工厂用管理表格大全
考试成绩表
编号:WT/J06—04 序号:
序号 姓 名 所在部门 成绩 备 注
设备检修
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
编号:WT/J06—06 序号: 序 规格
设备名称 检修内容 检修人 日期 备注 号 型号
设 备 验 收 单
编号:WT/J06—10 序号: 序
日期 生产厂家 设备名称 规格、型号 数量
号
验收内容:
参加验收人签字:
设 备 验 收 单
编号:WT/J06—10 序号: 序
设备名称规格、型号 数量 日期 生产厂家 号
验收内容:
参加验收人签字:
设 备 报 废 单
编号:WT/J06—07 序号:
设备名称 规格型号 使用场所数量 备 注
报废原因:
填写人: 日期: 批准意见:
批准人: 日期:
设 备 报 废 单
编号:WT/J06—07 序号:
设备名称 规格型号 使用场所 数量 备 注
报废原因:
填写人: 日期: 批准意见:
批准人: 日期:
设备购置申请单
编号:WT/J06—05 序号:
设备名称 规格型号 使用场所 数量 备 注
申请原因:
申请人: 日期: 批准意见:
批准人: 日期:
设备购置申请单
编号:WT/J06—05 序号:
设备名称 规格型号 使用场所 数量备 注
申请原因:
申请人: 日期: 批准意见:
批准人: 日期:
质 量 记 录 清 单
编号:WT/J04—06
序号 记 录 名 称编 号 保存期 备 注
审批: 编制: 共 页第 页
受 控 文 件 清 单
编号:WT/J04—01
序控 制 使 用
文件名称 编号/版本号 备 注 号 部 门 部 门
批准: 年 月 日
文件发放/回收登记表
编号:WT/J04—02
序 回收记录 分版 发放记录
发文件名称 号 本 部门 日份日份 及编号 签收 签回 号期 数 期数
文件更改通知单
编号:WT/J04—03
文件名称 编号 版本 申请原因:
更改内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人: 日期: 部门负责人意见:
负责人: 日期: 领导意见:
批准人: 日期:
文件记录/借阅
申请表
食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表
编号:WT/J04—04
借阅归还 管理者 借阅日期 文件名称编号 借阅人 份数 日期 日期代表
文件记录/销毁登记表
编号:WT/J04—05
序 销毁文件/记录名称编号 销 毁 原 因 号 日期
销毁人:
管理评审
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
编号:WT/J05—01
评审目的
评审范围
评审时间 评审会议地点 参加评审人员
输入材料名称及 负责部门/人员 序号
内容要求
评 审 输 入 材 料
以上材料,请各部门在 月 日前准备完毕,符合内容要求后提交 。由管理者代表确认后提交管理评审。
本计划
分发范围
编制/日期 审核/日期 审批/日期
培训申请表
编号:WT/J06—01 序号: 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限
培训对象(共 人)
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名: 日期: 管理者代表意见:
签名: 日期:
年度培训计划
编号:WT/J06—02
日期培训内容 参加培训人员 方式 责任部门 考核方式 学 时
批准: 日期: 制表: 日期:
培 训 档 案
编号:WT/J06—11 序号:
工作经历 序文化 所在 工作 姓 名 培训记录
(可附页) 号 程度 部门时间
供方评定表
编号:WT/J07—05 序号:
供方名称 供方地址
电话(传真) 联 系 人
供应产品
所供产品质量、交付能力、售后服务等情况:
结论:
签字: 日期:
合格供方名录
编号:WT/J07—06
序年度复评 联系
产品名称 单位地址 供方名称 号 电话 结果
编制: 日期:
供方业绩评定表
编号:WT/J07—07 序号: 供方名称: 地址:
电话/传真: 联系人:
供应产品及类别(A、B、C)
进货物资质量控制方式:(在( )内标注?)
