供应商审核计划
篇一:供应商审核计划
To: XXXXXX有限公司Add.:
Attn: XXX Tel:
Mail:产品范围:饮料(果汁及蔬菜汁类) 尊敬的XXXX:
您好!
按照欧尚超市与贵公司已经确定的审核日期和安排,我将于2016年XX月XX日前往贵公司履行欧尚超市的供应商现场审核,共计1人/天。本次审核的具体行程安排见如下表格,希望贵司提前准备。 多谢您的理解配合~
本通知单制定的目的在于确保在审核的过程中贵公司了解审核的流程和目的,并安排相关人员参与。
如审核组成员中与贵公司有利益冲突,请及时通知Bureau Veritas Certification
管理中心,以便作适当的调整。
审核文件准备
审核当日,需要的相关文件如下: 1. 公司相关证照原件
1
2. 质量手册 3. 食品安全手册 4. HACCP体系文件 5. 供应商管理文件和记录 6. SSOP文件和记录 7.
培训
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相关文件
8. 生产/质量过和管理文件和记录 9. 工艺描述和执行记录 10. 研发相关文件和记录
11. 内审,管理评审相关文件和记录 12. 仓储物流管理程序和记录 13. 文件,记录管理程序
14. 产品追溯与召回管理程序文件和记录 希望贵司审核当天做好如下安排:
? 贵公司请指定对公司各方面情况比较了解的一位领导负责配合现场评估,审核当天请安排负责采
购,生产,质量,维修,人事,企业社会责任人员在场,配合我们提供一些相关评估材料; ? 为证实审核的工作发现,BV审核员在执行工作时将根据需要对企业的大门,厂房和车间概况(主要
包括厂区、厂房概况,原辅料库、包材库、成品库、前处理车间、精加工间、包装间、工器具清洗消毒间等)、主要加工流程进行拍照。请引导我们审核员进行正常的拍照.
? 由于审核须要包括制造过程, 所以请确实审核当天有提供给天虹的产品或同类型产品进行生产。
谢谢合作~
审核员: 手机: 邮件:
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本通知单制定的目的在于确保在审核的过程中贵公司了解审核的流程和目的,并安排相关人员参与。
如审核组成员中与贵公司有利益冲突,请及时通知Bureau Veritas Certification
管理中心,以便作适当的调整。
篇二:供应商审核计划
范本
协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载
-2016最新编制供应商审核采购模板
供应商审核计划
编制: 质 量 保 证 部
审核:
批准:
2016年月日
供应商审核计划
一、审核对象
二、审核目的
1、通过此次审核,证实供应商在质量
管理体系
怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系
的运行是否符合我公司的要求;
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
,要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行,提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率,为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核依据
3
供方现场审核
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
及其评分法则。(见附件1)
四、审核组织及时间
审核组长:
审核组成员:
审核时间:2016年 月 日
9:00-9:20首次会议,审核开始
11:30-12:00末次会议,审核结束
五、审核内容及分工
篇三:供应商现场审核程序
供应商现场审核程序细则
1 目的与范围
本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序,以推动供应商完善质量保证能力的持续改进,确保采购产品的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核时。 2 职责(转 载 于:wWw.cssYQ.COm 书 业 网:供应商审核计划)分工
2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划(附表1.)。
2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性的审核小组,并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。
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2.3 审核小组一般由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与。
2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》(附表2.)明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料(管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)。 2.6 审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表4.)。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。
3审核流程3.1 审核内容
按下面五个方面进行审核(详见附表3.) ; a、质量管理
b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2
审核中发现不符合项,要求供应商整改的,由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》(附表5.),提出整改要求。
3.3编制审核报告
3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》,报领导审批。 A级: K ? 90% B级: 90% , K ? 80% C级: 80%, K ? 60% D级: 60% , K
此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表
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比对
3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
3.3.3 将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。
4现场评审标准
4.1 供货过程中,发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核;
4.2 对暂停采购的供应商,采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和预防措施,结合供应商实际整改结果,进行现场审核;
4.3 供应商如未以及时到位提供货物、服务,延期交付超过3次,公司将到供方处进行现场评审;
4.4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符,不得有假冒伪劣之物,如发现3次,公司将到供方处进行现场评审; 4.5 4.6 4.7 4.8
5、表单和记录
附表1. 供应商审核计划
附表2. 供应商现场审核任务书 附表3. 供应商现场审核表
附表4. 供应商现场审核报告 附表5. 不符合项报告 .
附表1. 供应商审核计划
附表2供应商现场审核任务书
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附表3
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