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三类医疗器械经营企业质量管理体系文件汇编00000.doc

三类医疗器械经营企业质量管理体系文件汇编00000

刘Debby
2018-03-31 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《三类医疗器械经营企业质量管理体系文件汇编00000doc》,可适用于高中教育领域

三类医疗器械经营企业质量管理体系文件汇编台州俊安贸易有限公司企业管理制度体系文件汇编本册编号:TZ,JA,,,文件汇编说明目的本汇编的目的是确定公司的质量方针、质量目标规定质量体系文件和要求确保公司质量管理体系的有效性和持续改进并符合法律法规的要求及医疗器械经营管理规范。编写依据依据医疗器械监督管理法规文件的要求依据《江苏省医疗器械经营企业(批发)检查实施标准》依据《医疗器械经营质量管理规范》依据所营品种的产品特征。批准本汇编由质检部负责拟制公司总经理批准后生效。发放、保存)正本存档副本发放到各职能部门并有效使用)本文件汇编受控管理由文档管理员负责存档、发放、回收)过期的文件要及时回收盖过期印章作为标识)文件由质检部门负责更改由总经理审批并保持更改记录。应用范围本汇编适用于本公司经营许可范围内所有产品。经营范围I类医疗器械类医疗器械(含体外诊断试剂)类注射穿刺器械医用电子仪器设备(除植入式心脏起搏器和植入式体内的医用传感器)。医用光学器具仪器及内窥镜设备(除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具),医用超声仪器及有关设备医用高频仪器设备物理治疗及康复设备医用X射线设备临床检验分析仪器手术室急救室诊疗室设备及器具医用高分子材料及制品。第类:普通诊察器械医用X射线附属设备及部件医用化验和基础设备器具口腔科设备及器具消毒和灭菌设备和器具经营品种质量管理体系文件汇编批准书本公司经营品种质量管理体系文件汇编已经过公司各职能部门审核自批准之日起执行。总经理:批准日:企业组织结构图企业法定代表人总经理质检部仓库财务部人事、档案销售部(技术培训及售后服务)经营品种质量管理体系文件汇编更改记录批准日期文件编号更改内容批准人(执行日期)质量管理体系准则总则为提高医疗器械经营质量管理保证人民用械安全有效依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》等有关法规、规章及《医疗器械经营质量管理规范》制定本准则。在医疗器械的购进、储运和销售等环节实行质量管理建立组织机构、职责制度、过程管理和设施设备等方面的质量体系并使之有效运行。本准则是公司质量管理体系的指导性文件合乎《医疗器械经营质量管理规范》。质量管理管理职责公司负责人保证企业执行国家有关法律、法规及本准则对公司经营医疗器械的质量负领导责任。公司负责人主要职责:建立公司的质量体系实施公司质量方针并保证公司质量管理工作人员行使职权。质检部行使质量管理职能在公司内部对医疗器械质量具有裁决权。验收、养护专管员隶属于质检部。公司依据有关法律、法规及本准则制定公司的质量管理制度并定期检查和考核制度执行情况。公司定期对本准则实施情况进行内部评审确保准则的实施和不断完善。人员与培训公司负责人必须熟悉国家有关医疗器械管理的法规、规章和所经营医疗器械的专业知识并经食品药品监督管理局管理部门培训考核合格。质量管理人须具备国家认可的相关专业本科以上学历或中级以上职称。负责组织起草公司的质量管理规范文件指导、督促质量管理规范的正常运行和组织质量管理规范的内部评审工作解决经营过程中的质量问题。质检人员须经培训考试合格方可上岗。从事验收、养护、计量、保管等工作的人员也须经有关培训并考核合格后上岗。公司每年须组织直接接触医疗器械的人员进行健康检查并建立健康档案。不适宜人员必须调离直接接触医疗器械的岗位。公司定期对各类人员进行医疗器械法规、规章和质量管理、专业技术知识、职业道德等方面的教育和培训并建立相应档案。设施与设备营业场所明亮、整洁配备相应的办公设施与经营规模和经营范围相适应。仓库周围无粉尘等污染源与经营规模和经营范围相适应并做到:)医疗器械储存作业区、辅助作业区、办公区分开一定距离或有隔离措施装卸作业场所不受雨淋)库房适宜医疗器械分类保管和符合医疗器械注册产品标准依存规定。内墙壁、顶棚和地面光洁、平整门窗结构严密)库区有符合规定要求的消防、安全设施。