下载

2下载券

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 《电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯》

《电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯》

《电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯》

jsxygf
2012-11-16 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《《电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯》doc》,可适用于工程科技领域

特种设备安全技术规范TSGZ前  言年月国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局向中国特种设备检测研究中心(以下简称中国特检中心)下达了起草任务书。年月中国特检中心组织专家成立起草组形成的草案。年月在北京召开了起草工作会议并提出修改意见。形成征求意见稿。年月由特种设备局以质检特函号文征求有关部门、单位和专家以及公民的意见。起草级对征求意见稿进行了修改并形成送审稿。年月特种设备局将送审稿提交国家质检总局特种设备安全技术委员会审议经修改形成了报批稿年月日由国家质检总局批准颁布。本细则主要起草单位和人员如下:中国特种设备检测研究中心张 军、沈 勇江苏省质量技术监督局田 锋浙江省质量技术监督局黄 群北京石化建压力管道安装鉴定评审中心张西庚中国特种设备检验协会葛 新上海市特种设备监督检验技术研究院孙 黎中国化工装备协会祖瑞先上海交通大学张晓峰国家起重运输机械质检中心高革珍通力电梯有限公司马凌云中国化学工程第三建设公司夏节文中山市新迪能源与环保设备有限公司杨 俊大连冰山集团金州重型机器有限公司刘 静目录特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则附件A特种设备许可试制产品(试安装、改造、维修设备)数量附件B现场鉴定评审工作基本程序附件C资源条件鉴定评审要求附件D质量保证体系鉴定评审要求附件E产品(设备)安全性能抽查检验要求附件F特种设备许可鉴定评审报告附件G特种设备许可鉴定评审报告基本格式和内容说明特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则第一条为规范特种设备许可鉴定评审工作保证特种设备许可鉴定评审的科学、客观、公平、公正和工作质量制定本细则。第二条本细则适用于中华人民共和国境内特种设备(包括原材料、部件、安全附件及安全保护装置)制造、安装、改造、维修许可的鉴定评审工作。第三条从事特种设备许可鉴定评审工作的机构(以下简称“鉴定评审机构”)应当按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》以下简称《鉴定评审规则》)和本细则的规定在许可实施机关确定的范围内实施鉴定评审工作。第四条申请特种设备制造、安装、改造、维修许可的单位(以下简称申请单位)的许可申请经许可实施机关受理后应当及时约请鉴定评审机构进行现场鉴定评审并且向鉴定评审机构提供如下资料:(一)特种设备许可申请书(已受理正本一份)(二)《特种设备鉴定评审约请函》(格式见《鉴定评审规则》附件一式三份)(三)特种设备质量保证手册(一份)(四)设计文件鉴定报告和型式试验报告(安全技术规范及其相应标准有设计文件鉴定和型式试验要求时复印件一份)。第五条鉴定评审机构接受约请后应当了解申请单位试制产品(试安装、改造、维修设备)有关准备工作情况。其试制产品(试安装、改造、维修设备)应当满足和涵盖受理的许可项目试制产品(试安装、改造、维修设备)数量详见附件A。鉴定评审机构可以针对申请单位的具体情况对试制产品(试安装、改造、维修设备)进行适当调整但是必须在接受约请时确定。鉴定评审机构审阅申请单位提交的资料后对不符合规定的应当在个工作日内一次性告知申请单位需要补正的全部内容。第六条鉴定评审机构接受约请后应当及时做好各项鉴定评审准备工作。鉴定评审准备工作包括制订鉴定评审计划、组成鉴定评审组、查阅申请资料、准备鉴定评审工作文件等。第七条鉴定评审机构依据《鉴定评审规则》的规定组成鉴定评审组并且根据申请单位受理的许可项目特性配备质量保证、材料、焊接、热处理、无损检测、电气(电器)和制造、安装、改造、维修检验等方面的专业技术人员。第八条鉴定评审工作时间一般为~天安全技术规范、标准有其他过程检验与试验、型式试验要求或者需到施工现场抽查安装、改造、维修安全性能时可适当延长鉴定评审时间但最长不得超过天。鉴定评审机构按照申请单位提出的拟鉴定评审时间协商确定评审工作日程并及时向申请单位发出《特种设备鉴定评审通知函》(见《鉴定评审规则》附件)同时抄报许可实施机关及其下一级质量技术监督部门。申请单位在接到《特种设备鉴定评审通知函》后认为鉴定评审组的组成不利于鉴定评审工作的公正性或不能保护申请单位的商业秘密时应当在收到《特种设备鉴定评审通知函》的个工作日内向鉴定评审机构书面提出鉴定评审机构确认后应当对鉴定评审组的组成进行调整。第九条特种设备现场鉴定评审工作程序包括预备会议、首次会议、现场巡视、现场鉴定评审、鉴定评审情况汇总、交换鉴定评审意见、鉴定评审总结会议等。具体的工作程序详见附件B。