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2016年莱城区委政法委.doc

2016年莱城区委政法委

小喵喵苗芯
2018-03-07 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《2016年莱城区委政法委doc》,可适用于领域

年莱城区委政法委部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分年部门预算表一、年收支预算总表(功能分类科目)二、年收支预算总表(经济分类科目)三、年收入预算表四、年支出预算表五、年财政拨款收支预算表六、年一般公共预算财政拨款支出预算表七、年政府性基金支出预算表八、年财政拨款安排的基本支出预算表九、年政府采购预算表十、年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分年部门预算情况和重要事项说明第一部分部门概况一、主要职能区委政法委是区委领导政法工作的职能部门~是党领导政法工作的组织形式。区社会治安综合治理委员会办公室协助区委、区政府领导全区社会治安综合治理工作,一,根据党的路线、方针、政策和区委的部署~统一政法各部门的思想和行动。,二,对一定时期内的政法工作作出全局性部署~并督促贯彻落实。,三,组织、协调、指导维护稳定工作~搞好“严打”整治斗争。,四,督促、指导全区的社会治安综合治理工作~推动各项工作措施的落实。,五,组织协调有关部门认真开展好社会矛盾纠纷排查调处工作。,六,研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施~协助党委及组织人事部门考察、管理政法部门领导干部。,七,协助配合有关部门做好政法部门考核录用干警和对违法违纪干警的查处工作。对确不合适政法工作的人员配合有关部门予以清理清调。,八,支持和监督政法机关依法行使职权~督促、协调大案要案的查处工作~研究、协调有争议的重大、疑难案件,抓好涉法案件的接访和处理工作。,九,组织推动政法战线的调查研究工作~不断探索改进政法工作和加强政法队伍建设的新路子。,十,组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。,十一,完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。二、部门预算单位构成莱城区委政法委部门预算包括:莱城区委政法委纳入莱城区委政法委年部门预算编制范围的单位:、莱城区委政法委第二部分年部门预算表表年收支预算总表,功能分类科目,单位:万元收入支出项目年预算项目年预算一、财政拨款,按功能分类科目,一般公共预算其他共产党事务支出政府性基金预算行政运行国有资本经营预算一般行政管理事务二、财政专户管理资金社会保障和就业支出三、事业收入行政事业单位离退休归口管理的行政单位四、事业单位经营收入离退休五、其他收入医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗本年收入合计本年支出合计六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计支出总计表年收支预算总表,经济分类科目,单位:万元收入支出项目年预算项目年预算一、财政拨款,按经济分类科目,一般公共预算工资和福利支出政府性基金预算商品和服务支出国有资本经营预算对个人和家庭的补助二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计本年支出合计六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计支出总计表年收入预算表单位:万元财政拨款用事一般公共预算财事附业政业上属政国有纳入政府基中央专事单其级单上府资源预算性基金国有罚没转移行政单位单位户业位他补位年性经费(资管理金转总计弥资本预算收入支付性收专项代码名称管收经收助上结合计基拨款产)的其列一补经营内投安排(一费安收入理入营入收缴转金(补有偿他收般公收预算资的拨般公排的资收入收预助)使用入安共预支款共预拨款金入入算收入排的算收差算)安排拨款入额莱城K区委X政法委表年支出预算表单位:万元科目编码事业单位对附属单位上缴上结转下单位代码单位名称(科目)总计基本支出项目支出经营支出补助支出级支出年支出类款项KX莱城区委政法委表财政拨款收支预算表单位:万元收入支出项目年预算项目年预算招商引资招商引资维护稳定业务费维护稳定业务费政法网络维护费及传输费政法网络维护费及传输费表年一般公共预算财政拨款支出预算表单位:万元科目编码基本支出单位名称单位代码合计项目支出(科目)对个人和日常公用工资福利支项类款小计家庭的补支出出助莱城区委KX政法委表年政府性基金支出预算表单位:万元科目编码年预算单位名称(科单位代码合计上年结转目)项类款小计基本支出项目支出表年财政拨款安排的基本支出预算表单位:万元年预算科目代码科目名称其中:一般公共预算财金额政拨款安排其他共产党事务支出表年政府采购预算表单位:万元资金来源科目编码财政拨款单位编科目名称单位名称财政专户其他自有国有资码总计上年结转一般公共预政府性基金管理资金资金项类款合计本经营算预算预算表年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位:万元公务用车购置和运行维护费因公出国总计公务接待费(境)经费公务用车购置公务用车运行小计经费维护费第三部分年部门预算情况和重要事项说明一、年部门预算情况说明,一,收支预算总体情况年收入预算为万元~其中:财政拨款万元。年支出预算为万元~其中:按功能分类科目~一般公共服务支出,类,万元~社会保障和就业支出,类,万元~医疗卫生与计划生育支出,类,万元,按经济分类科目~工资福利支出,类,万元~商品和服务支出,类,万元,对个人和家庭的补助,类,万元。,二,财政拨款收支情况年当年财政拨款收入预算为万元~其中:经费拨款万元。年财政拨款支出预算为万元~具体情况如下:、一般公共服务,类,支出万元~主要用于行政运行和一般行政管理事务。、社会保障和就业,类,支出万元~主要用于行政事业单位离退休人员。、医疗卫生与计划生育支出,类,万元~主要用于行政单位医疗保障。,三,一般公共预算财政拨款支出预算情况年当年一般公共预算财政拨款支出预算为万元~具体情况如下:、一般公共服务,类,财政事务,款,行政运行,项,支出万元~主要用于人员工资和一般行政管理事务一般行政管理事务万元。、社会保障和就业,类,行政事业单位离退休,款,归口管理的行政单位离退休,项,支出万元~主要用于行政事业单位离退休人员支出,医疗保障万元~主要用于行政单位医疗支出。,四,政府性基金支出预算情况年政府性基金支出预算为万元~具体情况如下:、文化体育传媒,类,支出万元~主要用于……。、农林水,类,支出万元~主要用于……。……,五,财政拨款安排的基本支出情况财政拨款安排的基本支出预算万元~其中:人员经费万元~主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费万元~主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国,境,费、维修,护,费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明,一,政府采购情况年政府采购预算万元~其中:财政拨款安排万元~财政专户管理资金安排万元~其他自有资金安排万元~上年结转资金安排万元。,二,财政拨款安排的“三公”经费情况年~通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共万元~其中:因公出国,境,费万元~公务用车购置及运行费万元~公务接待费万元。年“三公”经费预算比年减少万元~其中:因公出国,境,费为~公务用车购置及运行费比与年基本持平~公务接待费减少万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

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