仓库划分成待验库(区)、合格品库(区)、发货库(区)、不合格品库(区)、退货库(区)等专用场所(区域)各库(区)均设有明显标志。仓库的基本设施和设备:)保持医疗器械与地面之间的一定距离的货架、货柜)避光、通风和排水的设施)检测和调节温、湿度的设备)防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟和防异物混入等设施)符合安全用电要求的照明设备。验收养护室装备与公司规模、经营品种相适应、符合卫生要求。对所有设施和设备定期进行检查、校验、维修、保养并建立档案。进货公司把质量放在选择医疗器械和供货单位条件的首位制定能够确保购进的医疗器械符合质量要求的进货程序。购进的医疗器械应符合以下基本条件:)合法企业所生产或经营的医疗器械)具有医疗器械注册产品标准)应有医疗器械注册证。有量值的或压力容器医疗器械应具有《制造计量器具许可证》或《压力窗口制造许可证》。国家规定需要强制认证的医疗器械还应具有强制性产品认证证书(C认证))应与《医疗器械生产企业许可证》核准的生产范围、《医疗器械经营企业许可证》核准的经营范围、《医疗器械注册证》所附注册登记表中规格、组成结构、适应症范围等具有符合性)应有产品检验合格证)包装和标识符合国家有关标准或规定及储运要求。对首营企业进行包括资格、质量保证能力和履行合同能力等方面的审核。审核由销售部会同质检部共同进行。对首营品种进行合法性和质量基本情况的审核并结合察看样机、样品对产品进行必要的评估合格后方可经营。对首营品种确定一定的试销期试销期满后确无质量问题再转为正式经营品种。编制购货计划时特别是有效期产品购入时根据市场情况、效期长短来确定合理的进货数量和合适的时间控制区间不采购过期或即将到期的产品一般近效期半年的产品不宜购进。购进医疗器械应签订购货合同。购货合同必须注明产品质量要求有明确的质量条款。购进医疗器械须有合法票据并建立购进记录做到票、帐、货相符。购货记录按规定保存。每年对供货方及产品情况进行质量评审。验收医疗器械质量验收的要求是:)严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进医疗器械、销后退回医疗器械的质量进行逐批逐台验收。)验收时查验证照的真实性和有效性对医疗器械的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。主要包括:《医疗器械生产企业许可证》核准的生产范围是否包含注册证产品《医疗器械经营企业许可证》核准的经营范围是否包含购进的产品《医疗器械注册证》所附注册登记表中规格、组成结构、适应症范围与购进产品是否相符生产(经营)企业许可证、注册证是否在有效期内有量值的仪器、设备须查验其有无CMC标记需强制认证的医疗器械还须查验其有无C认证标志等)验收按有关规定做好验收记录。验收记录包括:验收日期、生产厂家(或供货商)、生产或经营企业许可证号、产品名称、数量、规格型号、生产批号(或编号)、灭菌批号、有效期、注册证号、合格证情况、外观状况、结论等。由验收员、质量负责人分别签字后生效。验收记录保存期不少于三年有效期的产品验收记录保存至产品有效期满后二年)验收首营品种还应有首批到货产品的检验报告书)验收应在符合规定的场所进行并在规定时限内完成。仓库保管员凭验收员签字或盖章收货。对有货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况的医疗器械有权拒收并报告总经理处理。对质量不合格的医疗器械进行控制性管理其管理重点为:)发现不合格医疗器械按规定的要求和程序上报)做好不合格医疗器械的标识、存放)查明质量不合格的原因分清质量责任及时处理并制定预防措施)不合格医疗器械报废、销毁、退货的记录)不合格医疗器械处理情况的汇总和分析。储存与养护医疗器械按储存要求放置在相应条件的库房和储存设施并分类存放。储存中遵守以下几点:)医疗器械按温、湿度要求储存于相应的库或设施中)对有存放期限或特殊贮存条件要求的医疗器械及材料按规定条件储存)在库医疗器械均实行色标管理。合格区和发货区为绿色、不合格区为红色、待验区和退货区为黄色)搬运和堆垛应严格遵守医疗器械外包装图式标志要求规范操作。产品堆码整齐无倒置现象。怕压医疗器械应控制堆放高度定期翻垛)医疗器械按产品类别、批号、效期分开存放。