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国际融资与业务结算方式汇卒(266个文档)21(0004)国际融资与业务结算方式汇卒(266个文档)219机密融资管理制度烟台万华合成革集团北京新华信管理顾问有限公司2003年11月目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总则1第二章组织和职责1第三章融资决策管理2第四章融资过程管理4第五章融资结果评价和融资责任4第六章附则5集团公司董事局负责集团公司融资项目的审批和权属公司融资项目的审核。融资决策管理集团融资管理实行审核制、审批制和备案制相结合的方式。实行审核制的融资活动包括:权属公司权益性融资;权属公司年度融资计划以外的债务性融资;权属公司债务性融资金额在万元以上...

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国际融资与业务结算方式汇卒(266个文档)219机密融资管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 烟台万华合成革集团北京新华信管理顾问有限公司2003年11月目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总则1第二章组织和职责1第三章融资决策管理2第四章融资过程管理4第五章融资结果评价和融资责任4第六章附则5集团公司董事局负责集团公司融资项目的审批和权属公司融资项目的审核。融资决策管理集团融资管理实行审核制、审批制和备案制相结合的方式。实行审核制的融资活动包括:权属公司权益性融资;权属公司年度融资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 以外的债务性融资;权属公司债务性融资金额在万元以上;权属公司之间的互保活动;权属公司对外担保;需审核的权属公司投资项目的融资 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。实行审批制的融资活动是指集团公司的融资活动和集团公司为权属公司提供的担保活动。上述范围以外的权属公司融资活动实行备案制。融资活动审核和审批原则:符合国家产业政策以及集团的长期发展规划;经济效益良好;法律手续完善;上报资料齐全、真实、可靠;与公司融资能力相适应。对于实行审核制的权属公司融资活动,根据权属公司融资项目审核流程,按照方案提出、审查论证、审议决策、审批实施四个步骤进行管理。方案提出。权属公司的融资方案应包括以下资料,由权属公司交行政管理部,行政管理部交外派董事和资产管理部:融资款项的用途及用款项目背景情况;用款与还款计划;融资数量与债权人;担保方式与内容;用款项目经济性与还款能力 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ;其他需要说明的事项。审查论证。集团公司资产管理部在收到全部资料后,应组织有关部门审查基本情况,比较选择不同的融资方案,对方案的疑点、隐患提出质询,评价方案执行人的资格及能力,提出建议,并出示专业意见报分管副总裁。审议决策。分管副总裁出示意见后报总裁,经总裁办公会审议,总裁出示意见。融资金额在万元以下(不含万元)的项目,总裁办公会直接形成决议。融资金额在万元以上(含万元)的项目,报集团董事局审议决策形成决议。审批实施按以下权限进行:总裁办公会形成的万元以下项目的决议和集团董事局审议形成的万元以下(不含万元)项目的决议,经资产管理部传达到外派董事,由外派董事在权属公司董事会上表决,审批通过后由权属公司具体实施。董事局形成的万元以上(含万元)项目的决议由董事局主席在权属公司股东大会上表决,审批通过后由权属公司具体实施。权属公司的对外担保,集团公司审核时出具否决意见。需审核的权属公司投资项目的融资方案按《投资管理制度》相关规定,集团公司审核投资项目时一并审核融资方案。对于实行审批制的集团公司融资活动和集团公司为权属公司提供的担保,根据集团公司融资活动审批流程,按照方案论证、审议决策、审批实施三个步骤进行管理。方案论证。资产管理部融资管理人员经过方案论证后提出融资方案,报分管副总裁。审议决策。分管副总裁出示意见后报总裁,经总裁办公会审议,总裁出示意见。投资金额在万元以下(不含万元)的项目,直接形成决议。投资金额在万元以上(含万元)的项目,报董事局审议决策形成决议。审批实施。通过的融资方案由资产管理部具体实施,否决的融资方案由资产管理部将资料备案管理。对于实行审批制的集团公司为权属公司提供担保活动,参照《烟台万华合成革集团有限公司对外担保暂行规定》确定具体事宜。对于实行备案制的权属公司融资活动,由权属公司在实施后十五个工作日内向集团公司资产管理部提交备案材料存档,包括融资方案、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、章程等。融资过程管理集团内的融资管理实行融资、资金运用和监管相结合的原则。融资单位对融资活动指定融资活动执行人,做到责、权、利相对等,确保融资方案按计划实施。融资活动执行人应定期将资金运用状况向主管领导做出书面汇报。权属公司的融资情况和融资资金运用状况应按月送达集团公司资产管理部备案。集团公司资产管理部对权属公司的融资活动进行跟踪检查,帮助解决各种实际问题,协调各方面的关系。集团公司审计监察部视情况,定期或不定期对集团公司职能部门和权属公司进行专项检查和审计,对违反本制度进行融资的行为和融资管理混乱的单位和责任人,提出处理意见或建议,报经集团公司领导批准后执行。融资结果评价和融资责任资产管理部对权属公司融资结果进行评价。集团公司外派董事应按照集团公司的审核决议,对融资决策表态,不得个人自行表态。集团公司外派董事对融资资金运用状况存在问题故意隐瞒不报的,一经发现,集团公司将追究该董事的行政责任,造成重大损失的,要追究法律责任。对融资方案因决策失误或审查、把关不严,造成经济损失的,也应追究相关责任人的责任。对融资资金因管理不善或用人不当致使资产流失、严重亏损或造成其它严重后果的,要追究相关责任人的责任。对融资活动的主管领导、负责人或其它工作人员违反本规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊造成严重损失的要追究相关人员的行政及法律责任。附则本制度由集团公司资产管理部起草和修订,解释权归资产管理部。本规定如有与相关法律、法规、规定相抵触的,应以相关法律、法规、规定为准。本制度自董事局主席审批后发布施行。
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