年度经费管理和使用
自查报告
为确保我校的经费合理使用,我校高度重视,保障日常公用经费的投入,确保学校正常运转,努力改善办学条件。现对**年教育经费的投入、使用情况进行自查,具体情况如下:
一、教育经费的落实和保障情况
上级教育部门对我校教育经费按要求、按时足额到位,教师工资按时足额兑现,统一发放。
二、教育经费的管理和使用情况
我校经费的管理和使用严格执行国家有关法律、法规和财务规章
制度
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,坚持勤俭办教育的方针,如实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出,建立健全财务制度。经费的使用不存在挪用、挤占和截留的情况;也不存在发放教职工津、补贴及私设“小金库”、“账外账”的现象。
三、教育收费情况
学校教育收费,一切按照上级教育部门的
规定
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执行,不存在乱收费行为:
1、本年度共收取幼儿园学生伙食费****元(春节学期**人,秋季学期**人,共**人,**元/人);幼儿园学生保育费**元(**元/人);教师伙食费**元(两学期共**人,**元/人),合计**元。以上费用都于每学期开学时收齐后上交敬南中学统一管理,每月按报账制度用支出票据合理使用,无挪用、挤占和截留的情况;也不存在发放教职工津、补贴及私设“小金库”、“账外账”的现象。
2、教育教学中无强制组织学生参加各类培训机构举办的兴趣班等学习,
学校也不存在从中获利用于日常开支和教职工发放福利的行为。
四、检查情况
我校在上级主管部门的领导下,严格按照“校财局管”的财务管理体制,严格要求我校报帐员按时报帐,所有票据都是正规票据,没有白发票。公用经费管理使用的具体做法是:
(1)我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,没有出现以任何理由单独收费现象。
(2)认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票,做到手续完备,每张发票有经手人签字、校长签字。食堂的食品采购按每天的实际采购原始票据如实填写报账单,不存在以虚假票据报账套取资金。
(3)总务主任具体负责财务管理,学校任何财务活动必须经总务主任和校长审批后,方可实施。重大开支项目,都经校务会议集体决定。向上级申请报告,方可实施。
(4)差旅费报销,严格执行文件规定。
五、今后的打算
使用预算做到统筹兼顾、保证重点,量入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。