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起草的程序文件711产品实现过程的策划程序-Dj

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起草的程序文件711产品实现过程的策划程序-Dj 文件编号 WSX/QP 7.1-06 程序文件 受控状态 文件版本 B/0 文件编制 张学军 文件页码 第3 页 共5页 产品实现过程的策划程序 执行日期 2011-10-27 1.目的 为使产品在生产过程中对各项相关作业均能建立有效之控制方法。 2.范围 在本公司生产过程中的各阶段均适用。 3.职责 各部门职责参照设计和开发控制程序中各部门职责。 4.程序 4.1 产品实现的规划 4.1.1 必要时建立项目及成立项目小组,运用项目管理进行控制。 4.1.2 制定产品的质...

起草的程序文件711产品实现过程的策划程序-Dj
文件编号 WSX/QP 7.1-06 程序文件 受控状态 文件版本 B/0 文件编制 张学军 文件页码 第3 页 共5页 产品实现过程的策划程序 执行日期 2011-10-27 1.目的 为使产品在生产过程中对各项相关作业均能建立有效之控制方法。 2.范围 在本公司生产过程中的各阶段均适用。 3.职责 各部门职责参照 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和开发控制程序中各部门职责。 4.程序 4.1 产品实现的规划 4.1.1 必要时建立项目及成立项目小组,运用项目管理进行控制。 4.1.2 制定产品的质量目标与要求。 4.1.3明确产品制定的过程、文件及提供资源。 4.1.4 提供产品所需的验证、确认、监控和实验活动,以及产品的接收准则。 4.2 产品相关要求的审查 4.2.1 所有 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、定单在签署前应先执行审查,以确保: a) 各项要求均已明确界定及明文规定; b) 任何与表单相异要求之处,都已解决; c) 本公司有能力达成合同要求。 4.2.2 产品相关法令与法规的要求亦需一并列入考虑。 4.2.3 相关部门依审查结果履行合同或定单要求。 4.3 顾客沟通 4.3.1 对顾客提供正确的产品咨询,报价,合同或定单处理。 4.3.2 合同或订单有修改时,必需将修改内容分发给责任单位,以便在执行时参考。 4.3.3 依《调试与客户服务程序》收集客户反馈信息,包含客户抱怨。 4.4 设计和开发 4.4.1 设计和开发规划 a) 提出开发计划,其内容应包含开发进度、工作分配及工作计划等相关内容。 b) 随时根据执行状况与进度,修改开发计划。 4.4.2 设计和开发输入 对产品各项性能、规格要求应符合相关法规与 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 4.4.3 设计和开发输出 a) 各设计负责人,依产品的规格,进行设计。 b) 设计输出资料须经核准方可进行试产。 4.4.4 设计和开发审查 做计划审核,初步讨论,评价项目的可行性。 4.4.5 设计和开发验证 须进行相关之规格与功能的验证,以确保产品符合要求。 4.4.6 设计和开发确认 a) 试产审核、批准及 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 研讨。 b) 须经试产合格后方可正式生产。 4.4.7 设计和开发变更控制 a) 客户或公司内部有设计变更需求时,依设计变更程序进行。 b) 执行设计变更时需考虑到材料、半成品、成品(含已出货产品)间的互相影响事项,以彻底解决质量问题。 4.5.采购或外协 4.5.1 本公司之采购或外协政策系以质量、价格合理、服务为基础。 4.5.2 所有之原物料采购原则上需向合格供应商名录上之厂商购买,如有特殊情形依专案办理,厂商之管理则依《供方评价控制程序》执行。 4.5.3 采购资料文件须明确说明所订购之原、物料规格。 4.5.4 采购之产品依《产品监视和测量控制程序》执行质量验证,其结果应定期汇总呈报,以作为厂商或分包商管理之参考依据。 4.5.5 本公司欲采购物料,由供应商实施产品检验时,在采购定单上必须加以注明检验方法及产品放行方式。当合同规定时,本公司客户或代表有权在本公司或厂商处验证产品;此项验证工作,为本公司有效控制厂商之证明,亦未解除本公司供应合格产品之责任及排除日后客户之拒收。 4.6.生产和服务提供 4.6.1 各项生产过程必须依据《生产和服务提供过程控制程序》执行。 4.6.3 按物料类别、规格分别储存于适当区域,并加以适当之标识。 4.6.4 原物料进厂、生产过程中及成品质量验证的产品标识依据相关作业程序与标准执行。 4.6.5 生产过程变更的控制依据《过程变更控制程序》执行。 4.6.6 生产用具设备使用前,必须根据相应的程序要求,对其加以确认并定期维护和检查。 4.7 识别和追溯 每一产品均有识别编号,由此识别编号可在生产或质量验证记录找到相应数据,从而达到追溯性的要求,依《标识和可追溯性控制程序》执行。 4.8 顾客财产 客户提供或指定厂商供应的产品在接收时,应按客户所提供的产品规格与检验标准办理验收作业,以确保质量。 客户提供产品如有遗失、损坏或其它不适用之情形时,须予以记录后, 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 客户处理。 4.9 产品防护 4.9.1 物料搬运时应使用适当搬运工具及正确方法,以避免损伤物品质量。 4.9.2 物料在储存期间或搬运过程中,发生质量异常时,依《仓库管理办法》处理。 4.9.3 所有物料的发出,应考虑先进先出的原则办理。 4.9.4 成品出货包装方式,如客户有要求时依其要求,如无要求则依本公司规定执行,成品仓管依《仓库管理办法》执行。 4.10 测量和监控装置的控制 a) 凡用于验证产品质量的仪器设备,均需加以控制、校正及维护。 b) 建立与维持适当的校验环境,使适合校验作业的执行。 c) 制定校验标准规程,作为执行校验的依据。 d) 依校验周期执行校验,以标签标示其校验状况,并将校验结果记录于履历表,作为追溯及以后购置之参考。校正之追溯均必须追溯至国家或国际校验体系。 e) 当有校验不合格时,应对过去检验或测试结果之有效性,采取适当评估,以保证产品质量。 f)收集、汇总及分析、保存各检验、测量与实验设备的校验记录。 g) 对于测量和监控装置的控制,依《监视和测量装置控制程序》办理。 5.支持性文件 I/XXX-IP-XX  《调试与客户服务程序》 I/XXX-IP-XX  《设计和开发控制程序》 I/XXX-IP-XX 《供方评价控制程序》 I/XXX-IP-XX  《产品监视和测量控制程序》 I/XXX-IP-XX 《采购控制程序》 I/XXX-IP-XX  《外包外协控制程序》 I/XXX-IP-XX  《生产和服务提供过程控制程序》 I/XXX-IP-XX  《过程变更控制程序》 I/XXX-IP-XX  《标识和可追溯性控制程序》 I/XXX-IS-XX  《仓库管理办法》 I/XXX-IP-XX 《监视和测量装置控制程序》 6.相关表单 依各程序中的涉及的表单 附件: 风险管理的主流程 风险管理的信息反馈流程 风险控制:按照解决措施实施使用中的风险控制 风险控制:收集风险控制的有效性 风险控制:按照解决措施实施生产中的风险控制 风险解决措施:根据评价的结果制定相应的解决措施 风险评价:在设计开发过程中逐条进行风险评价 风险分析汇总:列出/修正损害的类型和发生的概率 产品设计和开发:根据产品特点分析可能出现的损害 法规对风险的规定:确定需要控制的损害类型 同类或者以往经验:收集可能出现的损害和概率 产品实现策划:建立风险管理小组,小组成员分工 文件审核 审核日期 文件批准 批准日期
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分类:医药卫生
上传时间:2018-09-08
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