傅家边果业有限公司
培训
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记录
培训日期
培训地点
培训教师
培训方式
培训目的
参加人员名单
培训内容
考核情况
注:此
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
用于岗前培训、单位人员外出进修。
质量工作会议纪录
日期
地点
主持人
会议主
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
参加人员名单
会议内
容纪录
纪录人
文件发放、回收记录
序
号
文件名称
编
号
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
签回
日期
注:此表用于企业所有文件、资料的发放记录。
标准目录表
序号
标准名称
标准代号
数量
保管人
合格供方评价记录表
供方名称
商品名称
电话/传真
联 系 人
地 址
证照情况(营业执照、生产许可证、官方检测
报告
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)
检验结果
质量保证能力
评定结论
管理者代表 意见
编制: 审批:
原辅材料采购计划清单
年 月 日
序号
产品名称
规格型号
生产厂家
技术质量要求
一季度
二季度
三季度
四季度
采购 数量
计划到货时间
采购 数量
计划到货时间
采购 数量
计划到货时间
采购 数量
计划到货时间
做成: 审批:
原辅材料采购验证、验收记录
产 品 名称
生产日期
规 格
数 量
供 货 单 位
进货日期
生产厂家
抽样数量
送货人
外包装情况
完好 破损 其他
保质期情况
符合 不符合
产品合格证
有 无
检验报告
有 无
生产许可证
有 无
检验情况
综合判定
符合 不符合
备注
验证人员: 年 月 日
原辅材料进货(入库)台帐
生产者名称: 填表人: 填表日期: 年 月 日
产品名称
产品商标
规格
QS编号
数量
进货时间
供货商名称
供货商地址
验收结果
验收员签字
原辅材料使用记录(台账)
生产者名称:
原辅材料名称
QS编号
进货时间
供货商名称
供货商地址
产品批号、生产日期或检验检疫号
使用数量(kg)
使用时间
使用原辅材料的产品名称及产量(吨)
验收结果
验收员签字
生 产 成 品 记 录 表
生产日期
品 名
规格型号
生产数量
班组负责人
产品入库记录
日期
品 名
规格
型号
入库
数量
累计
库管员签字
产品(出库)销售台账
生产者名称: 填表人: 填表日期: 年 月 日
产品名称
销往地区
经销商名称
经销商地址
规格
生产批号或生产日期
出库数量(吨)
出厂时间
过程质量检验记录
年 月
日期
时间
品种
检验点及检验数据
检验结论
检验员
纠正和预防措施处理纪录
NO:
不合格来源或提出部门
纠正措施 □ 预防措施 □
不合格(潜在)事实描述:
签字: 日期:
原因分析:
签字: 日期:
纠正-预防措施要求:
责任部门: 批准: 日期:
纠正-预防措施实施情况验证:
验证人: 日期:
备注:
注:此表用于纠正措施、预防措施。
不合格品处理记录
生产日期
品 名
规格型号
数 量
不合格原因:
部门负责人: 年 月 日
不合格品处置:
返工
降级
报废
主管签字: 年 月 日
审批:
主管领导: 年 月 日
产品投诉记录
顾客名称
产 品
规格型号
数 量
时 间
负责部门
发现问题记录:
签名: 年 月 日
维修记录:
签名: 年 月 日
顾客处理意见:
签名: 年 月 日
纠正/预防措施实施情况汇总表
NO:
序号
责任部门及不合格
(或潜在不合格)内容
完成日期
验证情况及日期
验证人
生产设备一览表
序号
设备名称
规格
型号
出厂编号
生产厂家
起用日期
使用部门
存放地点
状态
备注
设备清理(洗)消毒记录表
编号: 年 月 日
日期
设备名称
清理(洗)消毒 方式
清理起始时间
清理结束时间
效果
操作人员
检查人员
设备检修记录
设备名称
使用部门
规格型号
设备编号
故障发生时间和现象:
使用人:
年 月 日
检修记录:
检修人:
年 月 日
验收记录:
验收人:
年 月 日
注:包括全部设备检修
合格供方名录
年 月 日
序号
供方编号
供方名称
联系方式
供应材料
首次列入日期
最后复评时间
编制: 审批:
原 始 记 录
样品编号:
被检单位
样品名称:
规格、等级、商标:
检 测 条 件
检测日期: 年 月 日
温度:
湿度:
气压:
检测项 目
操 作 记 录
检测数据
平均值
数据处理后的数值(或检测结果)
检测人:
校核:
成品检验报告
产品
名称
规格
型号
生产
日期
检验
依据
检验
数量
环境
条件
抽样基数
抽样日期
使用仪器;
检验项目
标准要求
检验结果
单项判定
外观和感官
净含量
水分
细菌总数
大肠菌群
结论:
经检验,该批产品
批准: 审核: 检验员: 年 月 日
检测设备一览表
序号
设备
名称
规格
型号
生产
厂家
设备
编号
精度
等级
检定
日期
检定
周期
检定
机构
计量器具周期检定计划表
序号
设备编号
设备名称
使用部门
检定状态
计划检定日期
备注
批准: 编制:
设备日常保养记录
设备使用部门: 保养人: 年 月
序号
设备编号
日期
设备名称
异常情况纪录
备注
注 1.√——表示日保养,主要做好清洁工作,并做好有关记录; 2.△——表示周保养,彻底清洁维护,查看关键部位后上润滑油; 3.☆——表示月保养,检查所有电器和传动机构,并上润滑油; 4.Ⅹ——表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏中记录,并及时上报检修。
供方业绩评审表
供方名称:
联系人
电话
供应产品名称:
产品质量状况:
品管部:
价格情况:
原料部:
供货情况:
原料部:
综合评定:
原料部: