首页 [广告/传媒]广告公司制度——差旅报销管理规定

[广告/传媒]广告公司制度——差旅报销管理规定

举报
开通vip

[广告/传媒]广告公司制度——差旅报销管理规定[广告/传媒]广告公司制度——差旅报销管理规定 XX文化传播有限公司 差旅报销管理规定 第一条 制定目的 为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度。 第二条 基本原则 公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差,凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差,所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。 第三条 差旅费管理内容 1、差旅费的批准和借款 ,1,出差人员须填写《出差...

[广告/传媒]广告公司制度——差旅报销管理规定
[广告/传媒]广告公司 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ——差旅报销管理规定 XX文化传播有限公司 差旅报销管理规定 第一条 制定目的 为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度。 第二条 基本原则 公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差,凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差,所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。 第三条 差旅费管理 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 1、差旅费的批准和借款 ,1,出差人员须填写《出差计划申请 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 》,附件1,,确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等,需预借出差款的,持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》,附件2,,按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。 ,2,差旅费的借支要及时清账,坚持前清方可后借的原则,若前次借款尚未清账,则不允许再次借款,回差后一周内到财务报账,但除特殊情况不得跨月报销,如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因,无任何理由逾期不报的,财务部门有权从借款人工资中扣回。 ,3,两人及两人以上协同出差的,需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。 ,4,因公务紧急,未能履行出差审批手续的,须在出差前或出差途中通过电话方式知晓给相关负责人,出差后补办手续。 2、差旅费的报销 ,1,报销单的处理,差旅费报销时需填制《差旅费报销单》,附件3,,按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理,并根据《出差计划申请表》确定的出差 ,无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。 事项据实报销 ,2,火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴,为便于归档管理,凡粘贴不合格的,财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。 ,3,工作人员出差期间,除有公司特别批准外,不得以任何名义、任何方式用公款进行游览,未经同意的游览开支,财务部不予报销。 ,4,出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法,伙食补助费实行包干办法,伙食补助费、市内交通费按出差的自然,日历,天数计算。 3、交通费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,1,为节约开支,出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具,但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车,乘坐火车动车组的,只限于乘坐二等座。 ,2, 连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票,若未买硬卧车票的,按乘坐列车硬席坐位的50,计发卧铺补助费,乘坐动车组不予补助费。 ,3,乘坐飞机要从严控制,因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时,须由公司总经理批准,凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销,超额部分由个人承担。 ,4,市内交通费按限额、凭票报销,超支部分自理,出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。 ,5,凡公司配备车辆公出或参加会议的,不计发市内交通费。 4、住宿费报销 ,1,出差期间的住宿费一律凭宾馆、招待所等营业单位开具的发票办理报销,出差期间实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理,节约部分的50,奖励个人。 ,2,报销住宿费的天数及金额按实际住宿天数和开具的住宿发票金额计算。 3,关联公司之间的人员出差由接待单位在公司内安排住宿和伙食,不在本单, 位报销上述费用,不能安排的由出差人自行按出差标准执行。 5、伙食标准 ,1,出差人员每天补助一类城市为50元,一般城市每天补助为35元。 ,2,在外地参加各种会议期间,会务费中含食宿费的,不再计发伙食补助,会议费不含食宿费的按补助标准执行。 ,3,本市参加各种会议以及当日往返出差的按实际发生交通费计,餐费按公司《薪酬福利制度》规定的10元/人/餐计报。 6、 差旅费限额标准明细列表如下, 限额标准(元) 城际交通 住宿费 伙食补助 市内交通费 项目 一类一 般 一类一般一类一 般 飞机 火车 汽车 轮船 城市 城 市 城市 城市 城市 城 市 硬卧经领车/二据实标准 导签三等舱 200 150 50 35 50 30 等硬报销 批 座 A类城市包括,直辖市、省会城市、经济特区。 说明 一般城市,除A类城市以外的城市。 住宿费包括旅馆加收的各项附加费用。 第四条 附件, 1、《出差计划申请表》 2、《借款单》 3、《差旅费报销单》 附件1 XX文化传播有限公司 出差计划申请表 年 月 日 出差申请人 部门 职务 随行人 差期 年 月 日至 年 月 日,共 日 出差路线 出发时间 预支旅费 出差事由 运营总监审 总经理审批 批 报销日期 报销金额 报销记录 备注, ,财务部填 写, 报账会计, 注,1、本表格由财务部留存,并作为差旅后报销统计的依据, 2、“随行人”指在二人及以上协同出差时,除“申请人”外的其他出差人员。 附件2 XX文化传播有限公司 预 支,借 款,单 ?借款 ?预支 预支,借款,部门 预支,借款,人 预支,借款,日期 预支,借款,事由 还款日期 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 佰 拾 万仟佰 拾 元 角 预支,借款,金额 分 董事长审批 总经办 财务部 行政部 部门主管 预支,借款,人 附件3 XX文化传播有限公司 差旅费报销单 年 月 日 出差人 部门 出差任务 完成情况 日期 城际交通 市内交通 住宿费 伙食费 其他,列项写明, 票据张数 小计,元, 合计 张 元 补领金额 报销总额 预支差费 退还金额 财务, 审核, 出纳,
本文档为【[广告/传媒]广告公司制度——差旅报销管理规定】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_482581
暂无简介~
格式:doc
大小:22KB
软件:Word
页数:5
分类:房地产
上传时间:2017-10-06
浏览量:38