有效期的医疗器械分类相对集中存放按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志)医疗器械与仓库地面、墙、顶之间有相应的间距或隔离措施。医疗器械养护工作的主要职责是:)指导保管人员对医疗器械进行合理储存)检查在库医疗器械的储存条件配合保管人员进行仓间温、湿度等管理)对环境有特殊要求的医疗器械严格按规定条件适时调控)对库存医疗器械进行定期质量检查并做好检查记录)对检查中发现的问题及时通知质量管理负责人复查处理)定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息)负责养护用仪器、温湿度检测、仓库在用计量仪器及器具等管理工作)做好医疗器械各项养护记录建立养护档案。出库与运输医疗器械出库遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。医疗器械出库进行复核和质量检查。有效期的医疗器械建立双人核对制度。医疗器械出库做好质量跟踪记录以保证能快速、准确地进行质量跟踪应能做到按唯一性标识追溯每个使用单位或使用者。不具有唯一性标识的器械应能按批号追溯每个使用单位或使用者。记录保存期不得少于三年有效期的产品出库记录应保存其产品有效期满后二年。对有温度要求的医疗器械的运输根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施。由生产企业直调医疗器械应进行现场验货质量验收合格后方可交货。搬运、装卸医疗器械应轻拿轻放严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施。销售与售后服务医疗器械只销售给具有合法资格的单位。销售人员应正确介绍医疗器械不得虚假夸大和误导用户。销售开具合法票据并按规定建立销售记录做到票、帐、货相符。销售票据和记录按规定保存。从其他经营企业直调医疗器械本公司应保证医疗器械质量并及时做好有关记录。医疗器械营销宣传严格执行国家有关广告管理法律、法规宣传的内容以医疗器械产品注册标准为准。对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因分清责任采取有效的处理措施并做好记录。公司已售出的医疗器械如发现质量问题应向有关管理部门报告并及时追回和做好记录。公司约定由第三方提供技术支持和售后服务。不良事件监测按照医疗器械不良事件监测和再评价管理的法规要求对医疗器械不良事件进行监测。明确不良事件管理人员职责。通过国家、省、市药监局及工商行政管理局的公告及用户反馈信息来收集不良事件发生的信息。明确医疗器械不良事件报告准则和上报行政主管部门的途径和时限。对出现不良事件的医疗器械认真核实和详细记录及时报告省、市药监部门医疗器械不良事件监测中心并建立相关档案。台州俊安贸易有限公司产品质量管理体系文件目录、质量方针和目标管理、有关部门、组织和人员的质量责任、质量否决的规定、质量信息管理、首营企业和首营品种的审核、采购管理、进货验收的管理、仓储保管、养护和出库复核的管理、销售和售后服务的管理、有关记录和凭证的管理、质量事故、质量查询和质量投诉的管理、医疗器械不良事件报告的规定、用户访问的管理、不合格医疗器械制度、卫生和人员健康状况的管理、重要仪器设备管理、计量器具管理、质量方面的教育、培训及考核的规定等。、效期产品管理制度、温湿度管理档案、产品采购索证档案、购销记录档案、质量方针和目标管理质量方针把好产品质量关经营合法合规合格产品不超范围经营不接收不良不传递不良以市场为导向为顾客提供优质产品、优质服务保证人民用械安全有效。质量目标)出库产品的登记率为)出库产品合格率)反馈意见回复率为、零纠纷。、有关部门、组织和人员的质量责任总经理职责)保证公司执行国家有关法律、法规及行业规范确立质量方针和目标对公司经营医疗器械的质量负领导责任)审批并组织制定实施本公司的质量管理体系并定期检查质量管理体系及质量管理制度执行情况确保质量管理体系的有效运行)负责公司经营管理工作负责人、财、物等资源的配置。质检部经理职责)贯彻执行公司的质量管理体系对质量管理进行日常监督)做好首营企业和首营品种的审核工作)做好质量管理体系实施情况的内部评审工作及对供货方及产品的质量评审使质量管理体系有效和不断完善)做好产品质量的复核工作)协同销售部做好由产品引起伤亡事故的取证调查和善后处理工作)组织参加有关培训考核。