第十条现场鉴定评审时申请单位应当向鉴定评审组提供以下资料:(一)申请单位的基本概况(二)依法在当地政府注册或者登记的文件(原件)和组织机构代码证(原件)(三)换证申请单位所持有特种设备许可证(原件)及持证期间特种设备制造产品(安装、改造、维修)清单(四)特种设备质保证理手册及其相关的程序文件、作业(工艺)文件(五)质量保证工程师、质量控制系统责任人员明细表及任命书、聘用合同、工资表、相关保险凭证、身份证、职称证明、学历证明(六)工程技术人员、特种设备作业人员(焊接、无损检测)明细表及其聘用合同、工资表、相关保险凭证、身份证、职称证明、学历证明和特种设备作业人员证(原件)(七)设备、工装、仪器、器具、检验与试验装置等台帐(八)检验与试验装置检定校准台帐和检定校准记录(九)受理的许可项目试制产品(试安装、改造、维修设备)的设计文件(包括设计图样、设计计算书、安装使用说明书等)、作业(工艺)文件(包括作业指导书、工艺评定报告、工艺规程、工艺卡、检验工艺规程等)、质量计划(过程质量控制卡、施工组织设计或施工方案)、检验与试验、验收记录与报告(分项验收报告、验收报告、竣工报告)、监督检验报告(法规、安全技术规范规定时)质量证明资料等(十)申请单位的合格分供(包)方名录、分供(包)方评价报告(十一)受理的产品的设计文件鉴定报告、型式试验报告(安全技术规范及其相应标准有规定时)(十二)相关法律、法规、安全技术规范及其相应标准清单(十三)管理评审、不合格品(项)控制、质量改进与服务等质量保证体系实施的有关记录(十四)鉴定评审过程中需要的其他资料。第十一条现场鉴定评审时申请单位应当保持受理许可项目制造(安装、改造、维修)生产状态。第十二条根据申请受理的许可项目特性和规模及实际情况鉴定评审组可分为若干评审小组开展工作。通过查阅相关资料、现场实际检查、座谈和交流、产品(设备)安全性能抽查等方式对申请单位的资源条件、质量保证体系建立和产品(设备)安全性能是否符合安全技术规范及其相应标准的规定进行鉴定评审。现场鉴定评审的项目、内容、要求和方法见附件C、附件D、附件E。第十三条鉴定评审组应当对鉴定评审情况做详细的记录。记录包括鉴定评审的项目、内容和工作见证资料的名称、编号所抽查产品(设备)和在制品(施工中的工程)编号、依据的安全技术规范及其相应标准、抽查项目、检验结果及发现的问题等。现场鉴定评审结束后鉴定评审组向鉴定评审机构提交鉴定评审工作报告做出鉴定评审结论意见。第十四条鉴定评审结论意见分为:“符合条件”、“不符合条件”、“需要整改”。全部满足许可条件鉴定评审结论意见为“符合条件”申请单位现有部分条件不能满足受理的许可项目规定但在规定时间内能够完成整改工作并满足相关许可条件鉴定评审这结论意见为“需要整改”。申请单位存在以下情况之一时鉴定评审结论意见为“不符合条件”:(一)法定资格不符合相关法律法规的规定(二)实际资源条件不符合相关法规、安全技术规范的规定(三)质量保证体系未建立或者不能有效实施材料(零部件)控制、作业(工艺)控制检测与试验控制、不合格品(项)控制以及与许可项目有关的主要过程控制如焊接、无损检测等质量控制系统未得到有效控制管理混乱(四)产品(设备)安全性能抽查结果不符合相关安全技术规范及其相应标准规定(五)申请单位有违反特种设备许可制度行为。第十五条鉴定评审结论意见为“需要整改”时申请单位应当按照《特种设备鉴定评审工作备忘录》通报所提出的问题在个月内完成整改工作并在整改工作完成后将整改报告和整改见证资料提交鉴定评审机构。鉴定评审组对整改报告和整改见证资料进行确认并出具整改情况确认报告必要时应当安排鉴定评审人员进行整改情况现场确认。鉴定评审机构在进行整改情况现场确认前应当报告许可实施机关。整改情况确认符合条件的整改情况确认报告结论为“经整改后符合条件”。申请单位在月内未完成整改或者整改后仍不符合条件整改情况确认报告结论为“不符合条件”。第十六条鉴定评审机构应当按照《鉴定评审规则》的规定及时出具《特种设备许可鉴定评审报告》(以下简称《鉴定评审报告》)并由评审机构审批、加盖公章(或鉴定评审专用章)。《鉴定评审报告》基本格式、内容见附件F、附件G。第十七条对申请多个许可项目、类别、级别进行鉴定评审时鉴定评审机构应当对每个许可项目、类别、级别分别做出鉴定评审结论。第十八条鉴定评审时发现申请单位的实际资源条件不能满足受理许可项目要求但满足下级别许可要求时经申请单位书面申请、许可实施机关受理后评审机构按照重新受理的许可范围进行鉴定评审。第十九条 申请单位在许可证有效期内许可条件发生变化时应当按照相关规定进行许可变更申请。鉴定评审机构依据实施机关的批复对申请单位许可变更情况进行鉴定评审。第二十条 特种设备许可换证鉴定评审(以下简称换证鉴定评审)工作程序和要求与初次申请特种设备许可的鉴定评审工作程序和要求基本相同。换证鉴定评审的工作重点是审查持证期间的许可条件变化和执行法规、安全技术规范的情况包括以下内容:(一)许可条件变化情况如果发生变化是否按照规定及时向许可实施机关进行许可变更申请的情况(二)质量保证体系实施情况(三)产品(设备)的安全性符合安全技术规范及其相应标准情况(四)产品(设备)是否发生过重大安全性能事故及其处理情况(五)接受监督检验机构实施监督检验工作情况(六)是否发生涂改、伪造、转让或出卖许可证向无许可证单位出卖或非法提供质量证明文件的情况(七)特种设备制造(安装、改造、维修)的业绩是否符合法规、安全技术规范的规定。第二十一条换证鉴定评审发现申请单位有以下问题时鉴定评审结论为“不符合条件”:(一)发生涂改、伪造、转让或出卖特种设备许可证有向无特种设备许可证单位出卖或非法提供质量证明文件(二)不按照规定接受各级质量技术监督部门的监督检查和监督检验机构实施监督检验经责令整改仍未改正(三)产品(设备)发生严重安全性能问题(事故)(四)换证鉴定评审的其他重点项目存在严重不符合。第二十二条本细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。