深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称:过程审核控制程序生效日期:2017-08-01文件编号:II-QP-03页数1/6生效版本:01分发栏■1.品管部・2.生产工程部・3.人事行政部・4.业务部■5.PMC部修正栏版次修正内容生效日期编辑1.0新发行2017-4-15批准栏编写:审批:批准:印章控制栏如此印章并非红色,代表此文件并非合法之版本,并不会受到控制及更新,请使用受控之文件。IFTHECONTROTAMCOLOISNOTRED.THEINISANUNCONTROLLEDCOPY.PLEASEREFEROCONTROLLEDCOPY.文件名称:过程审核控制程序生效日期:2017-08-01文件编号:II-QP-03页数2/6生效版本:011.0目的通过对过程的监视和审核旨于对质量能力进行评定,通过预防、纠正、持续改进过程,使过程在受控状态下进行,并在各种干扰因素的影响下仍然稳定运行。2.0范围此
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
适用于车载产品的过程的监视和审核。3.0定义无4.0职责4.1管理者代表:负责过程审核的组织,包括根据职业经验和素质选择合格的审核人员和安排审核任务。4.2审核员:负责过程审核的实施,包括:a)编制过程审核
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
;b)进行审核准备(制订审核检查表、研究相关资料;)c)按照审核计划实施过程审核;d)评分定级;e)撰写过程审核总结报告;f)要求采取纠正措施;g)验证纠正措施的有效性。4.3被审核部门:在过程审核中积极配合审查员实施审查对审核提出的问题及时进行分析,采取改善对策。包括:a)提供必要信息;b)过程负责人员参与;c)提供专业人员;d)确定并落实纠正措施;f)验证纠正措施的有效性。4.4生产/工程:确保生产过程在控制计划要求下有效执行4.5品管部:监督生产过程在过程能力指数充足下有效运行5.0程序过程监视和测量文件名称:过程审核控制程序生效日期:2017-08-01文件编号:II-QP-03页数3/6生效版本:015.1过程策划监视生产工程组按《产品实现过程策划及控制程序》和《打板和试产控制程序》进行工艺、设备、挂具、生产、检验等方面的策划,并制订过程流程图和控制计划及PFMEA风险评估,根据过程流程图和控制计划编制作业指导书和用于指导生产的各种样件,并放置于相应位置,使操作人员易得到;涉及到顾客确定的特殊特性项目(包括注明存档责任)须在相应作业指导书中按顾客规定的符号予以标识,并且标明更改和实施时间以及工程更改等级.当顾客要求较高或较低的过程能力或性能要求时,须在控制计划中“产品过程规范/公差”栏中作相应注释.5.2在生产过程须按控制计划中规定的控制方法进行过程控制,如控制中规定的接收准则所使用的测量器具,产品检验的抽样水平/频次,反应计划;确保过程流程图控制计划得到有效实施。5.2.1操作工须严格按工艺操作规程上规定工序内容进行操作,如发现有异常则按控制计划中反应计划执行。5.2.2由车间按控制计划要求对重要特性采用控制图进行控制,对于设备故障、挂具更换、材料变更、测量器具变更,工艺变更等均须在控制图上标明,发现控制图出现异常波动或能力不足时,须执行控制计划中规定的反应计划.5.3在过程控制图显示过程无异常时,由品质部负责每月对涉及特殊特性的项目进行过程能力测定,确保过程能力充足,如果过程能力低于额定值须进行产品的100%检验,以便剔除不合格产品,并由品管部负责分析,制订纠正措施明确进度和负责部门,若由于原
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
时公差过紧,在不影响产品功能前提下可放松公差,必须经顾客认可;5.4当过程/产品的数据表明过程能力很高时,工程组修订控制计划和相应作业指导书,顾客要求时须经重新认可,任何工艺变更均按《文件和资料控制程序》规定注明更改原因,并对相应文件一同进行更改,并在控制计划、过程流程图和相应作业指导书中注明更改修改/实施日期以及工程更改等级,涉及到特殊项目更改时须重新进行过程能力调查。过程审核5.5审核时机5.5.1管理者代表在每年年初制定过程审核的计划并实施(过程审核次/每季度)。文件名称:过程审核控制程序生效日期:2017-08-01文件编号:II-QP-03页数4/6生效版本:015.5.2在产品审核中发现有重大产品缺陷、顾客投诉、过程不稳定或工艺变更时,审核担当部门决定是否增加审核频次。5.6审核人员资格内审员应具备在专业人员的指导下进行过典型的过程审核经验,有一定的专业及过知识,通过培训、考核的方式最终被管理者代表承认者。5.7过程审核计划5.7.1管理者代表在实施审核前应制定〈过程审核计划表》由副总理承认后分发至被审核方。5.7.2审核前审核员及被审核方必须作好充分准备,其中包括收集过程流程图,车间场布置图,控制计划,作业要领书,过程特殊特性清单等资料,制定检查表,确定参加人员,确定审核
工作流程
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等。5.8实施审核5.8.1审核员根据《过程审核计划表》实施审查,并于审查前通知各相关部门负责人。5.8.2根据《过程审核检查表》控制计划,对制造的每一工程进行审核,并记录于《过程审核检查表》上。5.8.3在审核时若发现严重缺陷,审核员必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。5.8.4评分与定级5.8.4.1每个工程要素的得分是0、4、6、8、10分,根据满足要求的程度进行打分,评定不满10分的必须制定改进措施并确定落实期限每个工程/要素的得分
标准
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如下表分数符合程度的评定10完全符合8绝大部分符合,只有微小的偏差6部分符合,有较大的偏差4小部分符合,有严重的偏差0完全不符合