质检员职责)做好首营企业和首营品种的审核、验收工作)做好产品入库前的检验工作并完整记录相关信息及时将必要的信息反馈给公司领导)做好库存产品的定期检验工作以及出库产品的质量检查)查明质量不合格的原因分清质量责任及时处理并制定预防措施)做好不合格医疗器械处理情况的汇总和分析做好质量信息反馈的回复工作。)协同销售部做好由产品引起伤亡事故的取证调查和善后处理工作)定期参加公司组织的有关技术培训、考核)按规定程序做好公司检测设备的养护等相关工作。销售人员职责)严格恪守将医疗器械只售给具有合法资格的单位)销售人员应正确介绍医疗器械不得虚假夸大和误导用户)做好首营企业和首营品种的初审工作并对供货方及产品情况进行质量评审)按规定建立销售记录做到票、帐、货相符并按规定保存记录)对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因分清责任采取有效的处理措施并做好记录)已售出的医疗器械如发生质量问题应向相关部门报告并及时追回做好记录)做好不良事件监测工作对出现不良事件的医疗器械认真核实和详细记录及时报告药监部门医疗器械不良事件监测中心并建立相关档案)做好公司的技术培训和售后服务的组织落实工作及时将用户的信息反馈给质检部和总经理。养护保管员职责)认真复核入库产品对医疗器械进行合理储存严格按照外包装图示标志要求堆放)检查在库医疗器械的储存条件进行仓间温、湿度等管理)对环境有特殊要求的医疗器械应严格按规定条件适时调控)对库存医疗器械进行定期质量检查并做好检查记录)对检查中发现的问题及时通知领导复查处理)定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息)负责养护用设备、设施的管理工作)做好医疗器械各项养护记录建立养护档案)做好质量跟踪记录可追溯)产品严格按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。质检部的质量责任)做好法规汇总、质量信息的收集(拒绝进购不合格批号产品)并留意产品类别变化)做好首营企业、首营品种的审核工作及经营产品质量检验、复核工作。质量记录完整及时将必要的信息反馈给公司领导)查明质量不合格的原因分清质量责任及时处理并制定预防措施)做好不合格医疗器械处理情况的汇总和分析做好质量信息反馈的回复工作。)协同销售部做好由产品引起伤亡事故的取证调查和善后处理工作)按规定程序做好公司检测设备的养护等相关工作。)贯彻执行公司的质量管理体系对质量管理进行日常监督)做好质量管理体系实施情况的内部评审工作及对供货方及产品的质量评审使质量管理体系有效和不断完善销售部的质量责任)严格恪守将医疗器械只售给具有合法资格的单位)应正确介绍医疗器械不得虚假夸大和误导用户)做好首营企业和首营品种的初审工作并对供货方及产品情况进行质量评审)按规定建立销售记录做到票、帐、货相符并按规定保存记录)对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因分清责任采取有效的处理措施并做好记录)已售出的医疗器械如发生质量问题应向相关部门报告并及时追回做好记录)做好不良事件监测工作对出现不良事件的医疗器械认真核实和详细记录及时报告药监部门医疗器械不良事件监测中心并建立相关档案)做好公司的技术培训和售后服务的组织落实工作及时将用户的信息反馈给质检部和总经理。仓库养护的质量责任)认真复核入库产品对医疗器械进行合理储存严格按照外包装图示标志要求堆放)检查在库医疗器械的储存条件进行仓间温、湿度等管理)对环境有特殊要求的医疗器械应严格按规定条件适时调控)对库存医疗器械进行定期质量检查并做好检查记录)对检查中发现的问题及时通知领导复查处理)定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息)负责养护用设备、设施的管理工作)做好医疗器械各项养护记录建立养护档案)做好质量跟踪记录可追溯)产品严格按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。、质量否决的规定目的:为加强医疗器械经营质量管理保证用户用械安全有效。范围:本公司经营的所有品种。职责:质检与购销人员协同做好首营企业和首营产品的审核工作及信息采集整理工作质检部负责检验采购负责办理有关调换、退货、报废手续。程序:质检人员应把质量放在选择医疗器械和供货单位条件的首位只接收合法合规合格的产品对首营企业进行包括资格、质量保证能力和履行合同能力等方面的审核。