第二十二条本细则自年月日起施行。附件A特种设备许可试制产品(试安装、改造、维修设备)数量A锅炉试制产品数量见表:A-。表A- 锅炉试制产品数量序号申请产品级别试制成品数量试制在制品数量备注A()锅筒只(已完成耐压试验和管接头端部坡口加工)()集箱只(其中只集箱为低合金钢材料已完成耐压试验和管接头端部坡口加工另只集箱为碳钢材料鉴定评审时需进行耐压试验)()膜式水冷壁片(其中片为平板式另片为成排弯式鉴定评审时对其中片进行耐压试验)()蛇形管组(其中组为低合金钢材料另一组为碳钢材料鉴定评审时对其中一组进行耐压试验)制造单位可以根据制造能力选取左边表中的其中种而盘管式直流锅炉应当试制台成品A级锅炉部件锅筒锅筒只具体要求同A级要求中的第条所有试制产品、在制品未进行油漆、保温和包装集箱类集箱只具体要求同A级要求中的第条膜式水冷壁类膜式水冷壁片具体要求同A级要求中的第条蛇形管类蛇形管组具体要求同A级要求中的第条B台视产品结构而定:()筒节、封头(管板)、U形圈、炉胆等部件各件()如产品有集箱应有已开孔的集箱只()如产品有带弯头的管子至少应有不同直径的弯管根()如产品为盘管式至少应有组内(或外)圈管盘C有机热载体锅炉D台台A压力容器试制产品数量见表A-。表A- 压力容器试制产品数量序号申请产品级别试制成品数量试制在制品数量备注A台试制产品、在制品不应当油漆、保温和包装A台台A()在建球罐台完成耐压试验()球壳板制造应有块完成压制的球壳板(与人孔、接管组焊的极板块赤道板块与支柱上段组焊的赤道板块温带板块)()封头制造成品个(如制造旋压、热压封头成品各个封头直径大于或者等于mm的申请单位应当提供自购材料有拼接焊缝且直径大于或者等于mm封头个)A台台A舱体、供氧、供气、照明、空调及电气系统安装完成应当对产品安装质量进行抽查B大、中、小容积气瓶各个批量在线制造的个批量B大、中、小容积气瓶各个批量在线制造的个批量B()工业用非重复充装气瓶个批量()真空绝热低温气瓶个批量()缠绕气瓶个批量()机动车用气瓶个批量在线制造的个批量C台C台C台D台台D台台A安全附件试制产品数量见表A-。表A- 安全附件试制产品数量序号申请产品品种试制品成品数量试制在制品数量备注安全阀每个品种类型件每种型式件爆破片每种型式个批量每种型式个批量气瓶瓶阀每种型式只每种型式只注:本表所述的型式按照许可级别、产品(设备)规格划分。A 锅炉压力容器用钢板(带)试制产品数量锅炉压力容器用钢板(带)试制产品数量见相关安全技术规范的规定。A压力管道元件制造试制产品数量见表A-。表A- 压力管道元件制造试制产品数量序号申请产品品种试制成品数量试制在制品数量备注无缝钢管各级别产品均为个批量各级别产品均为个批量焊接钢管有色金属管各级别产品均为个批量(产品为稀贵合金钢管时试制成品只)各级别产品均为个批量(产品为稀贵合金钢管时试制成品只)铸铁管个炉批个炉批钢制无缝管件各级别产品均为个批量各级别产品均为个批量钢制有缝管件各级别产品均为个批量各级别产品均为个批量有色金属及有色金属合金制管件个批量(产品为稀贵合金钢管时试制成品只)个批量(产品为稀贵合金钢管时试制成品只)锻制管件个炉批个炉批铸造管件个炉批个炉批阀门各级别产品均为个炉批各级别均为个炉批特殊工况阀门不少于件锻制法兰及管接头个批量个批量金属波纹管膨胀节各级别产品均为个批量各级别产品均为个批量大型不少于件其他型式补偿器个批量个批量金属软管个批量个批量弹簧支吊架件件紧固件个批量个批量元件组合装置各级别产品均为个批量各级别产品均为个批量大型(如撬装燃气调压装置不少于件聚乙烯及聚乙烯复合管材、管件各级别产品均为个批量各级别产品均为个批量其他非金属及非金属复合压力管道元件个炉批个炉批阀门铸件个炉批个炉批锻制法兰、锻制管件、阀体的锻坯个炉批个炉批A锅炉、压力容器试安装设备数量见表A-。表A- 锅炉、压力容器试安装设备数量申请安装级别试安装设备数量备注各种类、级别台技术参数应当满足所申请种类、类别、级别并完成耐压试验A压力管道试安装项目数量见表A-。表A- 压力管道试安装项目数量序号申请安装级别试安装(在建)数量备注GA、GA项()申请GA类应当有项GA级在建项目()申请GB类应当有项GB级在建项目()申请GC类应当有项GC级在建项目()同时申请GA、GB、GC类或GA、GC类的应分别有GA类、GC类中项较高级别的在建项目()同时申请GA、GB类的应分别有GA类中项较高级别的在建项目和GB级项在建项目以及GB级项竣工项目()同时申请GB、GC类的应分别有GC类中项较高级别的在建项目和GB级项在建项目以及GB级项竣工项目GB项GB项GC、GC、GC项A 电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内机动车辆试制设备数量电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内机动车辆以下统称为机电类特种设备。见表A-。表A- 机电类特种设备试制设备数量申请制造级别试制设备数量备注AB和C级每种设备类型台技术参数应当满足所申请级别A机电类特种设备试安装设备数量见表A-。表A- 机电类特种设备试安装设备数量申请安装级别试安装设备数量备注AB和C级每种设备类型台技术参数应当满足所申请级别A锅炉、压力容器、压力管道试改造、维修设备数量见表A-。锅炉、压力容器、压力管道以下统称为承压类特种设备。表A- 承压类特种设备试改造、维修设备数量申请改造、维修级别试改造、维修设备数量备注各种类、级别台(或个项目)技术参数应当满足所申请种类、级别其中申请压力容器安装改造维修级资格的试改造台压力容器A机电类特种设备试改造、维修设备数量见表A-。