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质量体系内审报告.doc

质量体系内审报告

初夏知音
2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《质量体系内审报告doc》,可适用于综合领域

质量体系内审报告文件编号:质量管理体系内部审核报告审核目的评价管理体系的符合性推动质量管理体系及过程的改进。审核范围站长室、监测分析室、综合业务室站质量管理体系文件、程序文件、作业指导书、CNASL:审核依据适用的法律法规内审组长:李冰第一组组长:张静组员:何文审核组第二组组长:李冰组员:孙华审核日期年月,日编制人李冰编制日期年月日质量管理体系内部审核综述:按照年质量管理体系审核计划我站组织了上半年内部全要素的审核。在内审期间站各科室互相协调、配合较好地完成了内审工作。通过内审证明我站的质量管理体系基本符合CNASCL:《检测和校准实验室能力认可准则》和CNASCL:《实验室认可准则在化学检测实验室的应用说明》、《实验室资质认定评审准则》的要求符合并能得到持续改进。根据国家认监委和合格评定委员会新颁布的评审准则站派出专人外出培训和并对全站人员进行了宣贯依据我站实际情况对站质量管理体系文件进行了修改并在监测过程全面贯彻和实施。实验室质量管理体系已具有防止不符合项的产生和满足客户要求的能力建立了较成熟的持续改进机制。通过内审工作做到了对站质量管理体系的改进和完善使质量管理体系持续有效并得到改进提高了质量管理体系的符合性通过内审我站在实验室质量管理体系文件在明确职责和权限方面、服务客户、抱怨投诉、数据控制、监测结果的质量保证等方面得到较高评价。在此次内审共有个不符合项分布情况是:站长室项监测分析室项综合业务室项问题产生的原因主要是对CNASCL:《检测和校准实验室能力认可准则》和CNASCL:《实验室认可准则在化学检测实验室的应用说明》准则、质量管理体系的学习不够认识理解得不够充分、透彻缺乏对外的交流部分工作人员责任心不强文件的控制、管理、归档工作尚有缺陷有待提高和完善监测分析室在内审中发现问题较多及时进行了整改。内审中的不符合项于月日前整改结束。同时在内审中也发现由于对准则理解不透内部审核报告编制的不完善以后要加强对准则的宣贯和学习创新内审的形式不断完善审核工作使审核工作取得更大的实效。批准同意审核组意见意见质量主管:王成年月日备注附件:不符合报告(编号:文件XXX、XXX、XXX)

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