除审核有关资料外必要时应实地考察。采购、销售人员共同参与。严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进医疗器械、销后退回医疗器械的质量进行逐批逐台验收发现质量问题及时做好有关记录实行检验结果一票否决制只要检验结果不符合有关规定就禁止该产品流入用户手中并及时制定预防措施。质检部将检验结果及时上报给公司领导由采购负责办理有关调换、退货、报废手续并做好相关记录。、质量信息管理目的:加强质量信息管理是保证用械安全有效的必要条件采集国家颁布的一系列规范性法规、规章以及最新的行业标准、行业规范和日常监管的要求以及产品的市场反馈信息至关重要这样就能把握好质量管理的大方向实现产品质量的有效控制并日益完善。范围:本公司经营的所有产品。职责:质检部负责法规、规章、最新的行业标准(或规范)以及日常监管文件的收集销售部协同质检部进行产品市场反馈信息的收集。程序:质检部应经常浏览国家、省、市食品药品监督管理局的网站及时了解新颁布的法规、规章以及行业标准(或规范)、日常监管的要求。通过相关网站了解医疗器械的市场信息并做好医疗器械信息的采集、保存工作。销售部协同质检部进行所营产品的质量反馈信息的收集并做好记录和保存。、首营企业和首营品种的审核目的:通过对首营企业的资格、质量保证能力和履行能力等方面的审核以及对首营品种的合法性和质量基本情况的审核从源头上保证经营品种的合法合规合格。范围:本公司经营的所有产品。职责:由销售部和质检部会同审核由总经理批准。程序:销售部将首营企业和首营品种产品的基本情况登记在《首营企业和首营品种审核表》中并对企业的“三证”等原件进行初审形成初审意见。销售部和质检部重点审查首营企业的营业执照中的营业范围、医疗器械生产许可证、医疗器械产品生产制造认可表(医疗器械经营企业许可证)、医疗器械产品注册证(进口医疗器械注册登记表)以及有关代理文件。要求上列证照中标明的产品与首营品种样品名称、生产企业相一致。效期产品的审查重点审查样品的有效期由采购人员在签约时明确效期控制条款。质检部负责对审核同意的首营企业和首营品种登记造册。首营企业的品种发生变更时应重新审核。、采购管理目的:规范采购作业确保所采购的产品符合规定的要求。范围:本公司经营的所有产品。职责:采购人员只可向通过首营企业审核的供方采购经首营品种审核通过的产品。程序:核实入选的供方的资质购货合同必须注明产品质量要求有明确的质量条款并在质量保证能力、产品的技术培训及售后服务等方面有明确的责任保证。按选优汰劣的原则对入选的供方进行跟踪评价对不良供方进行淘汰。根据市场的需求量预先向供方制定计划并及时调整。采购品由质检部验证后以及贮存期间出现不合格产品由采购人员负责调换、退货和销毁等事项并作相关记录做好纠正预防措施。、质量验收的管理目的:保证购进的产品合法、合规、合格。范围:本公司经营的所有产品。职责:质检部负责质量检验。程序:严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的医疗器械、销后退回的医疗器械的质量进行逐批逐台验收。验收时应查验证照的真实性和有效性对医疗器械的包装、标签、合格证、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。做好验收记录由验收员、质量负责人分别签字后生效验收记录保存期不少于三年有效期的产品验收记录保存至有效期满后二年。验收首营品种还应有首批到货产品的检验报告书。验收在检验区进行。发现不合格的医疗器械应上报公司领导并查明不合格的原因分清质量责任及时处理并制定预防措施做好不合格的医疗器械报废、销毁、退货、调换的记录。不合格的医疗器械应做好特别的标识单独存放。、仓储保管、养护和出库复核的管理目的:保证经营的产品在贮存期间的质量稳定做到“先产先出”、“近期先出”、“质量可靠”。范围:本公司经营的所有产品。职责:养护保管员做好产品的合理储存并对储存产品进行日常监管。程序:养护保管员凭验收员签字收货。对有货单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况的医疗器械有权拒收并报告公司领导处理。按产品标准规定的储存要求分类分品种码放整齐对不同的产品要严格隔离。在库医疗器械实行色标管理合格区和发货区为绿色不合格区为红色待验区和退货区为黄色。