表A- 机电类特种设备试改造、维修设备数量申请改造、维修级别试改造、维修设备数量备注AB和C级台技术参数应当满足所申请级别附件B现场鉴定评审工作基本程序B预备会议鉴定评审组到达申请单位鉴定评审现场后召开由鉴定评审组成员和申请单位主要负责人和相关人员参加的预备会议。会议的主要内容如下:()协商鉴定评审工作安排()协商首次会议参加人员的范围和会议程序。B首次会议首次会议由鉴定评审组组长主持参加人员包括鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表(是否参加由该部门决定下同)、申请单位负责人、质量保证工程师、质量控制系统责任人员。首次会议的主要内容如下:()介绍有关人员()鉴定评审组组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、内容和要求鉴定评审工作纪律鉴定评审组人员分工()质量技术监督部门代表讲话(由该部门代表决定)()申请单位介绍单位基本概况产品(设备)试生产情况质量保证体系建立、实施情况换证申请单位应当介绍持证期间的相关情况。B现场巡视现场巡视与许可项目有关的部门、场地、设施和设备。其重点是材料库、配件库、焊材库、焊接试验室、理化试验室、无损探伤室加工设备(预制设备)、安全部件与主要零部件的生产与检验设备、热处理设备、起重与必备的工装设施、组焊(施工、组装)现场耐压试验和气密性试验、调试、装配、其他特殊试验的场地和设备以及各个工序的生产情况等。在进行现场巡视时鉴定评审人员应当记录试生产成品(试安装、改造、维修设备)的编号、使用的材料、零部件标记、特种作业人员标识、现场质量保证体系实施、执行工艺等情况。B分组审查鉴定评审组可分为若干评审小组鉴定评审人员按分工和所规定的内容进行评审。鉴定评审过程中鉴定评审人员应当如实记录鉴定评审情况鉴定评审工作完成后鉴定评审人员应当在记录上签字。在鉴定评审中鉴定评审人员与申请单位有关人员应当及时交换意见发现重要问题及时向鉴定评审组组长汇报必要时应当扩展鉴定评审范围以便查清问题。B鉴定评审情况汇总现场鉴定评审工作结束后鉴定评审组组长应当与鉴定评审人员交流所发现的问题和情况。必要时鉴定评审组长应当再次确认鉴定评审中发现的问题。对所有问题和情况均予以确认后鉴定评审组组长将所发现的问题进行汇总形成《特种设备鉴定评审工作备忘录》。B交换鉴定评审意见鉴定评审组与申请单位的领导层及质量保证体系有关责任人员就鉴定评审工作中所发现的问题进行交流。鉴定评审组应当向申请单位说明鉴定评审的意见和建议并征询申请单位有关人员的意见。双方在交流意见后应当在《特种设备鉴定评审工作备忘录》上签字确认。B鉴定评审总结会议由鉴定评审组组长主持鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表、申请单位有关负责人、质量保证体系各个责任人员参加。会议内容如下:()鉴定评审组组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题()质量技术监督部门代表讲话()申请单位领导发言。附件C资源条件鉴定评审要求C法定资格的核查查阅受理的申请书营业执照(工商行政管理等部门颁发的注册文件)、组织机构代码证书等证件审查申请单位的法定资格是否符合相应规定。C特种设备许可申请项目的核查查阅受理的申请书核查申请单位受理的许可范围(许可项目级别、类别、种类)。鉴定评审组长与申请单位代表在“特种设备鉴定评审基本情况确认表”(见表C-)上签字确认。C申请单位规模的核实相关法规、安全技术规范对申请单位规模有要求时核查申请单位营业执照中的注册资金近期申请单位职工工资表、产品(设备)的相关明细表及有关凭证核实注册资金、职工总人数、产品年产量(安装、改造、维修项目数量)等是否符合相关要求。C人员情况的核实根据申请单位提交的相关人员明细表查阅申请单位近期职工工资表、人员聘任合同(社保凭证)、有效的资格证件等档案资料与责任人员、技术人员、作业人员进行交谈、座谈核实申请单位的人员是否符合如下要求:()技术人员的数量、比例达到规定()特种设备作业人员的数量、资格达到规定()质量保证体系责任人员资格符合规定并且只在申请单位任职()责任人员、技术人员、专业人员对相关安全技术规范、及标准的了解情况质量保证体系和相关的管理制度掌握情况质量控制、专业知识水平和实际能力符合规定。C生产条件的核实查阅相关资料、档案、土地使用证或者租赁协议以及相关的台帐通过现场巡视或者专门核查核实申请单位地址、厂房场地、生产设施和设备、工装模具、生产业绩等是否符合相关规定。C检验试验条件的核实查阅相关资料、检验与试验设备装置台帐通过现场巡视或者专门核查核实检验试验设备装置的数量、能力、状态是否符合相关规定。表C特种设备许可鉴定评审基本情况确认表申请单位名称申请单位联系人联系电话邮政编码传真申请单位法人代表申请受理编号鉴定评审机构名称项目种类类别(类型)级别品种(型号)范围备注确认申请项目确认单位地址申请单位代表:日期:                            (申请单位公章)鉴定评审组长:日期:      注:如需要可附“许可产品明细表”附件D 质量保证体系鉴定评审要求D管理职责D质量方针和目标查阅质量保证体系文件的相关内容结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性采用与有关责任人员交流、座谈等方式审查申请单位制定的质量方针和目标是否符合以下要求:()形成正式文件经法定代表人(或其授权代理人)批准。()符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能方面的要求。()贯彻落实到责任人员和相关人员。