单位必须提供下列附件给我厂:
A 该批产品材料的质保书和材料的试棒、试片(限本批材料第一次送检)。
B 完整的自检报告和机械性能报告。
C 样品认可时还需附样品:大件5-10件,小件50-100件。
5.1.3 采购部在收到供方单位的产品实物时应检查附件是否齐全,包装及包装上的标识是否符合要求,不齐全或不符合要求则有权拒收,待齐全符合要求并经清点数量后方可填写《外协外购件报验单》,一式三份(见QG520024中附录A2),
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
质保部验收。
5.2 检验
5.2.1 质量保证部在收到报验单后,应按5.1.2条规定查看附件是否齐全,不齐全有权拒绝验收。
5.2.2 质量保证部外协检验员应根据技术质量验收协议规定的条款进行检验,并开具检验报告,作出合格与不合格的判断。
5.2.3 《产品质量检验报告》(见QG520024附录F)应一式三份,附在报验单后,一份送采购部,一份返回供货单位,一份自留。
5.2.4 质量保证部在收到报验单后,一般应在7天内检验完毕,并开具检验报告。
5.3 抽样方式与数量
5.3.1 抽样方式为随机抽样。
5.3.2 小批试生产的抽样数量为100%检验。
5.3.3 经小批试验合格,投入批产的抽样数量为:
n = K
其中:n—— 抽样数量;
N—— 本批送检数量;
K—— 按产品质量的均匀和复杂性确定的系数。
K值选择原则如下:
产 品
质 量 不 均 匀 的
质 量 均 匀 的
复 杂 件 . 主 关 件
K = 2.5
K = 1.25
简 单 件 . 一 般 件
K = 2.0
K = 1.0
5.3.4 对于特殊要求的关键件,抽检比例严格按质量验收协议的规定执行。
5.4 其他
5.4.1 凡与供方单位未签订技术、质量验收协议的外购、外协件,质保部有权拒绝验收。
5.4.2 对被检验判为不合格的外购、外协件, 而确实又没有返工价值的,则不得退回供方单位,而采取就地销毁的措施。
5.4.3 财务部凭质保部验收合格后有二名检验员签字和盖有验收合格章的报验单,方可向供方单位付款,否则,应拒绝付款。对公司内配套厂提供的外协件(如壳体、壳盖、后盖等),经检验判为不合格品的,则由采购部负责向对方索赔。
6 报告与记录
6.1 《外协外购件报验单》由采购部开具,送交质量保证部进行检验,检验完毕后《报验单》采购部、财务部各执一份,质量保证部留存一份。
6.2 《产品质量检验报告》由质量保证部开具,采购部、供货单位各执一份,质量保证部留存一份。
6.3 《报验单》和《检验报告》的保存期限,按QG520029《质量记录控制程序》附录A的规定执行。
QG510004-2002
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