首页 [汇编]商品出入库管理流程

[汇编]商品出入库管理流程

举报
开通vip

[汇编]商品出入库管理流程[汇编]商品出入库管理流程 商品入库验收操作流程 1、采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息综 合讨论,按公司商品购进管理制度编制采购计划,经质量管理部等相关部门 审核后报总经理审批。 2、对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。 3、采购计划审批后采购员将计划报送拟购供应商。 4、采购员将审批后的采购计划在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和 拟购数量等信息,生成采购定单,同时电话与配送中心、质量管理部预约可 能到货时间。 5、供应商来货后,采购员按...

[汇编]商品出入库管理流程
[汇编]商品出入库管理 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 商品入库验收操作流程 1、采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息综 合讨论,按公司商品购进 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 编制采购计划,经质量管理部等相关部门 审核后报总经理审批。 2、对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。 3、采购计划审批后采购员将计划报送拟购供应商。 4、采购员将审批后的采购计划在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和 拟购数量等信息,生成采购定单,同时电话与配送中心、质量管理部预约可 能到货时间。 5、供应商来货后,采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品 若货规、价格及数量等信息,无误后签字确认,通知配送中心收货员收货。 单不符时,通知供应商确认。 6、收货员收货至待验区,按随货同行联核对实际来货数量,无误后签字确认, 通知验收员验收;若帐实不符,通知对方送货人员或公司采购员确认。 7、验收员按质量验收管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 及程序进行质量验收,按随货同行联核对品名、 规格、生产企业、批准文号、批号、每批数量、有效期等,无误后签字确认, 有质量问题、近效期的按公司有关制度处理;若帐实不符,通知收货员确认。 8、入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号、有效期准 确录入海典软件系统,核对无误后,打印验收单交验收员确认签字。 9、保管员根据验收单按批号核对数量,入库上架,各楼层主管确认签字,配送 中心部长审核产生系统库存,入库员打印入库单,由楼层主管签字;若帐实 不符,根据不符原因分别通知验收员、入库员确认。 商品入库验收流程 采购部根据系统库存、门店要货新品按公司新品 计划、季节需求等编制采购计划 审批流程审批 采购员按制定的采购计划 在系统中录入采购定单 采购员预约通知 供应商来货时间 供应商来货后采购部签字确 认,通知配送中心收货员收货 帐实不符,通 知采购员确认 收货员收货至待验区,按随货 同行联核对数量,签字确认 帐实不符,通 知收货员确认 验收员进行质量验收,按随货同行联 核对批号及每批数量,签字确认,有 质量问题的按公司有关制度处理 入库员根据验收员验收合格帐实不符,根据不符原因分 签字的随货同行联按批号准别通知验收员、入库员确认 确录入系统,打印验收单签字 保管员根据验收单按批号核对数 量,入库上架,楼层主管审核,签 字确认,产生库存,入库员打印入 库单,由验收员、保管员签字 商品出库复核操作流程 1、 门店报送要货计划至配送中心。 2、 配送中心制单员根据门店计划打印配送单,分发至各库区。 3、 各库区发货员根据配送单按批号发货,签字确认后送复核区;批号帐实不 符,系统进行批号调整。 4、 复核员根据发货员签字后的配送单按批号复核质量、数量,复核无误后签 字确认,打包并注明要配送门店;若帐实批号不符的返回发货员重发。 5、 各楼层将复核打包好的货物送至一楼配送区,配送员将商品按设计好配送 路线配送至各门店。 6、 门店验收员按门店商品质量验收制度根据配送单按批号进行质量验收及数 量核对,复核无误签字确认。 7、 批号不符,门店统计结果发邮件至配送中心,由配送中心填写《批号更正 单》,签字盖章发至门店;质量、数量问题门店拒收,反馈信息至配送中心, 按公司有关制度处理。 商品出库复核流程 门店报送要货计划 至配送中心 配送中心制单员根据门店计 划打印配送单,分发至各库区 各库区发货员根据配送单按批号批号帐实不符,系 发货,签字确认后送复核区 统进行批号调整 复核员根据发货员签字后的配送单按批号复核质批号不符的返 量、数量,签字确认,打包并注明要配送门店 回发货员重发 各楼层将复核打包好的货物送至一楼配送区,配 送员将商品按设计好配送路线配送至各门店 门店验收员根据配送单按批号进 行质量验收及数量核对,签字确认 批号不符,门店统计结果发邮件至质量、数量问题门店拒 配送中心,由配送中心填写《批号收,反馈信息至配送中 更正单》,签字盖章发至门店 心,按公司有关制度处理
本文档为【[汇编]商品出入库管理流程】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_731942
暂无简介~
格式:doc
大小:15KB
软件:Word
页数:4
分类:
上传时间:2017-10-16
浏览量:145