标准
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操作程序
STANDARD OPERATING PROCERE
部门:质量部
题目:原料与包装材料的质量评价
共2页 第1页
QC-715
新订:
替代:
起草:
部门审核:
审阅:
批准:
执行日期:
1.目的:阐述每批原料的包装材料的质量评价规程,
2.范围:适用于评价室工作的全过程。
3.资料的归档:将化验申请按物料代号的大小次序保存在评价室的(待分析)卷宗内备案。显了便于与过去的化验结果进行比较,对和每种原料和包装材料制定一份控制卡(附件1)并存入上述(待分析)卷宗内。
化验结束后,将批化验记录、原料出厂证、收货单和化验申请归入批档案夹待评价。剩余样品则按SOPQC-717“留样的保存”。
4.检验结果的审查该资料:在收到椅披原料和包装材料的全中质量评价资料以后,按下列方法检查资料:
根据化验申请,检查批化验记录,看下属内容是否一致:
——控制号
——代号
——名称
——批号
按质量标准逐项检查化验结果,并检查日期、签名和会签。
还应当检查测试方法是否有效和边是否符合SOPQC-719“质量标准和分析方法的管理”。
逐项审查批化验记录右侧行列内的最终分析结果是否达到质量标准。
5.有关合格、不合格或其它处理情况的决定:个别情况下,不符合分析规格的原料和包装材料 可“准予合格”:,但带有先决条件。对这种情况做调查,以保证该原料、包装材料的质量问题不会给药品不会带来不良影响。质量管理部的负责人必须作出这种条件的“准予合格”决定,并制订限定性使用的注意事项,限定性使用的说明书可在批化验证书上。
标准操作程序
STANDARD OPERATING PROCERE
部门:质量部
题目:原料与包装材料的质量评价
共2页 第2页
QC-716
新订:
替代:
起草:
部门审核:
审阅:
批准:
执行日期:
将批化验记录所有最终分析结果填写在批公验证书上,然后盖上“合格”、“不合格”或限定性合格的章。注上有效期。有效期将到的原料应提前取样复检,复核合格原料的有效期减卡计算。
6.化验证书的分发:将原料和包装材料的分析证书发至:(复检2)
——仓库管理员 1份影印件
——标签库管理员 1份影印件(仅指印刷包装材料)
——物料管理 2份影印件 (
计划
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1、采购1)
7.状态标签:根据批留检的包装数量确发放合格、限定性合格或不合格标签,以将将该批所有的留检包装容器贴签。
物为状态标签应和化难证书同时发往仓库。
8.趋势分析:为使于过去的化验结果比较,并对供货单位的质量稳定性有较全而的了解,应制订每种原料,包装材料的检验结果填入控制卡中。
内容包括品名、批号、代号、质量标准编号、控制号、合格/不合格、日期、备注等栏目。
9.批档案的保存:批档案的保存年份应和留样样品相一致。
将上述批档案资料保存在一独立的标有“档案资料室”房间内,该室不使用时应上锁。
控制卡
附件1 SOPQC-716
名 称
代号
化学室
生物室
质量标准编号
特殊要求
批 号
控 制 号
合格/不合格
日 期
备 注
化验证书
控制号 附件2 SOPQC-716
代号
批号
定购单号
收料日期
收料数量
供应厂商
定购数量
包装件数
单位包装量
单位
原材料验收入
包装形式
取样员
取样日期
结果