()质量方针体现了对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺()对质量目标进行量化、分解和定期考核。D质量保证体系组织结合申请单位的实际情况和受理的许可项目的特性审查申请单位是否建立了具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织并且有效地实施质量控制活动。              D责任人员职责、权限结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求:()规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责()在管理层中任命了名质量保证工程师并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限()质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互的关系以及系统、人员的工作接口控制和协调措施()任命了各质量控制系统的责任人员(对于特种设备安装、改造、维修单位其行政机构中设立若干项目部时根据实际情况任命了各个项目部的质量控制系统责任人员)()质量保证体系责任人员在特种设备制造(安装、改造、维修)过程中胜任并履行其职责、权限。D 管理评审查阅管理评审记录及报告审查申请单位的管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。D质量保证体系文件D质量保证手册结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性查阅申请单位提交的质量保证手册和相关资料。审查质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求。D程序文件(管理制度)结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性查阅申请单位提交的质量保证手册和程序文件(管理制度)。审查程序文件(管理制度)是否贯彻了质量方针是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应程序文件(管理制度)规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目的要求具有可操作性。D作业(工艺)文件和记录查阅质量保证体系文件、技术文件、作业(工艺)文件和记录抽查所使用的作业(工艺)文件和记录等。审查是否符合以下要求:()作业(工艺)文件和记录符合许可项目特性满足质量保证体系实施过程的控制需要()记录的格式及其包括的项目、内容能够规范。D质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)查审阅质量保证体系文件有关质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)的规定审查质量计划的编制和实施是否符合如下要求:()质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况()按照质量计划的要求实施了特种设备制造(安装、改造、维修)过程控制()质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。D文件和记录控制D文件和记录控制程序文件(管理制度)结合申请单位的实际情况和受理的许可项目的特性查阅文件和记录控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件。审查是否明确规定了文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限销毁(对于外来文件还应当包括收集、购买、接收)的要求记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。D文件和记录的控制结合抽查的产品(设备)的质量档案审查质量计划(过程质量控制卡、施工组织设计或施工方案)、设计文件、作业(工艺)文件、记录、检验检测和试验报告(包括分供方的检验检测和试验报告)等审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管保存期限、销毁是否符合相关要求现场使用的文件和记录是否是有效版本外来文件是否齐全、有效。记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。D法规、安全技术规范及标准的完整与有效性查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整是否是有效版本。D合同控制D 合同鉴定评审程序文件(管理制度)结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性查阅合同评审程序文件(管理制度)等质量保证体系文件。审查是否规定了合同评审的范围、内容合同签订、修改、会签程序和要求。D合同评审抽查近期合同评审记录审查是否符合以下要求:()所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定()合同的签订、修改、会签按程序审批()按照规定对合同进行了评审并形成评审记录合同评审记录妥善保存。D设计控制D设计控制程序文件(管理制度)结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性查阅设计控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件。