医疗器械与仓间地面、墙、顶、散热器之间保持相应的间距或隔离措施。按产品类别、批号、效期分开存放。养护保管员应定时检查在库医疗器械的储存条件进行仓间温、湿度等管理对库存医疗器械进行定期质量巡查并做好巡查记录。及时上报近效期或长时间储存的产品质量信息。对巡查中发现的问题及时通知质检部复查处理。养护员负责养护用设备的管理工作。出库遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。产品出库必须进行复核和质量检查并填写出库单做好质量跟踪记录以保证能快速、准确地进行质量跟踪。搬运、装卸医疗器械应轻拿轻放严格按照要求来做。、销售和售后服务的管理目的:按规定建立销售记录做好技术培训和售后服务的组织工作。范围:本公司经营的所有产品。职责:销售部负责销售和技术服务的相关工作。程序:依据有关法规和规章将医疗器械只销售给具有合法资格的单位。正确介绍医疗器械不得虚假夸大和误导用户内容以产品注册标准为准。按规定建立销售记录做到票、账、货相符销售票据和记录至少保存三年有效期的产品销售记录保存至有效期满后二年。对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因分清责任采取有效的处理措施并做好记录会同质检部及时出面通知供货商会同供货商技术部门及时解决。已售出的医疗器械如发现质量问题应向公司领导汇报并及时追回同批产品重新对该批产品进行检验并做好记录。明确医疗器械不良事件报告准则及时报告省、市、药监部门医疗器械不良事件监测中心。销售部负责收集产品质量反馈信息并将信息通知质检部及时地百分百地回复用户。做好技术培训和售后服务的组织工作。定期参加公司的技术培训。、有关记录和凭证的管理目的:保证经营的品种质量控制有据可查、可追溯。范围:本公司经营的所有产品。职责:各职能部门负责本部门的质量文件、资料及质量记录的控制由资料管理员负责存档、保管和处理。程序:各部门的文件、资料、记录由各部门保存但所有文件、资料、记录整理完成后均须有一份完整资料交资料管理员存档。质量记录和凭证是对所营产品“来路正、去向明、重保存、可追溯、强服务”的客观记载。各职能部门应做到记录完整、真实做到有据可查、可追溯。税务发票由财务管理。本公司的文件、资料、质量记录确定保存期为五年。记录或表格质量记录表及文档、质量事故、质量查询和质量投诉的管理目的:明确事件发生原因以便生产企业及时改良防止类似事件的发生。会同生产企业或供货商协商解决用户和病人善后事宜。范围:本公司经营的所有产品。职责:销售部负责联络调查及报告质检部负责调查取证。程序:质量事故发生后销售部应及时派员抵达事故现场并会同医院向当地医疗机构报告。尽快通知生产企业技术部门来现场配合医师处理质量问题引起的病人并发症。质检部应尽快收集事故产品的证据:使用产品标签、批号、包装等并验证产品的真实性。对不能判定的质量问题交由专业医疗器械的检测中心检测。针对有关证据和检测结果明确事故发生原因是使用错误,还是本身质量问题,还是存放引起失效,如是本身质量问题应申报并召回并承担相应义务或责任会同生产企业协商解决用户和病人善后事宜。协商无法解决的由当地医疗管理机构仲裁不服仲裁的可向人民法院申诉。事后根据实际情况明确生产企业、本公司、医院的相应责任并书面通知生产企业有关产品的事故发生原因、表现以便生产企业及时改良防止类似事件的发生。、医疗器械不良事件报告的规定目的:按照医疗器械不良事件监测和再评价管理的法规要求对医疗器械不良事件进行监测。范围:本公司经营的所有产品。职责:销售部负责不良事件信息的收集质检部协同处理。程序:销售部应定期做好销售产品的信息收集和跟踪工作并对有关情况进行记录。销售部在发现产品的不良反应时应及时会同质检部以书面的形式报告公司领导并及时和用户沟通必要时派人员到现场消除质量隐患。发现产品的不良反应后销售采购人员应立刻与产品的生产企业或供货商取得联系并报告产品不良反应的原因及表现以便厂商采取措施改进技术工艺消除隐患。对于造成严重后果的不良事件不仅要认真核实和详细记录还应即时报告省、市药监部门医疗器械不良事件监测中心并建立相关档案。、用户访问的管理目的:为了解所营产品的使用情况、和用械安全有效以便及时发现问题并及时纠正。范围:本公司经营的所有产品。职责:销售部负责用户的访问。程序:销售部应对用户进行定期访问了解公司所营产品的质量及疗效等并做好访问记录。及时地汇总访问记录如发现质量方面的隐患应及时通知质检部并与质检部一起探讨纠正预防措施。