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中小房地产公司财务管理制度(精简)

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中小房地产公司财务管理制度(精简)房地产公司财务管理制度   总  则 财务部是公司一切经济事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、资金管理、税务筹划、财务分析等工作,其工作范围和职责主要有: 1.负责公司财务管理工作 编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款, 清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结 算、保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资 工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间关系,依法纳税; 2.负责公司会计核算工作 遵守国家颁布的会计准则、财...

中小房地产公司财务管理制度(精简)
房地产公司财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载   总  则 财务部是公司一切经济事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、资金管理、税务筹划、财务分析等工作,其工作范围和职责主要有: 1.负责公司财务管理工作 编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款, 清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结 算、保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资 工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间关系,依法纳税; 2.负责公司会计核算工作 遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年 度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细 帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐 实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理 设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登 记汇总各项成本数据资料,及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料; 按合同及预算审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、 材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各 项成本辅助帐的设置,健全各 项统计数据. 4.建立经济核算制度 利用会计核算资料,统计资料及其他有关资料,定期进行经济活动分析,判 断和 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据. 5.配合公司内部审计 根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度. 第一章 资金审批制度 1. 资金使用原则及印章管理 ⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电 话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单 上补签意见; ⑵ 财务专用章、合同专用章、公司法人章及支票必须分开保管, 合同专用章、 公司法人章由行政部经理负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管. 行政部经理或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管.   印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记; ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司, 如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准; ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符. 如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书 面通知并经公司主管领导批准; ⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准; ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准; ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证. 如遇特殊情况须经公司主管领导批准. 2.施工工程用款审批制度 施工工程用款由公司主管领导批准支付. 其程序,按"施工工程用款支付审批工作流程"执行: 施工单位提出申请→现场工程师、监理工程师审核→项目经理审核→预算工程师审核→工程总监审核→公司主管领导审核→财务部付款。 3.行政费用支出管理制度 ⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支; ⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准. 4.公司差旅费开支制度 ⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴; ⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具; ⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行: ① 房租 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 : A.部门经理以上职员,房租标准为 300 元/日; B.一般职员,房租标准为 100 元/日. ② 伙食补贴、市内交通补贴标准: 伙食补贴每人 20 元/日;市内交通费每人 10元/日. ⑷ 实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因, 报经公司主管领 导审批后支付. 5.车辆维修费及汽油费管理制度 ⑴ 公司车辆维修保养由行政部统一管理,应指定维修点,维修费用原则采取 银行转帐方式结算; ⑵ 车辆易损备品备件由行政部统一安排采购,以支票支付.需用时应办理领 用手续,并由行政部建帐予以核销使用; ⑶ 公司汽油票由行政部统一保管并设帐登记使用. 6.办公费用,会议费用及其他费用管理制度 ⑴ 公司办公用具由行政部统一采购、管理; ⑵ 行政部设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况; ⑶ 行政部财产台帐为财务部附设帐册; ⑷ 行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记,定期通报; ⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理 提出建议,报总经理批准,其会务工作由行政部统一安排; ⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人力资源部制定, 经总经理批准后报财务部备案. 7.行政费用报销制度 ⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费, 向个人支付的其他款项及不够支票起点的零星开支; ⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签 字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本制度规定进行 审批支付; ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施; ⑷ 凡未具备报销条件(如无对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须 填写借款单,借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人; ⑸ 支票领用单、借款单由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后支付; ⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告.如系 空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任; ⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准. 第二章 工程成本管理制度 1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他 经济签证均需由总经理签署或授权委托签署; 2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程 决算的审定; 3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对 已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市 场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料. 4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作. ⑴ 参与有关工程经济合同的洽谈,及时、准确了解公司各项工程成本的构成 及用款计划; ⑵ 负责工程进度款的复核,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作. 5.工程中间结算程序. ⑴ 施工单位于每月 25 日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在 5 日内送财务部会签; ⑵ 财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单 位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主 管领导审批. 6.工程决算程序. ⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的 程序报工程部复核, 财务部会签; ⑵ 财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数, 扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,报 公司主管领导批准; ⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务 部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范 围联合进行专项工程决算; ⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣 工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算. 第三章 财产管理制度 1.公司财产的范围 ⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品; ⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用 具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在 2000 元以上和耐用年限在一年 以上的列为固定资产; ⑶ 凡单项价值在 2000 元以下或价值在 2000 元以上但耐用年限不足一年 的用品用具均属低值易耗品. 2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算 ⑴ 公司本部使用的所有固定资产及办公用品用具由行政部归口管理; ⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理; ⑶ 行政部和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记 公司财产购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相 应的措施,办法. 3.财产的购置与调拨 ⑴ 行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务 部会签,报公司主管领导批准后方可采购; ⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联,财务部凭 财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门 凭验收单登记台帐; ⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报行 政部审核,公司主管领导批准; ⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联.一联由领用部门存 查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部 门定期汇总后向财务部报帐; ⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理 部门办理,送财务部备案. 4.财产的清查、盘点 ⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次 全面盘点清查; ⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加; ⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明 亏损原因.对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员 的责任; ⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织 评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见; ⑸ 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查 明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属 自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见. 文档已经阅读完毕,请返回上一页!
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分类:生活休闲
上传时间:2017-09-19
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