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新产品打样流程制度-可编辑.doc

新产品打样流程制度-可编辑

简单残缺的爱
2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《新产品打样流程制度-可编辑doc》,可适用于高等教育领域

新产品打样流程制度可编辑打样新产品打样流程制度为公司打样产品成功率保证量产印刷品满足客户要求特制订本条例:业务接到客户新产品打样时要先下新产品《打样流程签单》下发给工艺部由工艺部组织召开新产品工艺研讨会及时解决可能在打样出现的问题确认无误后将《打样流程签单》转给生产调度员下发打样指令单。各工序必须严格按《打样流程签单》上要求的内容制作包括材质、颜色、内容、尺寸、工艺等均要认真核对水墨印刷严格按样品制作确认人由生产主管、品质主管、业务主管、工程主管组成首件确认无误后签字生产首件签样编号后随工序流转保存。各工序要严格把好质量关细心制作妥善保管样品和《打样流程签单》勿丢失或损坏。生产作业完成后将《打样流程签单》和样品转至QA检验组检查员依照《打样流程签单》及样品要求最终检验杜绝不良品流出确认合格后将样品转入工艺部按《打样流程签单》要求各部门主管确认签字。样品有更改之处业务员要在原样品上标识清楚量产完成后用正确的样品替代原始样。生产完成后必须提供个合格样品给业务部门业务拿到客户处确认样品客户确认合格后业务及时盖上公司的样品合格章以证明其有效性业务、工艺样品室、品管、各保留封存样品处罚:样品和《打样流程签单》按打样新单流程规定编程入档如资料丢失将对责任者予以~元罚款。各工序(包括QA检查)未按要求进行首件检查而产生打样不合格按处罚条例进行处理。各部门主管如没有按照本制度执行将纳入公司的管理干部考核。打样流程图:营业部工艺部生产部相关工序相关部门业务接单开始新单打样工艺会打样通知流程签单制作排产新单打样相关工艺确认部门主管确认相关各工序制作部门主管各Q会签工A序检首验件确确认送与客户确认认作合格相关部门按规定编程存档结束

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