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质量体系内审计划.doc

质量体系内审计划

始终还是一个人流浪
2017-09-30 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《质量体系内审计划doc》,可适用于战略管理领域

质量体系内审计划XXX服装实业有限公司质量体系内部审核实施计划QP表审核组成员审核组长:XXX管理者代表姓名组内职务工作部门姓名组内职务工作部门(审核目的对本公司现有品质管理体系进行审核以验证其是否符合ISO:标准要求。(审核性质内部质量体系审核。(审核依据a)ISO:。b)质量手册。c)程序文件、办法、作业指导书。d)相关法律法规及客户要求等。(审核范围质量手册所需求的相关活动及涉及本次审核的管理层(总经理、管理者代表)、人事行政、销售部、生产部、品管部、采购部。(审核时间年月日(保密要求审核组全体人员对审核活动中涉及的公司有关销售、技术方面的信息保密。(审核活动安排见下页XXX服装实业有限公司审核审核时间受审部门主要活动及涉及的标准条款组::首次会议(审核员、各部门负责人、总经理、管理者代表)总要求、管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、质量目标质量管理体系的策划、::总经理职责和权限管理者代表内部沟通、管理评审、资源的提供A组总则质量手册、质量目标质量管理体系的策划、职责和权限管理者代表内部沟通总::管理者代表则、内部审核过程的监视和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进纠正措施预防措施上午记录控制、质量目标、采购、标识和可追溯性、监视和测量设备的控制、过程的监视::B组品管部和测量产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进纠正措施预防措施采购、标识和可追溯性产品防护::C组采购部基础设施、工作环境、生产和服务提供的控制生产和服务提供的确认标识和可追溯性产品防::B组生产部护、过程的监视和测量产品的监视和测量、不合格品控制::休息与顾客有关的过程、客户财产、顾客满意A组销售部::文件控制记录控制职责、权限与沟通、人人事行政(含B组力资源ISO办)::各审核组补充审核(必要时)或审核组会议,整理结果::末次会议备注:a)质量管理体系文件控制记录控制、质量方针、质量目标、职责和权限内部沟通等条款应贯穿于各部门。b)若审核成员涉及审到本部门时,请回避并由其审核组其它成员进行审核。编制:XXX日审核:批准:

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