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内审末次会议发言稿

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内审末次会议发言稿内审末次会议发言稿 内审首次会议发言稿(范本) 各位领导,同事:大家好~ 2009年第两次内审首次会议现在开始( 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展( 下面我介绍一下审核组的成员: 接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据. 审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件( 审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上...

内审末次会议发言稿
内审末次会议 发言稿 退伍军人八一发言稿高一年级家长会发言稿初中数学经验交流发言稿二年级开学家长会发言稿二年级家长会数学发言稿 内审首次会议发言稿(范本) 各位领导,同事:大家好~ 2009年第两次内审首次会议现在开始( 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 如期开展( 下面我介绍一下审核组的成员: 接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据. 审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件( 审核的范围:手机的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所( 审核的依据共四个方面: 1.ISO9001:2000标准的要求 2.公司现有的质量管理体系文件 3.相关的法律,法规和行业标准 4.客户的合同或特殊要求 下面,我介绍一下审核的方法: 审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的 1 就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈( 大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险(所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责(希望大家能够理解(抱着有则改之,无则加免的心态接受所形成的审核发现的结果( 接下来,我介绍一下不符合的分级: 根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类: 严重不符合 一般不符合 观察项 严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的( 一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的 观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势( 下面,我说一下末次会议的时间 请领导讲话 审核正式开始 内审首末次会议发言模版(ISO9001例) 时间:2009-7-9 来源:陈飞 浏览:514 最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 ,要我出个讲稿参考。于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。 首次会议内容 2 各位领导: 大家好 一、 根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共 __天的时间对公司依据ISO900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。 二、 介绍审核组人员 : A:某某,担任本次组长; B某某,组员; C某某,组员。 三、 介绍审核的目的、依据、范围及方法 1、 审核目的:确认公司质量管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方的监督审核。 2、 审核依据:ISO900__标准;质量管理体系文件;客户要求(包括合同中的要求及其他书面和口头要求)等。 3、 审核范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。 4、 审核方法: a. 具体的审核方法包括: ?与被审核部门、岗位人员交谈 ?观察被审核部门、岗位人员的作业过程 3 ?查阅相关的文件资料和记录 ?对已完成质量活动的验证 b. 本次审核操去抽样的方法 ?样本包括:人员、设备、产品、文件资料及有关记录等; ?审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。 5、 需要说明的是审核审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是 抽样方法对审核方的局限性所在。希望大家能谅解并接受。 四、 介绍审核计划并确认 1、 确认审核计划已经提前发给大家,如果有审核时间需要微调的部门请现在提出来 2、 希望各被审核部门妥善安排好工作,保证审核的顺利进行。 五、介绍有关审核活动的相关规定 1、关于不符合项 ?不符合项的分类 ——严重不符合项:严重不满足规定的要 4 求,可能导致质量体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。 ——一般不符合项:轻微不满足规定的要求,不会导致质量体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导(来自:WWw.Zaidian.Com 在点网)致顾客或社会的不满意的客观事实。 ?不符合项的形成:将在总结会前以书面的方式形成“不符合项报告”。明确不符合项确认人员(管理代表、还是部门负责人或陪同人员)。 十、请被审核方介绍主要部门负责人,并征询对上述介绍是否还有不明确而需进一步澄清的问题。 末次会议 一、 感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按计划的安排如期进行并顺利完成。 二、 重申审核目的、依据,通报经界定确认后的审核范围,简要回顾审核的方法。 三、 重申审核是抽样调查活动 1、通过对公司质量体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对与ISO900 标准的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实; 2、我们在__天的审核过程中,发现绝大多数的样本符合规定的要求,但同时也发现有一些不符合之处。但应明确, 5 发现不符合项较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题;而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或没有不符合项。因为: ?有些部门在质量体系审核中承担的职能较多,而有些部门在质量体系审核中承担的职能较少; ?审核过程中在涉及体系要素较多的部门抽取的样本较多,而在涉及体系要素较少的部门抽取的样本较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一部改进,完善质量体系的契机,而不是追究某些部门或人员的依据。 四、 肯定被审核方在管理工作上的成绩 五、报告不符合项及对体系运行情况的评价 1、 审核组长宣读不符合项及其性质; 2、 说明除上述不符合项,被审核方目前的质量体系中仍可能存在着其它不符合。 3、 征询被审核方对不符合项报告及对体系运行情况评价的意见。 4、 给出整改期限 六、领导发言 篇二:2012 内部审核末次会议发言稿(内审组长)V 内审总结会议发言稿 内审组长 6 首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合,使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。 一(本次审核的目的、依据、范围和方法 1. 内审的目的:确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方审核。 2. 审核的依据:ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准、体系文件、客户要求(包括合同的要求及其他书面和口头要求等)。 3. 审核的范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。 4. 审核的方法: ? 与被审核部门、岗位人员交谈; ? 观察被审核部门、岗位人员的作业过程; ? 阅相关的文件资料和记录; ? 对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。 本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果,对于ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。 二(审核情况的总结 1. 本次内审的不符合项 我们在2天的审核过程中,发现绝大多数样本符合规定要求,但同时也发 现有一些不符合之处, 本次内审共发现9个不符合项。 7 详见不符合项分布表。 2. 宣读不符合报告(见附件) 3. 审核结论 发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少,特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好,这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多,而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此,希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。 三(被审核方在管理工作上的成绩 本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审,是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看,各部门都能严格按照体系文件执行,对不合理及需要 改进的地方,都能积极的提出建议和意见。如,人力部更新了出差审批的流程、 市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与,才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。 四( 要求 1. 所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。 2. 虽然从内审的结果来看,我们的体系运行 8 状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如,技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够,需加强学习等。都还有赖大家共同努力。 最后,感谢各位同事的配合,希望大家一如既往、共同进步。谢谢~ 篇三:内审末次会议发言稿 质量管理体系内审末次会议讲话稿 刚才内审组长介绍了本次内审过程的情况,公布了此次内审的结论,认为本中心质量管理体系的运行是持续有效的,能够保持稳定的检验检测能力,能满足客户的要求,但仍存在一些不符合的内容。对此,内审组开具了16项不符合项,并要求针对不符合进行整改。 我中心质量管理体系自2014年建立运行以来,根据运行实际,管理 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 是否须做修改,现行的程序文件是否符合体系要求,程序文件是否须编制并发布,要在管理评审会议提出。 质量管理体系从中心的行政、业务管理体系中独立出来之后,更强调了质量管理的重要性,同时也要求全体职工对质量管理工作要有更新、更全面的认识。过去„„。因为质量管理体系的建立提出了质量是控制全过程的关键,在中心业务开展的过程中的各环节都得以体现全面质量控制,所以,在座的和中心职工要有质量管理的意识。通过此次体系 9 内部审核,发现了一些问题,也涉及到规定不完善、运行落实不到位及部分规定要求未得到落实等方面的问题。下一步工作中,各室要及时整改发现的问题,完善制度、加强落实。基于中心体系处于初始运行阶段,内审组此次审核所发现的 问题有部份未形成书面的不符合项报告,按照中心目前的运行状况,查出20、30的项不符合项。。。。。。。等,在此建议对部份未形成书面的不符合项要列出《问题清单》。以便各室对照《问题清单》进行自查自纠,对于存在的不符合项问题的整改情况,各室要以书面报告的形式上报质管办。 此次内审工作应该说对各室,是一次指导,一次培训。各室管理人员应联系工作实际,严格贯彻落实质量管理文件要求,提高人员的工质量观念,能将体系中各项要素能有效的联系到日常工作中来,为质量管理体系顺利通过外部审核做好充分的准备。 2015-10-19 10
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