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财务工作内部牵制制度

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财务工作内部牵制制度财务工作内部牵制制度 1999年8月25日 为了加强财务管理, 严格按财务规章制度处理会计业务,各岗之间在既相互配合,又相互牵制的制约机制中开展工作, 根据有关法律法规和财务规章制度,制定财务工作内部牵制制度。 第一条. 根据"钱帐分管"的原则, 出纳员不得兼管业务稽核、会 计档案、 债权债务帐目的登记工作。 第二条. 业务印鉴分管,“出纳业务专用章”、"法人代表财务专用章”、“财务业务专用章”,分别由出纳员、复核人员、审核人员或 指定人员使用和保管。未经领导批准,不得擅自委托他人代管业务印 鉴。 第三条...

财务工作内部牵制制度
财务工作内部牵制制度 1999年8月25日 为了加强财务管理, 严格按财务 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 处理会计业务,各岗之间在既相互配合,又相互牵制的制约机制中开展工作, 根据有关法律法规和财务规章制度,制定财务工作内部牵制制度。 第一条. 根据"钱帐分管"的原则, 出纳员不得兼管业务稽核、会 计档案、 债权债务帐目的登记工作。 第二条. 业务印鉴分管,“出纳业务专用章”、"法人代表财务专用章”、“财务业务专用章”,分别由出纳员、复核人员、审核人员或 指定人员使用和保管。未经领导批准,不得擅自委托他人代管业务印 鉴。 第三条. 不得在未填明:日期、收款单位、帐号、用途的空白支 票上加盖银行印鉴。 第四条. 出纳员不得 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 预备印章齐全的空白支票。 第五条. 出纳员不得办理未经审核、复核的款项收付业务。 第六条. 审核人员不得受理、事实不清、手续不全、资料不齐的 会计业务。 第七条. 复核人员不得受理未经审核人员审核的会计业务。 第八条. 主办会计不得接收不符合规范的原始凭证、记帐凭证。 第九条. 不定期清点现金库存; 第十条. 及时勾对银行帐目,根据"银行对帐单"编制"银行余额调节表”; 第十一条. 月末帐目结转前, 各总帐、明细帐、现金日记帐、银 行日记帐余额必须核对准确,发现错误应按规范要求纠正。 地十二条. 发现已办理的会计业务违反规定或处理错误,按下列 顺序追究责任及纠正: 一. 处长发现,追究稽核人员责任, 由稽核人员负责纠正。 二. 稽核人员发现,由复核人员负责并予以纠正; 三. 复核人员发现,由审核人员负责并予以纠正; 四. 出纳员办理未经审核、复核的款项收付,由出纳负责。与出 纳无关的业务错误,出纳员应协助纠正。 第十三条. 未经批准,不得向任何单位和个人提供会计资料及财 务数据。 第十四条. 财务人员,应认真履行岗位职责,自觉遵守财务规章 制度,在相互配合、相互制约的机制中有序地工作。
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