审查设计控制范围、程序、内容是否符合相关要求。D设计过程控制结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性审查设计控制是否符合以下要求:()设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定、型式试验等过程得到有效控制()设计文件符合安全技术规范、标准的规定()设计文件的修改符合安全技术规范的要求()设计文件的更改在实施之前能够按照规定程序执行并且形成文件进行了鉴定和批准。D外来设计文件的控制设计文件由外单位提供时抽查设计文件审查外来设计文件是否符合相关安全技术规范的规定和质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求设计责任人员履行了确认手续。D材料、零部件控制D材料、零部件(包括配套设备下同)控制程序文件(管理制度)结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性查阅材料、零部件控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件。审查特种设备制造(安装、改造、维修)所使用材料(零部件)的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。D采购控制结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性查阅采购合同、合格分供方名录及评价报告抽查材料、零部件库、焊材库和制造(安装、改造、维修)现场审查采购控制是否符合以下要求:()原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内()分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施法规、安全技术规范对分供方的产品(设备)有行政许可要求时对分供方的行政许可情况(许可项目、范围、许可证有效期限等)进行了评价()采购计划和采购合同按照相关程序实施经责任人员审批、签字确认。D材料控制按照质量体系文件的相关要求结合对材料库、零部件库、焊材库和制造(安装、改造、维修)现场的巡查检查材料零部件验收(复验)记录、报告、入库记录、台帐检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代用记录审查是否符合以下要求:()材料、零部件的验收(复验)按照规定的控制程序执行材料责任人员履行了职责材料、零部件验收(复验)质量得到有效控制()材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求()材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰与实物一致()发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。D作业(工艺)控制D作业(工艺)控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性查阅工艺控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容审查是否符合相关要求。D作业(工艺)控制结合抽查产品(设备)安全性能查阅产品(设备)的作业(工艺)文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品(设备)档案、施工验收记录、竣工报告等抽查制造(安装、改造、维修)现场使用的作业(工艺)文件、质量计划、记录等审查工艺执行情况是否符合要求。D工装模具控制查阅工装模具台帐抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况审查工装模具管理是否按照相关要求执行。D焊接控制D焊接控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性查阅焊接控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容审查是否符合相关要求。D焊接人员管理按照申请单位提交的特种设备焊接人员明细表和特种设备焊接人员资格证抽查焊接人员档案并且抽查产品(设备)质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录审查是否符合以下要求:()建立了焊接人员技术档案并妥善保存()焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定()焊接人员标识清晰(根据实际情况焊接人员标识可采用多种形式如钢印、资料记录等)且与施焊记录一致()焊接人员施焊项目为持证的合格项目。D焊接材料控制结合现场巡视或针对性的专门检查根据抽查产品(设备)档案和焊接材料验收(复验)记录和报告、焊接材料台帐(发放、领用记录)、焊材库的温湿度记录、焊接材料烘干保温记录等资料审查焊接材料控制是否符合以下要求:()焊接材料的储存条件满足相关规定()焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置符合要求()焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理符合相关规定。