如有必要还应与产品生产商或供货商协调提示他们改进产品的质量。做好用户访问的记录保存。、不合格医疗器械制度目的:查明不合格的原因分清质量责任及时处理并制定预防措施保证用械安全。范围:本公司经营的所有产品。职责:质检部负责检验。程序:进货验收库存产品养护定期检查时发现不合格品应立即从合格品中剔除存放在不合格品专用区域并标示不合格品唯一性标签(红色)。质检部查明不合格的原因分清质量责任及时处理并制定预防措施向公司领导汇报经领导批准由采购人员根据合同中的有关条款进行调换、退货。无法调换、退货的由销售部到仓库、财务办理有关核销手续将不合格医疗器械报废、销毁并作记录保存。效期产品在效期届满后产生的不合格品按办理。不合格产品召回并向相关部门报告。、卫生和人员健康状况的管理目的:杜绝有精神病、传染病或其他可能污染医疗器械的人员直接接触医疗器械。范围:本公司经营的所有产品。职责:公司领导负责员工的健康检查事项。程序:公司领导每年组织一次直接接触医疗器械的人员进行健康检查并健立健康档案。发现有可能污染医疗器械疾病的患者应及时调离原岗位。员工如有身体不适应及时向公司报告公司应劝告其进行健康检查。、重要仪器设备管理目的:保证经营品种质量验收的可靠性及符合贮存的要求。范围:本公司经营的所有产品。职责:养护保管员负责重要仪器设备的管理。程序:养护员在日常巡检中不但要对在库产品巡检还应巡检仓库配备的重要仪器设备如:温湿度计、消防灭火器械等物品。重要仪器设备如发生故障或损坏应及时报告质检部做好应急措施并及时修理或更新做好记录。、计量器具管理目的:保证质量检查结果的精确。范围:本公司经营的所有产品。职责:验收员负责计量器具的管理。程序:计量器具的精准直接影响验收的结果验收员应做好计量器具的日常维护和保管无关人员严禁触碰。验收员在使用计量器具时应先检查计量器具的可靠性然后再进行检验如计量器具出现临界偏差时应及时送检、校验。做好计量器具的管理档案。、质量方面的教育、培训及考核的规定等目的:为提高本公司员工的质量意识和业务技能。范围:公司员工。职责:提高质量是公司领导的职责。程序:保证质量是每个员工的责任提高质量是公司领导的责任。为提高本公司员工的质量意识和业务技能树立“用户至上质量第一”的理念公司每年都应召开一至两次有关服务质量方面的会议针对顾客的反馈意见售后服务中遇到的问题作出改善质量服务的措施。采用各种方式利用各种渠道了解收集顾客对本公司经营产品质量的意见和信息对收集到的质量信息及时分析找出原因采取措施进行反馈并保管好质量记录及时改进售后服务工作。为扩大市场占有率做好对员工的培训工作让顾客放心满意。销售人员须进行相应的培训掌握所营品种的相关知识及使用方法并进行相关业务能力的考核。培训工作由公司负责布署明确要求对所有从事质量工作的人员进行培训并保存培训记录。效期产品管理制度效期产品是指在生产、使用、保管过程中有时间限制要求过期后不能再使用的产品。它包括带有有效期、失效期、保质期、使用期、储存期的产品。堆码时应按批号码堆混垛时间不得超过一个月。坚持“先进先出”、“近效期先出”的发货原则。对库存效期商品保管员应对商品每月检查一次。保管员应在每季末二十五日前对有效期商品逐批号填报有效期商品报表对有效期尚有半年的保管员应在每月二十五日前填报有效期商品催销表报经理室经理阅示后转有关部门抓紧处理同时填写“有效期商品警示牌”提示催销。凡到期或过效期的商品一律不准发货销售并作出“不合格标示”(挂红牌)转入不合格区对销售过期商品当事人负全部责任。质量管理记录(表式)目录、购进记录、质量验收记录、在库养护、检查记录、销售记录、质量查询、投诉、抽查情况记录、退货记录、仓库温、湿度记录、计量器具使用、核定记录、质量事故报告记录、不良事件报告记录、质量管理制度执行情况检查和考核记录质量管理档案(表格)目录、员工健康检查档案、员工培训档案、销售人员和销售委托书档案、质量(管理)档案、养护档案、供货方档案、用户档案、设施和设备及定期检查、维修、保养档案、计量器具管理档案、首营企业审批表、首营品种审批表、不合格医疗器械报损审批表、质量信息汇总表、质量问题追踪表

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三类医疗器械经营企业质量管理体系文件汇编00000

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