进货检验( )进货外观验证( )本公司到供方现场验证( )
顾客到供方现场验证( )顾客到本公司现场验证( ) 质量得分(占60%)(合格批次/到货总批次)×60
质量评分: 按期交货得分(占20%)(按时到货批次/到货总批次)×20
交货期评分: 其它情况(占20%)如包装质量售后服务配合度等。
其它评分: 总评分及处理建议:
采购部门负责人签名: 日期:
检验通知单
编号:WT/J07—11 序号:
名称 规格型号
来源 日期
数量 检验数量
验证项目 标 准 要 求 验证结果备 注
检验人: 日期: 不合格品处置:
退货( )让步接收( )报废( )
负责人: 日期: 分管领导意见:
批准人: 日期;
顾客意见记录表
编号:WT/J08—02 序号:
顾客名称 地址
联 系 人 电话
顾客意见:
记录人: 日期: 分管领导意见:
总经理意见;
处理情况:
记录人: 日期:
顾客满意信息评价报告
编号:WT/J08—03
用户名称调查方式 调查时间 用户意见 反馈意见 备注
% 用户总数 满意用户数量 满意率
汇总人: 日期:
审核实施计划
编号:WT/J08—05 序号:
审核目的
审核范围
审核准则
审 核 组 组长: 组员:
审核日期
日程安排及部门、审核要素及审核组分工 日期时间
日
程
计
划
计划分发范围
编制/日期 审核/日期 批准/日期
内部审核检查表
编号:WT/J08—06 序号:
被审核部门/负责人 审核日期
涉 及 要 素
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
要素审核内容和审核方法 审核记录(证据) 判别
审核组长/日期 审核员/日期
共 2 页第1页
内部审核检查表(续页)
编号:WT/J08—06 序号:
审核部门 审核日期
标准要素 审核内容和审核方法 审核记录(证据) 判别
共 2 页第 2 页
采 购 计 划
编号;WT/J07—08
序供方名称 数量物资名称 型号规格 备 注 号
管 理 评 审 报 告
编号:WT/J05—02 序号:
评 审 目 的
评 审 范 围
评 审 时 间 评审会议地点
参加评审人员/职务
评审情况总结:
共2页第1页
管理评审报告(续)
编号:WT/J05—02 序号:
共2页第2页
会 议 记 录
编号:WT/J08—17 序号:
主持人 日期 地点
会议内容概要:
记录人: 日期:
培训实施记录表
编号:WT/J06—03 序号:
培训目的 培训日期/时间
培训对象 培 训 地 点 人员签到:
记录(可附页)
检验记录表 编号:WT/J07—12
受检部门 检验记录
(工序)
检 查
项
目
受检单位 检
查
项
目
受检单位 检
查
项
目
受检单位 检
查
项
目
受检单位 检
查
项
目
年度内审计划
WT/J08—04
序号审核日期 被 审 部 门涉 及 要 素 产 品
年度审核覆盖范围
编制/日期 审核/日期 批准/日期
首/末次会议签到表
编号:WT/J08—07
首次会议(日期: ) 末次会议(日期: )
姓 名 部 门 职 务 姓 名部 门 职 务
不合格报告
编号:WT/J08—08 序号:
被审部门 审核日期 审核员 审核依据
不合格事实及判别:
严重程度:?一般 ?严重
审核员/日期: 被审部门负责人/日期: 不合格原因: 纠正和纠正措施计划:
分析/日期: 确认/日期: 制订/日期: 批准/日期: 计划实施记录(相关材料附后): 验证记录及结论:
部门负责人/日期: 内审员/日期:
内部审核报告
编号:WT/J08—09 序号: 审核目的
审核范围
审核准则
审 核 员 组长: 成员: 审核日期 1、 审核综述
2、审核不合格项分析:
3、质量管理体系符合性、有效性分析和评价:
1
内部审核报告(续) 编号:WT/J08—09 序号: 4、质量管理体系改进的建议:
5、不合格纠正措施要求:
6、审核结论:
审核报告
分发范围
审核组长(签字) 管理者代表(签字)总经理(签字)
日期: 日期: 日期:
2
纠正措施记录表
编号:WT/J08—10 序号: 不合格责任部门 措施主管部门
不合格事实陈述:
不合格原因:
分析人/日期: 确认人/日期: 措施实施计划:
制订人/日期: 批准人/日期: 措施实施记录:
实施部门负责人/日期: 验证情况和评价:
验证人/日期:
预防措施记录表
编号:WT/J08—11 序号: 不合格趋势责任部门 措施主管部门
潜在不合格描述:
原因调查、分析结论:
分析人/日期: 确认人/日期: 预防措施计划:
制订人/日期: 批准人/日期: 措施实施记录:
实施部门负责人/日期: 验证情况和评价:
验证人/日期:
不合格品评审处置表 编号:WT/J08—15 序号: 不合格报告单号
不合格情况:
不合格的性质(对服务质量和使用要求的影响):
评审人: 年 月 日 不合格处置措施及要求:
制订: 年 月 日 批准: 年 月 日 处置记录:
处置负责人: 年 月 日 重新验证结果:
验证人: 年 月 日
顾客满意程度调查表
编号:WT/J08—01 序号:
顾客名称/联系人 地
址
订购产品时间、产品规格/型号、数量:
对本公司产品满意程度:
产品质量: 外 观 很满意 ? 一般 ? 不满意 ?
性 能 很满意 ? 一般 ? 不满意 ?
运行稳定性 很满意 ? 一般 ? 不满意 ?
价 格: 很满意 ? 一般 ? 不满意 ?
交 货 期: 很满意 ? 一般 ? 不满意 ?
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
(可附页):
备注:可在相应栏目“?”内打“?”。
编制:
产品要求评审表
编号:WT/J07—01 序号:
顾客名称: 订货日期:
订货数量:
顾客要求
公司承诺
生技部(原材料
供应、生产能力、
交货期等)
质安部(检测能
力)
市场部(合同合
法、完整、明确
性)
结 论
评审日期
备注:附合同草案、技术协议等共计 页
合同更改通知单 编号:WT/J07—03 序号:
顾客名称: 订货日期:
订货数量: 原合同编号
合同更改内容:
更改的评审:
参加评审人员:
更改后内容通知到部门:
编制: 审批:
监视、测量装置校准计划表
编号:WT/J07—19
序精度 存放地校验 名称/规格型号 生产厂家 出厂编号 备注 号 等级点 周期
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
编制:
审批:
紧急放行申请单 编号:WT/J08—12 序号: 申请部门:
申请放行产品 规格型号 数量
申请放行原因:
审批/日期:
备注:
编制:
不合格品让步使用审批单 编号:WT/J08—16 序号: 不合格品产生部门/工序:
不合格产品 规格型号 数量
让步使用原因:
审批/日期:
备注:
编制: