资金费用审批流程
为了强化资金管理,合理、有效地使用资金,严格控制费用开支,本着资金使用和费用支出的计划性和高度集中管理的原则,按不同的使用类别,确定不同的审批报销流程。
(一)原材料及各种物资的采购资金审批流程:
1、借支审批流程
采采主总财财购购管经务务员部采理总部持长购审监长购签副批复会
入署总审签合意并签并同见署落办
及意实理请借见资
款金款 单手
续
2、报销审批流程
采物验采主审总财财购资质购管计经务务员
持运员部采部理总部购到签长购审审监长货
发验字签副计批复会 票质保署总审签、
验、管意审并质入员见核办单
、库签理 入字报库 单 账
(二)开发工程所需资金审批流程
1、预付工程款审批流程
乙甲总财财方方经务务持主理总部合管审监长同工批复会
及程签审
请经并办款理落理单审预实
核资付
金款签
项署
意
见
2、按工程进度付款审批流程
乙工主审总财财方程管计经务务持部工部理总部工经程审审监部程理经计批长复
进签理审会度审署并签表核意落办
及见实理
请资付款金款 单
3、工程决算后清算审批流程
乙主审总财财方管计经务务持工部理总部决程审审监部算经计批长复
书理审会 和审签请核并
款办单理
付
款
(三)费用支出审批流程
1、借支审批流程
借董总财财款事经务务人长理部总
填办审监部写公批会长
借室签办
据主理
任借
签款
字
2、报销审批流程
经董财财总财手事务务经务 人长部理部总
提办长监审办 供公审审批理 原室核报批 始主销凭任手 证续签
字
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