D焊接工艺评定及焊接工艺结合受理的许可项目特性和抽查产品(设备)档案审查焊接工艺指导书(WPS)、焊接工艺评定报告(PQR)(施焊记录、检验检测报告等)、焊接工艺卡、焊接工艺评定试样产品(设备)施焊记录等是否符合以下要求:()焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡符合相关安全技术规范及其相应标准的规定()焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺()焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改符合相关规定D焊接过程控制结合现场巡视或者针对性的专门检查根据抽查产品(设备)质量档案检查焊接过程控制审查是否符合以下要求:()现场施焊执行焊接工艺焊接记录规范、完整齐全焊接质量得到有效控制()焊接设备完好满足施焊要求()焊接试板满足相关安全技术规范及其相应标准要求()对焊接质量进行了统计并针对统计数据进行分析()焊接返修(母材缺陷补焊)时按照焊接返修(母材缺陷补焊)程序进行了审批按照焊接返修(母材缺陷补焊)工艺施焊返修(母材缺陷补焊)按相关规定进行了复验。D热处理控制D热处理控制程序文件(管理制度)结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性查阅热处理程序文件(管理制度)等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。D热处理工艺和过程控制根据现场巡视情况和受理的许可项目特性抽查产品(设备)质量档案审查热处理控制是否符合如下要求:()热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、发放等符合质量保证体系文件规定热处理记录、报告符合相关要求。()热处理设备、测温装置自动记录装置符合相关要求()热处理温度自动记录上注明了热处理炉号、工件号产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字确认。D热处理分包控制申请单位热处理工作由分包方承担时查阅热处理分包合同(协议)、分包方的评价报告、热处理记录、报告等资料审查对热处理分包方的质量控制是否符合以下要求:()对热处理分包方进行了评价、选择、重新评价并出具分包方评价报告()热处理工艺符合安全技术规范、标准要求()热处理分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告符合相关要求并且注明了热处理炉号、工件号产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等()热处理责任人员对分包方出具的热处理温度自动记录、热处理报告进行了审查确认。D无损检测控制D无损检测控制程序文件(管理制度)结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性查阅无损检测控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件审查所规定无损检测控制范围、程序、内容等是否符合相关要求。D无损检测人员管理按照申请单位提交的无损检测人员明细表、无损检测人员档案和资格证审查无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目的管理以及无损检测人员的职责、权限等是否符合相应规定。D无损检测工艺结合抽查产品(设备)安全质量和受理的许可项目特性审查无损检测通用工艺、专用工艺及其执行情况是否符合相关安全技术规范、标准的规定。D无损检测过程控制结合抽查产品(设备)安全质量查阅产品(设备)无损检测记录、报告检查无损检测过程控制审查是否符合以下要求:()无损检测方法、数量、比例、评定标准符合安全技术规范及相应标准规定()不合格部位的复验方法、扩探数量、评定标准符合安全技术规范及其相应标准规定。()射线底片的保管、UT试块的保管符合相关规定()无损检测过程中能够按照无损检测工艺文件的规定进行操作()无损检测设备及器材管理符合相关规定。D无损检测报告抽查产品(设备)的无损检测记录、报告审查是否符合如下要求:()无损检测记录、报告、射线检测底片符合安全技术规范及其相应标准规定()采用无损检测标准正确()射线底片质量符合标准要求()无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准等符合相关规定。D无损检测分包控制申请单位无损检测工作由分包方承担时结合受理的申请许可项目特性审阅分包合同(协议)及分包方的评价报告检查分包方核准的无损检测项目范围、无损检测人员资格、无损检测记录、报告等审查是否符合以下要求:()对无损检测分包方进行了评价选择、重新评价并出具了分包方评价报告()分包方核准的无损检测项目范围、无损检测人员资格满足相关规定()分包方出具的无损检测记录、报告符合安全技术规范及其相应标准规定()分包方无损检测人员对无损检测记录、报告进行了审查确认。D理化检验控制D理化检验控制程序文件(管理制度)结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性查阅理化检验控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件审查所规定的理化检验质量控制范围、程序、内容是否符合要求。D理化检验过程控制抽查产品(设备)理化检验的记录、报告检查理化检验过程控制审查是否符合以下要求:()理化检验人员培训上岗()选用的理化检验的方法、试样数量正确理化检验工艺(规程)符合要求理化检验操作按照工艺(规程)的规定进行()理化检验试件、试剂、标样的保管符合相关规定()理化检验试样加工符合图样要求有有效的试样检测手段()理化检验结果的确认和复验符合相关规定。D理化检验分包控制申请单位理化检验由分包方承担时检查分包合同(协议)及分包方评价报告分包方所具备的理化检验能力及理化检验记录、报告等。审查是否符合以下要求:()对理化检验分包方进行了评价、选择、重新评价并出具分包方评价报告()分包方所具备的理化检验能力满足受理的许可项目要求()分包方出具的理化检验报告符合相关规定理化检验责任人员对分包方理化检验报告进行了审查确认。D检验与试验控制特种设备质量保证体系中检验与试验控制是特指以下方面的检验与试验:()特种设备制造、安装、改造、维修过程检验最终检验(如机电类设备的出厂检验、承压类设备耐压试验和气密性试验以及竣工验收、调试验收、试运行验收等)()安全技术规范及其相应标准规定的型式试验()安全技术规范及其相应标准规定的其他相关特殊检验和试验。D检验与试验控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性审查检验与试验控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件所规定的检验与试验控制范围、程序、内容是否符合要求。D过程检验与试验控制通过检验与试验现场巡查结合受理的许可项目特性抽查质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明文件等资料审查是否符合以下要求:()质量计划实施过程中按要求进行了全部检验与试验()各类检验与试验工艺完整齐全且符合相关要求在检验与试验过程中执行检验与试验工艺的规定。D最终检验与试验控制结合受理的许可项目特性抽查产品档案审查出厂检验、竣工验收、调试验收、试运行验收记录、报告符合相关检验与试验工艺规定检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。D 检验与试验条件控制通过检验与试验现场巡查并结合检验与试验记录、报告的检查审查检验与试验装置是否符合以下要求:()检验与试验装置、工装满足检验与试验要求所用仪器、仪表经检定校准合格()检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检验与试验要求。D 检验与试验状态结合抽查产品(设备)质量档案及现场巡视检查与检验试验状态(不合格、待检、合格)标识是否符合质量体系文件规定。D 型式试验及其他特殊试验安全技术规范及其相应标准规定型式试验及其他特殊试验要求时审查型式试验及其他特殊试验是否符合以下要求:()型式试验由国家质检总局核准的型式试验机构进行型式试验报告、试验项目、试验结论等符合安全技术规范及其相应标准规定型式试验覆盖了受理的许可项目范围()其他特殊试验的试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论满足安全技术规定及其相应标准规定。D 检验与试验记录、报告查阅检验与试验记录、报告审查是否符合以下要求:()检验与试验项目齐全()检验与试验记录、报告规范统一检验与试验数据和结论符合安全技术规范、标准规定()检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审批统一存档保管()检验与试验责任人员对检验与试验进行了监督对检验与试验报告进行确认。D设备和检验与试验装置控制D设备和检验检与试验装置控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性查阅设备和检验与试验设装置序文件(管理制度)等质量保证体系文件所规定的控制范围、程序、内容审查是否符合相关要求。D设备和检验与试验装置档案管理按照设备与检验与试验装置台帐、档案结合申请单位资源条件核实审查设备和检验与试验装置符合以下要求:()建立了设备和检验与试验装置台帐、档案设备和检验与试验装置台帐、档案规范、完整齐全与实物一致并妥善保管。()设备和检验与试验装置按校准计划进行了检定校准有相应的校准记录、报告()按照相关规定对设备和检验与试验装置进行了维修保养有相应记录。D设备和检验与试验装置状态查阅设备和检验与试验装置台帐、档案现场检查设备和检验与试验装置状态符合以下要求:()设备和检验与试验装置状态标识符合相关规定()属于法定检验的设备和检验与试验装置按照相关规定由有相应资格的检验机构进行检验并出具了有效的检验报告D不合格品(项)控制D不合格品(项)控制程序文件(管理制度)结合受理的许可项目特性查阅不合格品(项)控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文件审查不合格品(项)控制范围、程序、内容是否符合规定。D不合格品(项)的控制根据抽查产品(设备)质量档案和现场巡视追踪不合格品(项)报告及相关资料审查不合格品(项)控制是否符合以下要求:()不合格记录、标识、、隔离符合质量体系文件规定()对不合格品(项)进行原因分析按规定程序进行处置()不合格品(项)处置后进行了检验()纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求纠正措施合理有效。D

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/30

《电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯》

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利